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セクション一覧

② 【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

当事業年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

Ⅰ 完成工事高

 

 

66,747

100.0

 

70,417

100.0

Ⅱ 完成工事原価

 

 

61,103

91.5

 

65,042

92.4

   完成工事総利益

 

 

5,644

8.5

 

5,374

7.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

   役員報酬

 

163

 

 

216

 

 

   従業員給料手当

 

1,888

 

 

1,937

 

 

   役員退職慰労金

 

4

 

 

73

 

 

   退職給付費用

 

128

 

 

80

 

 

   法定福利費

 

245

 

 

263

 

 

   福利厚生費

 

133

 

 

145

 

 

   修繕維持費

 

28

 

 

37

 

 

   事務用品費

 

227

 

 

182

 

 

   通信交通費

 

366

 

 

342

 

 

   動力用水光熱費

 

79

 

 

74

 

 

   調査研究費

 

42

 

 

36

 

 

   広告宣伝費

 

24

 

 

35

 

 

   貸倒引当金繰入額

 

6

 

 

 

 

   交際費

 

270

 

 

241

 

 

   寄付金

 

23

 

 

46

 

 

   地代家賃

 

601

 

 

582

 

 

   減価償却費

 

184

 

 

197

 

 

   租税公課

 

125

 

 

128

 

 

   保険料

 

4

 

 

8

 

 

   雑費

 

472

5,020

7.5

502

5,132

7.3

   営業利益

 

 

623

1.0

 

241

0.3

Ⅳ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

   受取利息

※1

28

 

 

50

 

 

   受取配当金

 

183

 

 

203

 

 

   受取保険金

 

12

 

 

10

 

 

   技術支援料

※1

61

 

 

86

 

 

   社宅料

 

31

 

 

37

 

 

   賃貸料

 

46

 

 

80

 

 

   雑収入

 

31

396

0.6

18

485

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

当事業年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

Ⅴ 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

   支払利息

 

41

 

 

36

 

 

   雑支出

 

10

51

0.1

25

62

0.1

   経常利益

 

 

967

1.5

 

664

0.9

Ⅵ 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

   固定資産売却益

※2

20

 

 

33

 

 

   投資有価証券売却益

 

656

 

 

1,184

 

 

   会員権貸倒引当金戻入益

 

20

696

1.0

1,218

1.7

Ⅶ 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

   固定資産売却損

※3

28

 

 

181

 

 

   固定資産除却損

※4

22

 

 

51

 

 

   減損損失

※5

170

 

 

 

 

   役員退職慰労引当金

   繰入額

 

 

 

134

 

 

   投資有価証券評価損

 

20

 

 

 

 

   会員権評価損

 

16

 

 

 

 

   会員権売却損

 

 

 

1

 

 

   会員権貸倒引当金繰入額

 

 

 

17

 

 

   貸倒引当金繰入額

 

59

316

0.5

385

0.5

   税引前当期純利益

 

 

1,347

2.0

 

1,497

2.1

   法人税・住民税及び

   事業税

 

54

 

 

692

 

 

   法人税等調整額

 

81

135

0.2

△297

394

0.5

   当期純利益

 

 

1,211

1.8

 

1,103

1.6

   前期繰越利益

 

 

1,801

 

 

 

   中間配当額

 

 

28

 

 

 

   当期未処分利益

 

 

2,985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成工事原価報告書

 

 

 

前事業年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

当事業年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

材料費

 

27,086

44.3

33,031

50.8

労務費

 

外注費

 

26,121

42.8

23,080

35.5

経費

 

7,896

12.9

8,930

13.7

(うち人件費)

 

(6,012)

(9.8)

(6,021)

(9.3)

完成工事原価

 

61,103

100.0

65,042

100.0

 

 

 

 

 

 

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算である。

 

③ 【利益処分計算書】

 

 

 

前事業年度

(平成18年6月16日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

Ⅰ 当期未処分利益

 

 

2,985

Ⅱ 利益処分額

 

 

 

 1 株主配当金

 

62

 

   (1株につき)

 

(普通配当

5.5円)

 

 2 役員賞与金

 

23

 

   (うち監査役分)

 

(2)

 

 3 任意積立金

 

 

 

   別途積立金

 

1,500

1,585

Ⅲ 次期繰越利益

 

 

1,399

 

 

 

 

(注) 1 日付は、株主総会承認日である。

2 前事業年度平成17年12月2日に28百万円(1株につき2.5円)の中間配当を実施した。

 

 





出典: 東光電気工事株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書