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セクション一覧
②【損益計算書】
 
 
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
百分比
(%)
金額(百万円)
百分比
(%)
Ⅰ 売上高
※1
 
567,305
100.0
 
678,259
100.0
Ⅱ 売上原価
※1
※2
 
 
 
 
 
 
1 期首製品たな卸高
 
1,503
 
 
1,464
 
 
2 当期製品製造原価
 
500,607
 
 
575,878
 
 
3 当期製品仕入高
 
35,567
 
 
63,535
 
 
合計
 
537,677
 
 
640,878
 
 
4 期末製品たな卸高
 
1,464
536,213
94.5
1,731
639,147
94.2
売上総利益
 
 
31,092
5.5
 
39,112
5.8
Ⅲ 販売費及び一般管理費
 
 
 
 
 
 
 
1 運送保管料
 
4,609
 
 
5,236
 
 
2 製品保証引当金繰入額
 
822
 
 
1,105
 
 
3 給料及び賞与
 
4,814
 
 
5,323
 
 
4 福利厚生費
 
1,180
 
 
1,364
 
 
5 退職給付費用
 
565
 
 
544
 
 
6 役員賞与引当金繰入額
 
 
 
206
 
 
7 役員退職慰労引当金繰入額
 
325
 
 
233
 
 
8 租税公課
 
579
 
 
492
 
 
9 減価償却費
 
511
 
 
446
 
 
10 研究開発費
※2
1,164
 
 
1,020
 
 
11 その他
 
3,712
18,287
3.2
4,120
20,095
3.0
営業利益
 
 
12,804
2.3
 
19,016
2.8
Ⅳ 営業外収益
 
 
 
 
 
 
 
1 受取利息
 
263
 
 
253
 
 
2 受取配当金
※1
4,150
 
 
4,225
 
 
3 為替差益
 
1,108
 
 
377
 
 
4 賃貸料
※1
1,242
 
 
1,381
 
 
5 雑収入
 
778
7,544
1.3
900
7,138
1.1

 

 
 
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
百分比
(%)
金額(百万円)
百分比
(%)
Ⅴ 営業外費用
 
 
 
 
 
 
 
1 支払利息
 
52
 
 
38
 
 
2 有価証券評価損
 
175
 
 
3
 
 
3 固定資産除却損
 
470
 
 
705
 
 
4 租税公課
 
130
 
 
131
 
 
5 減価償却費
 
523
 
 
595
 
 
6 固定資産廃棄費
 
 
 
319
 
 
7 雑支出
 
149
1,502
0.3
228
2,020
0.3
経常利益
 
 
18,847
3.3
 
24,134
3.6
Ⅵ 特別利益
 
 
 
 
 
 
 
  固定資産売却益
※3 
99
99
0.0
Ⅶ 特別損失
 
 
 
 
 
 
 
  固定資産売却損
※4 
16
16
0.0
税引前当期純利益
 
 
18,847
3.3
 
24,217
3.6
法人税、住民税及び事業税
 
6,237
 
 
7,998
 
 
法人税等調整額
 
△673
5,563
1.0
△672
7,325
1.1
当期純利益
 
 
13,283
2.3
 
16,891
2.5
前期繰越利益
 
 
3,316
 
 
 
自己株式処分差損
 
 
7
 
 
 
中間配当額
 
 
1,311
 
 
 
当期未処分利益
 
 
15,280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
製造原価明細書
 
 
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比
(%)
金額(百万円)
構成比
(%)
Ⅰ 原材料費
 
 
 
 
 
 
 
1 期首原材料たな卸高
 
1,871
 
 
2,606
 
 
2 当期原材料仕入高
 
409,784
 
 
475,930
 
 
合計
 
411,655
 
 
478,537
 
 
3 期末原材料たな卸高
 
2,606
409,048
81.1
3,500
475,036
82.5
Ⅱ 加工費
 
 
 
 
 
 
 
1 労務費
※1
48,076
 
 
50,360
 
 
2 経費
※2
47,072
 
 
50,396
 
 
3 外注加工費
 
392
95,541
18.9
348
101,105
17.5
当期総製造費用
 
 
504,590
100.0
 
576,142
100.0
期首仕掛品たな卸高
 
 
3,043
 
 
5,070
 
合計
 
 
507,633
 
 
581,212
 
期末仕掛品たな卸高
 
 
5,070
 
 
3,505
 
他勘定振替高
※3
 
1,955
 
 
1,828
 
当期製品製造原価
 
 
500,607
 
 
575,878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(脚注)
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
(1) ※1 このうちに含まれる退職給付費用は2,484百万円である。
(1) ※1 このうちに含まれる退職給付費用は2,418百万円である。
※2 このうちに含まれる減価償却費は10,141百万円、研究開発費は22,977百万円であり、電力電灯料は1,905百万円である。
※2 このうちに含まれる減価償却費は11,049百万円、研究開発費は24,319百万円であり、電力電灯料は1,907百万円である。
※3 このうちに含まれる固定資産への振替高は1,647百万円、作業屑振替高等は308百万円である。
※3 このうちに含まれる固定資産への振替高は   1,793百万円、作業屑振替高等は35百万円である。
(2) 原価計算の方法は、製品別総合原価計算方式である。
(2) 原価計算の方法は、製品別総合原価計算方式である。




出典: トヨタ紡織株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書