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セクション一覧
② 【損益計算書】
   
前事業年度
  (自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
  (自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
百分比
(%)
金額(百万円)
百分比
(%)
Ⅰ 売上高
 
           
1 製品売上高
※3
278,346
   
305,634
   
2 商品売上高
 ※3 
53,613
331,959
100.0
46,012
351,647
100.0
Ⅱ 売上原価
 
           
1 期首製品・商品たな卸高
 
11,828
   
12,316
   
2 当期製品製造原価
※2
39,317
   
42,029
   
3 当期商品仕入高
 
26,251
   
25,453
   
 
77,397
   
79,798
   
4 他勘定振替高
※1
12,902
   
15,573
   
5 期末製品・商品たな卸高
 
12,316
77,984
23.5
15,222
80,149
22.8
売上総利益
   
253,975
76.5
 
271,497
77.2
返品調整引当金戻入額
   
△6
△0.0
 
△61
△0.0
差引売上総利益
   
253,981
76.5
 
271,558
77.2
Ⅲ 販売費及び一般管理費
             
1 広告宣伝費
 
6,955
   
7,716
   
2 販売諸費
 
26,060
   
29,240
   
3 旅費交通・通信費
 
5,695
   
5,994
   
4 給与・賞与
 
25,134
   
26,989
   
5 福利厚生費
 
5,071
   
5,437
   
6 退職給付費用
 
3,914
   
31
   
7 役員退職慰労引当金
繰入額
 
326
   
142
   
8 事務諸費
 
11,964
   
13,146
   
9 減価償却費
 
3,663
   
4,861
   
10 研究開発費
※2
92,851
   
106,378
   
11 その他
 
6,966
188,604
56.8
6,593
206,532
58.7
営業利益
   
65,376
19.7
 
65,026
18.5

 

   
前事業年度
  (自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
  (自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
百分比
(%)
金額(百万円)
百分比
(%)
Ⅳ 営業外収益
             
1 受取利息
 
56
   
109
   
2 有価証券利息
 
737
   
315
   
3 受取配当金
 
709
   
1,071
   
4 賃貸収入
※3
419
   
   
5 為替差益
 
223
   
   
6 その他
 
264
2,412
0.7
382
1,878
0.5
Ⅴ 営業外費用
             
1 支払利息
 
48
   
65
   
2 為替差損
 
   
892
   
3 減価償却費
 
108
   
81
   
4 貸与資産関係諸費
 
121
   
   
5 その他
 
171
450
0.1
189
1,230
0.3
経常利益
   
67,338
20.3
 
65,674
18.7
Ⅵ 特別利益
             
1 固定資産売却益
※4
64
   
204
   
2 投資有価証券売却益
 
   
1,651
   
3 貸倒引当金戻入額
 
295
   
25
   
4 製品廃棄子会社負担額
 
   
554
   
5 その他
 
5
365
0.1
2,437
0.7
Ⅶ 特別損失
             
1 固定資産処分損
※5
651
   
975
   
2 減損損失
※6
   
81
   
3 有形固定資産臨時償却費
 
   
646
   
4  たな卸資産評価損
 
496
   
   
5 貸倒引当金繰入額
 
265
   
   
6 その他
 
4
1,418
0.4
34
1,738
0.5
税引前当期純利益
   
66,284
20.0
 
66,374
18.9
法人税、住民税及び
事業税
 
32,719
   
30,437
   
法人税等調整額
 
△10,324
22,394
6.8
△6,866
23,570
6.7
当期純利益
   
43,890
13.2
 
42,803
12.2
前期繰越利益
   
12,805
   
 
自己株式処分差損
   
27
   
 
中間配当額
   
11,432
   
 
当期未処分利益
   
45,234
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
製造原価明細書
   
前事業年度
  (自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
  (自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比
(%)
金額(百万円)
構成比
(%)
Ⅰ 原材料費
 
14,600
32.4
18,066
37.4
Ⅱ 労務費
 
12,880
28.5
11,897
24.7
Ⅲ 経費
注2
17,658
39.1
18,269
37.9
当期総製造費用
 
45,140
100.0
48,233
100.0
期首仕掛品半製品たな卸高
 
8,557
 
9,493
 
合計
 
53,698
 
57,726
 
期末仕掛品半製品たな卸高
 
9,493
 
9,359
 
他勘定振替高
注3
△4,886
 
△6,338
 
当期製品製造原価
 
39,317
 
42,029
 
 (注) 1 原価計算の方法は、組別、工程別総合原価計算であり、標準原価計算制度を採用しております。
2 「経費」のうち主なものは、減価償却費6,918百万円(前事業年度6,962百万円)、外注加工費2,547百万円(前事業年度2,348百万円)であります。
3 「他勘定振替高」の主なものは、受託加工費の未収金への振替であります。




出典: エーザイ株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書