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セクション一覧
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
 前連結会計年度(平成17年6月1日から平成18年5月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成18年6月1日から平成19年5月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
    前事業年度(平成17年6月1日から平成18年5月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成18年6月1日から平成19年5月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.監査証明について
 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年6月1日から平成18年5月31日まで)の連結財務諸表及び前事業年度(平成17年6月1日から平成18年5月31日まで)の財務諸表ならびに当連結会計年度(平成18年6月1日から平成19年5月31日まで)の連結財務諸表及び当事業年度(平成18年6月1日から平成19年5月31日まで)の財務諸表について、かがやき監査法人により監査を受けております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
 
 
前連結会計年度
(平成18年5月31日)
当連結会計年度
(平成19年5月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動資産
 
 
 
 
 
 
 
1.現金及び預金
 
 
3,366,579
 
 
1,769,735
 
2.売掛金
 
 
416,266
 
 
13,534
 
3.有価証券
 
 
 
 
100,635
 
4.商品
 
 
107,250
 
 
134,818
 
5.仕掛品
 
 
614
 
 
 
6.貯蔵品
 
 
65,025
 
 
64,025
 
7.前払費用
 
 
16,696
 
 
59,324
 
8.その他
 
 
43,335
 
 
67,018
 
流動資産合計
 
 
4,015,770
89.0
 
2,209,092
75.2
Ⅱ 固定資産
 
 
 
 
 
 
 
1.有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
(1)建物
 
21,119
 
 
149,469
 
 
減価償却累計額
 
△2,814
18,305
 
△13,612
135,856
 
(2)工具器具備品
 
565,689
 
 
895,697
 
 
減価償却累計額
 
△333,588
232,101
 
△535,915
359,781
 
有形固定資産合計
 
 
250,406
5.6
 
495,637
16.9
2.無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
(1)ソフトウエア
 
 
4,993
 
 
4,225
 
無形固定資産合計
 
 
4,993
0.1
 
4,225
0.1
3.投資その他の資産
 
 
 
 
 
 
 
(1)投資有価証券
 
 
120,198
 
 
20,043
 
(2)長期貸付金
 
 
 
 
20,384
 
(3)長期前払費用
 
 
318
 
 
15,214
 
(4)敷金保証金
 
 
66,602
 
 
120,806
 
(5)その他
 
 
51,291
 
 
112,723
 
  貸倒引当金
 
 
 
 
△61,400
 
投資その他の資産合計
 
 
238,411
5.3
 
227,771
7.8
固定資産合計
 
 
493,810
11.0
 
727,635
24.8
資産合計
 
 
4,509,581
100.0
 
2,936,727
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
前連結会計年度
(平成18年5月31日)
当連結会計年度
(平成19年5月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(負債の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動負債
 
 
 
 
 
 
 
1.買掛金
 
 
138,808
 
 
12,633
 
2.1年内返済予定長期借入金
 
 
80,000
 
 
120,000
 
3.未払金
 
 
36,659
 
 
25,674
 
4.未払費用
 
 
4,743
 
 
4,046
 
5.未払法人税等
 
 
7,844
 
 
9,158
 
6.繰延税金負債
 
 
 
 
106
 
7.前受金
 
 
45,652
 
 
42,811
 
8.預り金
 
 
4,138
 
 
3,788
 
流動負債合計
 
 
317,846
7.0
 
218,218
7.4
Ⅱ 固定負債
 
 
 
 
 
 
 
1.長期借入金
 
 
174,027
 
 
135,140
 
固定負債合計
 
 
174,027
3.9
 
135,140
4.6
負債合計
 
 
491,873
10.9
 
353,358
12.0
(純資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 株主資本
 
 
 
 
 
 
 
1.資本金
 
 
1,885,100
41.8
 
1,895,400
64.5
2.資本剰余金
 
 
3,011,736
66.8
 
3,022,036
102.9
3.利益剰余金
 
 
△879,184
△19.5
 
△2,334,222
△79.5
  株主資本合計
 
 
4,017,652
89.1
 
2,583,213
88.0
Ⅱ 評価・換算差額等
 
 
 
 
 
 
 
 1.その他有価証券差額金
 
 
 
155
0.0
  評価・換算差額等合計
 
 
 
155
0.0
Ⅲ 新株予約権
 
 
56
0.0
 
  純資産合計
 
 
4,017,707
89.1
 
2,583,369
88.0
  負債純資産合計
 
 
4,509,581
100.0
 
2,936,727
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 




出典: 株式会社ECI、2007-05-31 期 有価証券報告書