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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成24年10月31日)
当事業年度
(平成25年10月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
575,024
975,862
受取手形
987,275
1,082,526
売掛金
733,191
786,305
完成工事未収入金
785,833
700,997
リース未収入金
573,903
501,393
販売用不動産
※6 370,119
※6 306,641
仕掛品
98,934
53,595
未成工事支出金
109,253
59,931
商品及び製品
218,246
255,751
原材料及び貯蔵品
360,340
428,675
前渡金
391,949
70,654
前払費用
67,276
71,316
短期貸付金
※1 148,636
※1 148,586
その他
153,339
197,195
貸倒引当金
△8,870
△1,628
流動資産合計
5,564,453
5,637,806
固定資産


有形固定資産


リース用資産
519,605
391,761
減価償却累計額
△400,608
△304,395
リース用資産(純額)
118,996
87,365
建物
2,003,929
1,479,827
減価償却累計額
△1,168,895
△1,219,913
建物(純額)
※2 835,034
※2 259,913
構築物
293,042
243,735
減価償却累計額
△214,541
△234,469
構築物(純額)
78,500
9,265
機械及び装置
2,519,506
2,238,368
減価償却累計額
△2,020,149
△2,176,795
機械及び装置(純額)
499,356
61,573
車両運搬具
93,385
94,736
減価償却累計額
△85,639
△85,353
車両運搬具(純額)
7,745
9,382
工具、器具及び備品
55,137
50,539
減価償却累計額
△50,412
△44,716
工具、器具及び備品(純額)
4,724
5,823
土地
※2, ※6 1,350,533
※2, ※6 1,361,107
リース資産
105,903
55,525
減価償却累計額
△17,806
△38,907
リース資産(純額)
88,097
16,617
建設仮勘定
1,000
40,097
有形固定資産合計
2,983,989
1,851,146
無形固定資産


ソフトウエア
19,580
12,284
電話加入権
11,566
11,129
無形固定資産合計
31,147
23,413
(単位:千円)
前事業年度
(平成24年10月31日)
当事業年度
(平成25年10月31日)
投資その他の資産


投資有価証券
98,751
145,843
関係会社株式
312,365
312,365
敷金及び保証金
142,242
66,532
出資金
110
110
長期貸付金
2,850
2,250
関係会社長期貸付金
553,301
405,445
破産更生債権等
3,616
83,818
長期前払費用
6,830
3,899
貸倒引当金
△3,478
△83,676
投資その他の資産合計
1,116,588
936,588
固定資産合計
4,131,725
2,811,148
資産合計
9,696,178
8,448,954
負債の部


流動負債


支払手形
311,162
452,195
買掛金
46,158
38,185
工事未払金
230,044
243,401
短期借入金
※2 1,800,000
※2 1,500,000
1年内返済予定の長期借入金
※2, ※5 910,492
※2, ※5 1,169,884
リース債務
17,713
23,722
未払金
213,676
279,501
未払費用
11,975
12,441
未払法人税等
16,763
16,165
未払事業所税
8,718
8,817
未払消費税等
33,809
繰延税金負債
17
前受金
5,653
6,408
未成工事受入金
167,175
41,341
預り金
2,365
2,014
リース前受収益
318,414
300,149
賞与引当金
4,260
21,172
完成工事補償引当金
3,607
5,096
設備関係支払手形
12,388
3,364
資産除去債務
14,000
その他
949
1,330
流動負債合計
4,115,328
4,139,209
固定負債


長期借入金
※2, ※5 3,660,994
※2, ※5 3,500,810
リース債務
75,042
93,924
繰延税金負債
25,649
12,985
退職給付引当金
114,006
117,851
役員退職慰労引当金
93,097
101,658
長期預り敷金保証金
13,890
12,785
資産除去債務
109,365
118,937
固定負債合計
4,092,045
3,958,952
負債合計
8,207,374
8,098,162
(単位:千円)
前事業年度
(平成24年10月31日)
当事業年度
(平成25年10月31日)
純資産の部


株主資本


資本金
684,980
684,980
資本剰余金


資本準備金
512,980
512,980
資本剰余金合計
512,980
512,980
利益剰余金


利益準備金
79,550
79,550
その他利益剰余金


別途積立金
2,335,000
2,335,000
繰越利益剰余金
△2,116,870
△3,284,404
利益剰余金合計
297,679
△869,854
自己株式
△674
△765
株主資本合計
1,494,965
327,340
評価・換算差額等


その他有価証券評価差額金
△6,105
23,422
繰延ヘッジ損益
△54
29
評価・換算差額等合計
△6,160
23,451
純資産合計
1,488,804
350,792
負債純資産合計
9,696,178
8,448,954




出典: 株式会社オービス、2013-10-31 期 有価証券報告書