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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額

(百万円)

構成比

(%)

金額

(百万円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 現金預金

 

 

10,959

 

 

12,367

 

 2 預け金

 

 

5,780

 

 

5,400

 

 3 受取手形

※8

 

6,381

 

 

5,903

 

 4 完成工事未収入金

※1

 

41,880

 

 

44,413

 

 5 有価証券

 

 

1,000

 

 

4,499

 

 6 信託受益権

 

 

2,556

 

 

2,075

 

 7 未成工事支出金

 

 

10,207

 

 

9,681

 

 8 繰延税金資産

 

 

2,096

 

 

1,821

 

 9 その他

 

 

2,752

 

 

2,707

 

   貸倒引当金

 

 

△592

 

 

△375

 

    流動資産合計

 

 

83,021

55.2

 

88,494

57.6

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 建物

 

31,409

 

 

31,804

 

 

    減価償却累計額

 

△14,468

16,941

 

△14,826

16,977

 

  (2) 構築物

 

3,010

 

 

3,081

 

 

    減価償却累計額

 

△2,248

762

 

△2,321

760

 

  (3) 機械装置

 

2,600

 

 

2,571

 

 

    減価償却累計額

 

△2,323

276

 

△2,195

376

 

  (4) 車両運搬具

 

47

 

 

32

 

 

    減価償却累計額

 

△44

2

 

△30

2

 

  (5) 工具器具・備品

 

6,577

 

 

6,387

 

 

    減価償却累計額

 

△5,644

933

 

△5,634

753

 

  (6) 土地

※3

 

18,504

 

 

18,543

 

  (7) 建設仮勘定

 

 

27

 

 

55

 

    有形固定資産合計

 

 

37,448

 

 

37,469

 

 2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) ソフトウェア

 

 

1,705

 

 

1,442

 

  (2) その他

 

 

111

 

 

89

 

    無形固定資産合計

 

 

1,816

 

 

1,531

 

 

 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額

(百万円)

構成比

(%)

金額

(百万円)

構成比

(%)

 3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 投資有価証券

 

 

6,780

 

 

7,494

 

  (2) 関係会社株式

 

 

698

 

 

665

 

  (3) 長期貸付金

 

 

65

 

 

90

 

  (4) 従業員長期貸付金

 

 

53

 

 

61

 

  (5) 関係会社長期貸付金

 

 

428

 

 

351

 

 

  (6) 破産債権、再生債権、

    更生債権その他これら

    に準ずる債権

 

 

603

 

 

654

 

  (7) 長期前払費用

 

 

14

 

 

11

 

  (8) 長期預け金

 

 

9,300

 

 

6,800

 

  (9) 繰延税金資産

 

 

9,863

 

 

9,853

 

  (10)その他

 

 

1,101

 

 

1,094

 

    貸倒引当金

 

 

△838

 

 

△876

 

    投資その他の資産合計

 

 

28,071

 

 

26,201

 

    固定資産合計

 

 

67,337

44.8

 

65,202

42.4

    資産合計

 

 

150,358

100

 

153,696

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額

(百万円)

構成比

(%)

金額

(百万円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払手形

※8

 

4,759

 

 

6,005

 

 2 工事未払金

※2

 

31,032

 

 

32,689

 

 3 未払金

※2

 

1,041

 

 

1,385

 

 4 未払費用

※2

 

1,417

 

 

1,294

 

 5 未払法人税等

 

 

2,474

 

 

1,770

 

 6 未成工事受入金

※2

 

5,177

 

 

4,918

 

 7 工事損失引当金

 

 

410

 

 

175

 

 8 役員賞与引当金

 

 

 

 

51

 

 9 その他

※2.8

 

335

 

 

508

 

    流動負債合計

 

 

46,646

31.0

 

48,798

31.7

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 退職給付引当金

 

 

24,082

 

 

23,858

 

 2 役員退職慰労引当金

 

 

119

 

 

116

 

 3 再評価に係る

   繰延税金負債

※3

 

3,007

 

 

2,921

 

 4 その他

※2

 

133

 

 

133

 

    固定負債合計

 

 

27,343

18.2

 

27,030

17.6

    負債合計

 

 

73,990

49.2

 

75,828

49.3

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※5

 

7,803

5.2

 

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 資本準備金

 

 

7,812

 

 

 

 2 その他資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

  (1)自己株式処分差益

 

1

1

 

 

    資本剰余金合計

 

 

7,813

5.2

 

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 利益準備金

 

 

1,088

 

 

 

 2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

  (1)固定資産圧縮積立金

 

95

 

 

 

 

  (2)別途積立金

 

58,700

58,795

 

 

 3 当期未処分利益

 

 

3,097

 

 

 

    利益剰余金合計

 

 

62,981

41.8

 

Ⅳ 土地再評価差額金

※3

 

△2,180

△1.4

 

Ⅴ その他有価証券評価差額金

 

 

461

0.3

 

Ⅵ 自己株式

※6

 

△511

△0.3

 

    資本合計

 

 

76,368

50.8

 

    負債・資本合計

 

 

150,358

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額

(百万円)

構成比

(%)

金額

(百万円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

 

7,803

5.1

2 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 資本準備金

 

 

 

7,812

 

 

(2) その他資本剰余金

 

 

 

1

 

 

資本剰余金合計

 

 

 

7,813

5.1

3 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 利益準備金

 

 

 

1,088

 

 

(2) その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

 

 

 

241

 

 

別途積立金

 

 

 

60,000

 

 

繰越利益剰余金

 

 

 

3,384

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

64,714

42.1

4 自己株式

 

 

 

△538

△0.4

 株主資本合計

 

 

 

79,793

51.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

1 その他有価証券評価

  差額金

 

 

 

319

0.2

2 土地再評価差額金

※3

 

 

△2,244

△1.4

 評価・換算差額等合計

 

 

 

△1,925

△1.2

 純資産合計

 

 

 

77,867

50.7

 負債純資産合計

 

 

 

153,696

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社ユアテック、2007-03-31 期 有価証券報告書