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セクション一覧
②【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成23年2月1日
 至 平成24年1月31日)
当事業年度
(自 平成24年2月1日
 至 平成25年1月31日)
完成工事高
9,045,283
9,366,208
兼業事業売上高
1,040
19,188
売上高合計
9,046,324
9,385,397
完成工事原価
※1 8,034,207
※1 8,227,746
兼業事業売上原価
966
4,806
売上原価合計
8,035,174
8,232,553
完成工事総利益
1,011,076
1,138,461
兼業事業総利益
73
14,381
売上総利益合計
1,011,150
1,152,843
販売費及び一般管理費


役員報酬
53,410
53,332
従業員給料手当
213,786
227,170
賞与引当金繰入額
6,279
5,758
役員賞与引当金繰入額
26,500
22,150
退職給付費用
3,690
3,242
役員退職慰労引当金繰入額
8,634
9,400
法定福利費
45,875
43,068
福利厚生費
30,835
30,030
修繕維持費
3,448
1,090
事務用品費
13,886
17,267
通信交通費
34,066
31,870
動力用水光熱費
5,757
6,365
広告宣伝費
4,980
5,457
貸倒引当金繰入額
2,138
△3,315
交際費
8,288
9,351
寄付金
185
332
地代家賃
33,775
33,038
減価償却費
9,650
10,155
租税公課
14,744
15,162
研究開発費
21,220
23,273
保険料
3,633
3,720
雑費
116,061
78,033
販売費及び一般管理費合計
※2 660,850
※2 625,956
営業利益
350,299
526,886
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成23年2月1日
 至 平成24年1月31日)
当事業年度
(自 平成24年2月1日
 至 平成25年1月31日)
営業外収益


受取利息
199
154
受取配当金
5,029
4,542
受取保険金
484
5,617
受取賃貸料
※3 16,569
※3 39,515
生命保険配当金
5,574
7,296
物品売却益
850
1,422
雑収入
※3 16,397
※3 9,538
営業外収益合計
45,105
68,087
営業外費用


支払利息
2,815
1,091
賃貸費用
16,418
31,860
雑支出
2,108
4,448
営業外費用合計
21,343
37,400
経常利益
374,061
557,573
特別利益


固定資産売却益
※4 869
※4 3,381
投資有価証券売却益
138
特別利益合計
1,007
3,381
特別損失


固定資産除売却損
※5 33
※5 305
減損損失
※6 2,741
※6 1,443
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
2,998
投資有価証券評価損
37,753
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額
110
特別損失合計
43,526
1,859
税引前当期純利益
331,541
559,095
法人税、住民税及び事業税
167,660
252,580
法人税等調整額
10,774
△10,942
法人税等合計
178,434
241,637
当期純利益
153,106
317,457




出典: 太洋基礎工業株式会社、2013-01-31 期 有価証券報告書