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セクション一覧
②【損益計算書】
 
 
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
百分比
(%)
金額(千円)
百分比
(%)
Ⅰ 売上高
 
 
 
 
 
 
 
1.製品売上高
 
7,308,919
 
 
8,353,079
 
 
2.商品売上高
 
1,024,328
8,333,247
100.0
1,115,458
9,468,537
100.0
Ⅱ 売上原価
 
 
 
 
 
 
 
1.期首製品及び商品たな卸高
 
264,555
 
 
278,810
 
 
2.当期製品製造原価
 
3,345,473
 
 
4,023,148
 
 
3.当期製品及び商品仕入高
 
1,092,697
 
 
1,195,485
 
 
4.支払ロイヤルティ
 
13,708
 
 
20,648
 
 
合計
 
4,716,434
 
 
5,518,092
 
 
5.他勘定振替高
※1
31,830
 
 
28,488
 
 
6.期末製品及び商品たな卸高
 
278,810
4,405,793
52.9
340,110
5,149,492
54.4
売上総利益
 
 
3,927,454
47.1
 
4,319,044
45.6
Ⅲ 販売費及び一般管理費
※2
 
 
 
 
 
 
1.梱包運送費
 
242,384
 
 
294,740
 
 
2.貸倒引当金繰入額
 
 
 
21,307
 
 
3.給与手当
 
824,634
 
 
985,745
 
 
4.賞与
 
357,437
 
 
344,959
 
 
5.退職給付費用
 
55,117
 
 
88,387
 
 
6.役員退職慰労引当金繰入額
 
27,111
 
 
4,541
 
 
7.福利厚生費
 
194,513
 
 
208,300
 
 
8.旅費交通費
 
204,100
 
 
262,433
 
 
9.減価償却費
 
117,218
 
 
126,097
 
 
10.その他
 
812,242
2,834,762
34.0
940,299
3,276,812
34.6
営業利益
 
 
1,092,692
13.1
 
1,042,232
11.0

 

 
 
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
百分比
(%)
金額(千円)
百分比
(%)
Ⅳ 営業外収益
 
 
 
 
 
 
 
1.受取利息
 
4,138
 
 
3,877
 
 
2.為替差益
 
18,349
 
 
 
 
3.受取損害保険金
 
 
 
1,516
 
 
4.その他
 
1,055
23,544
0.3
2,768
8,162
0.1
Ⅴ 営業外費用
 
 
 
 
 
 
 
1.支払利息
 
19,713
 
 
13,062
 
 
2.為替差損 
 
 
 
3,673
 
 
3.株式上場関連費用
 
72,264
 
 
17,821
 
 
4.新株発行費償却
 
14,417
 
 
 
 
5.合弁事業関連費用 
 
 
 
7,296
 
 
6.その他
 
4,096
110,492
1.3
1,358
43,212
0.5
経常利益
 
 
1,005,744
12.1
 
1,007,182
10.6
Ⅵ 特別利益
 
 
 
 
 
 
 
1.固定資産売却益
※3
1,299
 
 
823,253
 
 
2.受取和解金 
 
 
 
10,862
 
 
3.貸倒引当金戻入益
 
4,064
5,364
0.1
834,115
8.8
Ⅶ 特別損失
 
 
 
 
 
 
 
  1.固定資産売却損
※4
 
 
108,213
 
 
2.固定資産除却損
※5
4,870
 
 
24,030
 
 
3.研究所移転関係費用 
 
 
 
107,787
 
 
4.製品補償損失 
 
4,870
0.1
56,962
296,992
3.1
税引前当期純利益
 
 
1,006,238
12.1
 
1,544,306
16.3
法人税、住民税及び事業税
 
514,600
 
 
462,714
 
 
法人税等調整額 
 
△72,480
442,119
5.3
171,024
633,739
6.7
当期純利益
 
 
564,119
6.8
 
910,566
9.6
前期繰越利益
 
 
1,064,634
 
 
 
当期未処分利益
 
 
1,628,754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
製造原価明細書
 
 
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
Ⅰ 材料費
 
2,845,785
74.1
2,535,956
68.6
Ⅱ 労務費
 
327,872
8.5
356,366
9.7
Ⅲ 経費
※2
668,140
17.4
803,491
21.7
当期総製造費用
 
3,841,798
100.0
3,695,814
100.0
期首仕掛品たな卸高
 
104,193
 
600,489
 
合計
 
3,945,991
 
4,296,303
 
他勘定振替高
※3
28
 
59
 
期末仕掛品たな卸高
 
600,489
 
273,095
 
当期製品製造原価
 
3,345,473
 
4,023,148
 
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
 1.原価計算の方法
(1)表面処理薬品の製造については総合原価計算による実際原価計算を採用しております。
 1.原価計算の方法
(1)        同左
(2)表面処理装置の製造については個別原価計算による実際原価計算を採用しております。
(2)        同左
※2.経費の主な内訳
※2.経費の主な内訳
減価償却費
100,652千円
外注加工費
394,979千円
減価償却費
       102,838千円
外注加工費
       522,088千円
※3.他勘定振替高の内訳
※3.他勘定振替高の内訳
販売費及び一般管理費
28千円
販売費及び一般管理費
  59千円




出典: 株式会社JCU、2007-03-31 期 有価証券報告書