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セクション一覧
②【損益計算書】
 
 
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
百分比
(%)
金額(千円)
百分比
(%)
Ⅰ 売上高
 
 
 
 
 
 
 
1.製品売上高
 
6,611,993
 
 
7,308,919
 
 
2.商品売上高
 
897,438
7,509,432
100.0
1,024,328
8,333,247
100.0
Ⅱ 売上原価
 
 
 
 
 
 
 
1.期首製品及び商品たな卸高
 
248,718
 
 
264,555
 
 
2.当期製品製造原価
 
3,319,860
 
 
3,345,473
 
 
3.当期製品及び商品仕入高
 
914,364
 
 
1,092,697
 
 
4.支払ロイヤルティ
 
9,307
 
 
13,708
 
 
合計
 
4,492,251
 
 
4,716,434
 
 
5.他勘定振替高
※2
25,767
 
 
31,830
 
 
6.期末製品及び商品たな卸高
 
264,555
4,201,929
56.0
278,810
4,405,793
52.9
売上総利益
 
 
3,307,502
44.0
 
3,927,454
47.1
Ⅲ 販売費及び一般管理費
※3
 
 
 
 
 
 
1.梱包運送費
 
201,322
 
 
242,384
 
 
2.貸倒引当金繰入額
 
1,991
 
 
 
 
3.給与手当
 
745,816
 
 
824,634
 
 
4.賞与
 
311,275
 
 
357,437
 
 
5.退職給付費用
 
61,576
 
 
55,117
 
 
6.役員退職慰労引当金繰入額
 
11,588
 
 
27,111
 
 
7.福利厚生費
 
166,547
 
 
194,513
 
 
8.旅費交通費
 
180,906
 
 
204,100
 
 
9.減価償却費
 
104,986
 
 
117,218
 
 
10.その他
 
601,511
2,387,520
31.8
812,242
2,834,762
34.0
営業利益
 
 
919,982
12.2
 
1,092,692
13.1

 

 
 
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
百分比
(%)
金額(千円)
百分比
(%)
Ⅳ 営業外収益
 
 
 
 
 
 
 
1.受取利息
 
5,488
 
 
4,138
 
 
2.為替差益
 
7,514
 
 
18,349
 
 
3.受取賃貸料
※1
1,489
 
 
 
 
4.その他
 
1,607
16,099
0.2
1,055
23,544
0.3
Ⅴ 営業外費用
 
 
 
 
 
 
 
1.支払利息
 
46,233
 
 
19,713
 
 
2.株式上場関連費用
 
 
 
72,264
 
 
3.新株発行費償却
 
 
 
14,417
 
 
4.その他
 
4,606
50,840
0.6
4,096
110,492
1.3
経常利益
 
 
885,241
11.8
 
1,005,744
12.1
Ⅵ 特別利益
 
 
 
 
 
 
 
1.固定資産売却益
※4 
 
 
1,299
 
 
2.貸倒引当金戻入益
 
4,064
5,364
0.1
Ⅶ 特別損失
 
 
 
 
 
 
 
1.固定資産除却損
※5
3,180
 
 
4,870
 
 
2.特別退職金
 
8,987
 
 
 
 
3.借入金繰上返済費用
 
15,384
27,551
0.4
4,870
0.1
税引前当期純利益
 
 
857,689
11.4
 
1,006,238
12.1
法人税、住民税及び事業税
 
391,263
 
 
514,600
 
 
法人税等調整額
 
△45,068
346,195
4.6
△72,480
442,119
5.3
当期純利益
 
 
511,494
6.8
 
564,119
6.8
前期繰越利益
 
 
1,053,140
 
 
1,064,634
 
当期未処分利益
 
 
1,564,634
 
 
1,628,754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
製造原価明細書
 
 
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
Ⅰ 材料費
 
2,204,470
68.2
2,845,785
74.1
Ⅱ 労務費
 
296,311
9.2
327,872
8.5
Ⅲ 経費
※2
732,325
22.6
668,140
17.4
当期総製造費用
 
3,233,106
100.0
3,841,798
100.0
期首仕掛品たな卸高
 
191,308
 
104,193
 
合計
 
3,424,415
 
3,945,991
 
他勘定振替高
※3
361
 
28
 
期末仕掛品たな卸高
 
104,193
 
600,489
 
当期製品製造原価
 
3,319,860
 
3,345,473
 
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
 1.原価計算の方法
(1)表面処理薬品の製造については総合原価計算による実際原価計算を採用しております。
 1.原価計算の方法
(1)        同左
(2)表面処理装置の製造については個別原価計算による実際原価計算を採用しております。
(2)        同左
※2.経費の主な内訳
※2.経費の主な内訳
減価償却費
121,136千円
外注加工費
452,096千円
減価償却費
100,652千円
外注加工費
394,979千円
※3.他勘定振替高の内訳
※3.他勘定振替高の内訳
販売費及び一般管理費
361千円
販売費及び一般管理費
28千円




出典: 株式会社JCU、2006-03-31 期 有価証券報告書