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セクション一覧
② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年8月1日

 至 平成28年7月31日)

当事業年度

(自 平成28年8月1日

 至 平成29年7月31日)

売上高

 

 

 

印刷売上高

※1 13,959,024

※1 14,224,571

 

折込売上高

2,144,935

2,122,047

 

その他の売上高

50,649

50,048

 

売上高合計

16,154,609

16,396,667

売上原価

 

 

 

印刷売上原価

 

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

13,120

4,697

 

 

当期製品製造原価

9,843,245

9,990,284

 

 

当期商品仕入高

36,618

37,212

 

 

合計

9,892,984

10,032,193

 

 

製品他勘定振替高

110,018

 

 

商品及び製品期末たな卸高

4,697

10,089

 

 

印刷売上原価

9,778,268

10,022,104

 

折込売上原価

※1 2,084,681

※1 2,067,037

 

その他の原価

12,000

13,633

 

売上原価合計

11,874,949

12,102,776

売上総利益

4,279,659

4,293,891

販売費及び一般管理費

 

 

 

運賃

908,321

911,190

 

貸倒引当金繰入額

485

9,422

 

給料及び手当

1,406,658

1,387,076

 

賞与引当金繰入額

11,471

10,555

 

業務委託費

※1 445,338

※1 476,616

 

減価償却費

108,641

75,436

 

その他

※1 1,285,474

※1 1,215,549

 

販売費及び一般管理費合計

4,166,391

4,067,003

営業利益

113,268

226,888

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 2,083

※1 1,526

 

受取配当金

12,541

11,412

 

貸倒引当金戻入額

14,502

 

その他

106,499

102,291

 

営業外収益合計

121,124

129,733

営業外費用

 

 

 

支払利息

53,242

43,686

 

貸倒引当金繰入額

36,785

 

その他

5,911

2,305

 

営業外費用合計

95,939

45,991

経常利益

138,453

310,630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年8月1日

 至 平成28年7月31日)

当事業年度

(自 平成28年8月1日

 至 平成29年7月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 2,782

 

投資有価証券売却益

95,518

 

特別利益合計

95,518

2,782

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 644

 

固定資産除却損

※4 9,571

※4 15,690

 

関係会社株式評価損

42,325

 

設備移設費用

21,359

45,476

 

減損損失

29,793

4,506

 

特別損失合計

103,694

65,674

税引前当期純利益

130,277

247,738

法人税、住民税及び事業税

75,331

64,608

法人税等調整額

21,480

16,514

法人税等合計

53,851

81,122

当期純利益

76,426

166,615

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成27年8月1日

至 平成28年7月31日)

当事業年度

(自 平成28年8月1日

至 平成29年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

3,809,368

38.7

3,538,002

35.4

Ⅱ 労務費

 

554,243

5.6

611,096

6.1

Ⅲ 外注加工費

 

4,629,257

47.0

5,033,776

50.3

Ⅳ 経費

※2

853,868

8.7

823,678

8.2

  当期総製造費用

 

9,846,738

100.0

10,006,553

100.0

 期首仕掛品たな卸高

 

26,438

 

29,932

 

      合計

 

9,873,177

 

10,036,485

 

 期末仕掛品たな卸高

 

29,932

 

46,200

 

 当期製品製造原価

 

9,843,245

 

9,990,284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年8月1日

 至 平成28年7月31日)

当事業年度

(自 平成28年8月1日

 至 平成29年7月31日)

 1 原価計算の方法

    原価計算の方法は、製品別個別原価計算制度を
   採用しております。

 

※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

    減価償却費      414,553千円

    水道光熱費      200,775千円

 1 原価計算の方法

同左

 

 

※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

    減価償却費      377,471千円

    水道光熱費      179,467千円

 

 

【折込売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成27年8月1日

至 平成28年7月31日)

当事業年度

(自 平成28年8月1日

至 平成29年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 経費

 

 

 

 

 

1 支払手数料

 

2,084,681

 

2,067,037

 

折込売上原価

 

2,084,681

100.0

2,067,037

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成27年8月1日

至 平成28年7月31日)

当事業年度

(自 平成28年8月1日

至 平成29年7月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 製品売上原価

 

 

 

 

 

1 材料費

 

5,238

44.9

6,130

46.0

2 労務費

 

 

3 外注加工費

 

6,422

55.1

7,199

54.0

4 経費

 

 

当期総製造費用

 

11,661

100.0

13,330

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

 

42

 

合計

 

11,661

 

13,372

 

期末仕掛品たな卸高

 

42

 

54

 

当期製品製造原価

 

11,619

 

13,317

 

期首製品たな卸高

 

 

 

合計

 

11,619

 

13,317

 

期末製品たな卸高

 

 

 

製品売上原価

 

11,619

 

13,317

 

Ⅱ 商品売上原価

 

 

 

 

 

期首商品たな卸高

 

82

 

44

 

当期商品仕入高

 

342

 

300

 

合計

 

425

 

344

 

期末商品たな卸高

 

44

 

29

 

商品売上原価

 

380

 

315

 

その他の原価

 

12,000

 

13,633

 

 

 





出典: 総合商研株式会社、2017-07-31 期 有価証券報告書