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セクション一覧
②【連結損益計算書】
   
前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
百分比
(%)
金額(千円)
百分比
(%)
Ⅰ 売上高
             
1.製品商品売上高
 
7,690,081
   
8,413,190
   
2.不動産利用収入
 
320,487
8,010,568
100.0
327,992
8,741,182
100.0
Ⅱ 売上原価
             
1.製品商品売上原価
※4
6,160,231
   
7,073,159
   
2.不動産利用経費
 
141,516
6,301,747
78.7
143,046
7,216,205
82.6
売上総利益
   
1,708,821
21.3
 
1,524,977
17.4
Ⅲ 販売費及び一般管理費
             
1.役員報酬
 
97,030
   
108,050
   
2.給料手当
 
406,084
   
419,425
   
3.賞与
 
53,889
   
40,191
   
4.賞与引当金繰入額
 
31,059
   
26,599
   
5.退職給付費用
 
16,758
   
17,824
   
6.法定福利費
 
67,369
   
71,251
   
7.旅費交通費
 
45,937
   
45,119
   
8.福利厚生費
 
15,866
   
18,600
   
9.広告宣伝費
 
27,754
   
23,141
   
10.消耗品費
 
26,032
   
18,769
   
11.租税公課
 
46,062
   
36,912
   
12.交際費
 
15,402
   
8,338
   
13.賃借料
 
87,865
   
88,449
   
14.減価償却費
 
49,976
   
38,228
   
15.株式扱手数料
 
22,741
   
46,013
   
16.支払手数料
 
146,425
   
151,600
   
17.連結調整勘定償却額
 
85,479
   
   
18.のれん償却額
 
   
107,729
   
19.その他の経費
※4
262,913
1,504,641
18.8
239,663
1,505,901
17.2
営業利益
   
204,180
2.5
 
19,076
0.2

 

   
前連結会計年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
百分比
(%)
金額(千円)
百分比
(%)
Ⅳ 営業外収益
             
1.受取利息
 
57,479
   
64,064
   
2.受取配当金
 
18,542
   
64,423
   
3.持分法による投資利益
 
25,932
   
   
4.有価証券運用益
 
1,360,989
   
   
5.その他 
 
14,601
1,477,543
18.4
49,382
177,869
2.0
Ⅴ 営業外費用
             
1.支払利息
 
47,263
   
72,937
   
2. 有価証券評価損
 
   
662,842
   
3. 有価証券売買損
 
   
2,541,325
   
4.手形売却損
 
16,416
   
11,187
   
5.社債発行費
 
84,490
   
24,137
   
6. 持分法による投資損失
 
   
236,501
   
7.その他
 
6,891
155,060
1.9
12,581
3,561,510
40.7
経常利益又は
経常損失(△)
   
1,526,663
19.0
 
△3,364,565
△38.5
Ⅵ 特別利益
             
1.固定資産売却益
※1
64,268
   
440
   
2. 投資有価証券売却益
 
122,712
   
1,345
   
3.貸倒引当金戻入益
 
7,274
   
30,082
   
4.前期損益修正益
 
   
56,424
   
5.雑益
 
   
209
   
6. 株式売買利得返還益
 
80,134
274,388
3.4
88,500
1.0
Ⅶ 特別損失
             
1.投資有価証券売却損
 
   
3,012,792
   
2.投資有価証券評価損
 
   
310,199
   
3.関係会社株式売却損
 
   
1,534,276
   
4.固定資産廃棄損
※2
483
   
40,751
   
5.固定資産売却損
※3
   
4,456
   
6.固定資産評価減
※6
184,875
   
   
7.役員退職金
 
4,095
   
23,650
   
8.前期損益修正益損
 
   
1,125
   
9.貸倒引当金繰入額
 
67,981
   
1,500,039
   
10.減損損失
※5
142,847
   
   
11.製品補償引当金繰入額
 
157,414
   
   
12.製品補償損失
 
40,156
   
   
13.棚卸資産評価損
 
55,455
   
6,703
   
14.その他
 
653,306
8.1
3,062
6,437,053
73.6
税金等調整前当期純利益
又は純損失(△)
   
1,147,745
14.3
 
△9,713,118
△111.1
法人税、住民税及び事業税
 
241,886
   
14,730
   
未払法人税等戻入額
 
   
△10,324
   
法人税等調整額
 
△24,320
217,566
2.7
164,442
168,848
1.9
少数株主利益
   
278,373
3.5
 
△1,311,675
△15.0
当期純利益又は
純損失(△)
   
651,806
8.1
 
△8,570,291
△98.0
               




出典: 株式会社バナーズ、2007-03-31 期 有価証券報告書