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セクション一覧
②【損益計算書】
   
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
百分比
(%)
金額(千円)
百分比
(%)
Ⅰ 売上高
 
           
1.商品売上高
 
822,914
   
769,811
   
2.不動産利用収入
※1
340,137
1,163,051
100.0
348,542
1,118,353
100.0
Ⅱ 売上原価
             
1.期首商品棚卸高
 
28,419
   
   
2.当期商品仕入高
 
783,013
   
757,739
   
合計
 
811,432
   
757,739
   
3.期末商品棚卸高
 
811,432
69.8
757,739
67.7
4.不動産利用経費
   
141,516
12.2
 
143,046
12.8
売上総利益
   
210,103
18.0
 
217,568
19.5
Ⅲ 販売費及び一般管理費
             
1.旅費交通費
 
5,591
   
5,345
   
2.貸倒引当金繰入額
 
138
   
   
3.役員報酬
 
41,390
   
47,260
   
4.給料手当
 
49,157
   
48,611
   
5.賞与
 
5,570
   
5,850
   
6.賞与引当金繰入額
 
3,246
   
4,225
   
7.退職給付費用
 
2,319
   
1,347
   
8.法定福利費
 
8,124
   
9,865
   
9.福利厚生費
 
333
   
445
   
10.租税公課
 
24,394
   
27,397
   
11.交際費
 
301
   
493
   
12.減価償却費
 
12,486
   
3,793
   
13.株式扱手数料
 
22,741
   
46,013
   
14.支払手数料
 
37,227
   
43,737
   
15.賃借料
 
3,629
   
2,860
   
16.その他
 
8,430
225,076
19.3
7,776
255,017
22.8
営業損失
   
14,973
△1.3
 
37,449
△3.3

 

   
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
百分比
(%)
金額(千円)
百分比
(%)
Ⅳ 営業外収益
 
           
1.受取利息
 
52,851
   
58,167
   
2.受取配当金
 
16,885
   
75,562
   
3.有価証券運用益
 
479,387
   
   
4.有価証券評価益
 
366,254
   
   
5.雑収入
 ※1
5,546
920,923
79.2
2,331
136,060
12.1
Ⅴ 営業外費用
 
           
1.支払利息
 
 
24,945
   
25,216
   
2. 手形売却損  
 
2,010
   
2,479
   
3. 有価証券売買損 
 
   
2,140,063
   
4. 有価証券評価損 
 
   
382,926
   
5. 社債発行費
 
69,439
   
24,137
   
6.雑損失
 ※1
3,987
100,381
8.6
15,702
2,590,523
231.6
経常利益又は
経常損失(△)
   
805,569
69.3
 
△2,491,912
△222.8
Ⅵ 特別利益
             
1.固定資産売却益
 
   
211
   
2.投資有価証券売却益
※3
11,251
   
1,147
   
3.雑益
 
   
209
   
4.貸倒引当金戻入額
 
6,832
18,083
1.5
1,567
0.1
Ⅶ 特別損失
             
1.関係会社株式売却損
 
   
1,777,484
   
2.関係会社株式評価損
 
   
285,337
   
3.投資有価証券売却損
 
   
2,500,619
   
4.前期損益修正損
 
   
1,125
   
5.減損損失
※2
142,847
   
   
6.貸倒引当金繰入額
 
   
1,580,177
   
7.役員退職金
 
4,095
   
6,850
   
8.雑損
 
146,942
12.6
3,062
6,154,654
550.3
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
   
676,710
58.2
 
△8,644,999
△773.0
法人税、住民税及び事業税
 
130,675
 
 
5,596
 
 
未払法人税等戻入額
 
 
 
△10,323
 
 
法人税等調整額 
 
△76,928
53,747
4.6
60,460
55,733
5.0
当期純利益又は
当期純損失(△)
   
622,963
53.6
 
△8,700,732
△778.0
前期繰越利益
   
53,846
   
 
役員退職慰労積立金取崩額
   
4,095
   
 
再評価差額金取崩額 
   
39,719
   
 
当期未処分利益
   
720,623
   
 
               
(不動産利用経費明細書)
   
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
Ⅰ 減価償却費
 
71,097
50.2
67,747
47.4
Ⅱ 租税公課
 
49,065
34.7
44,522
31.1
Ⅲ その他
 
21,354
15.1
30,777
21.5
合計
 
141,516
100.0
143,046
100.0




出典: 株式会社バナーズ、2007-03-31 期 有価証券報告書