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セクション一覧

② 【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

当事業年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額

(百万円)

百分比

(%)

金額

(百万円)

百分比

(%)

Ⅰ 売上高

 

 

 

 

 

 

 

   完成工事高

※1

 

162,697

100

 

170,838

100

Ⅱ 売上原価

 

 

 

 

 

 

 

   完成工事原価

 

 

143,981

88.5

 

152,149

89.1

   売上総利益

    完成工事総利益

 

 

 

18,716

 

11.5

 

 

18,689

 

10.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費

※2

 

 

 

 

 

 

 1 役員報酬

 

154

 

 

193

 

 

 2 従業員給料手当

 

7,375

 

 

7,137

 

 

 3 退職給付費用

 

849

 

 

877

 

 

 4 役員退職慰労引当金

   繰入額

 

42

 

 

38

 

 

 5 法定福利費

 

1,025

 

 

1,000

 

 

 6 福利厚生費

 

573

 

 

521

 

 

 7 教育訓練費

 

274

 

 

278

 

 

 8 修繕維持費

 

60

 

 

95

 

 

 9 事務用品費

 

376

 

 

347

 

 

 10 通信費

 

187

 

 

186

 

 

 11 旅費交通費

 

422

 

 

424

 

 

 12 動力用水光熱費

 

79

 

 

75

 

 

 13 調査研究費

 

163

 

 

143

 

 

 14 広告宣伝費

 

58

 

 

123

 

 

 15 営業債権貸倒引当金

   繰入額

 

131

 

 

 

 

 16 交際費

 

209

 

 

135

 

 

 17 寄付金

 

50

 

 

52

 

 

 18 地代家賃

 

153

 

 

145

 

 

 19 減価償却費

 

1,131

 

 

1,128

 

 

 20 租税公課

 

465

 

 

354

 

 

 21 保険料

 

10

 

 

10

 

 

 22 委託費

 

980

 

 

1,027

 

 

 23 雑費

 

507

15,282

9.4

419

14,716

8.6

   営業利益

 

 

3,433

2.1

 

3,972

2.3

Ⅳ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

 1 受取利息

 

79

 

 

131

 

 

 2 有価証券利息

 

158

 

 

234

 

 

 3 受取配当金

 

35

 

 

41

 

 

 4 不用品処分益

 

 

 

99

 

 

 5 賃貸料

※3

296

 

 

304

 

 

 6 その他

 

208

778

0.5

169

979

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

当事業年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額

(百万円)

百分比

(%)

金額

(百万円)

百分比

(%)

Ⅴ 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払利息

 

4

 

 

4

 

 

 2 不用品処分損

 

53

 

 

 

 

 3 貸倒引当金繰入額

 

74

 

 

 

 

 4 為替差損

 

 

 

111

 

 

 5 その他

 

42

174

0.1

7

124

0.1

   経常利益

 

 

4,038

2.5

 

4,827

2.8

Ⅵ 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

 1 前期損益修正益

※4

40

 

 

 

 

 2 固定資産売却益

※5

55

 

 

19

 

 

 3 投資有価証券売却益

 

 

 

108

 

 

 4 土地収用に伴う移転

   補償金

 

38

 

 

 

 

 5 ゴルフ会員権貸倒

   引当金戻入額

 

102

 

 

 

 

 6 その他

 

0

237

0.1

10

138

0.1

Ⅶ 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

 1 前期損益修正損

※6

 

 

62

 

 

 2 固定資産除却損

※7

67

 

 

81

 

 

 3 固定資産撤去費

 

87

 

 

87

 

 

 4 投資有価証券評価損

※8

81

 

 

 

 

 5 債権放棄損失

※9

131

 

 

 

 

 6 減損損失

※10

116

 

 

132

 

 

 7 その他

 

45

530

0.3

37

401

0.2

   税引前当期純利益

 

 

3,746

2.3

 

4,564

2.7

   法人税、住民税

   及び事業税

 

2,625

 

 

1,745

 

 

   法人税等調整額

 

△986

1,639

1.0

295

2,040

1.2

   当期純利益

 

 

2,106

1.3

 

2,523

1.5

   前期繰越利益

 

 

1,051

 

 

 

   土地再評価差額金

   取崩額

 

 

339

 

 

 

   中間配当額

 

 

399

 

 

 

   当期未処分利益

 

 

3,097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成工事原価報告書

 

 

 

前事業年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

当事業年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額

(百万円)

構成比

(%)

金額

(百万円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

36,822

25.6

41,279

27.1

Ⅱ 労務費

 

6,715

4.6

6,053

4.0

(うち労務外注費)

 

(—)

(—)

(—)

(—)

Ⅲ 外注費

 

68,358

47.5

71,642

47.1

Ⅳ 経費

 

32,084

22.3

33,174

21.8

(うち人件費)

 

(18,621)

(12.9)

(19,247)

(12.7)

 

143,981

100

152,149

100

 

 

 

 

 

 

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算である。

 





出典: 株式会社ユアテック、2007-03-31 期 有価証券報告書