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セクション一覧
② 【損益計算書】

 

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
百分比
(%)
金額(千円)
百分比
(%)
Ⅰ 売上高
※3
 1 製品売上高
13,636,778
14,037,508
 2 商品売上高
※2
5,856,913
19,493,692
100.0
6,179,689
20,217,197
100.0
Ⅱ 売上原価
 1 製品・商品期首棚卸高
1,849,465
1,988,416
 2 当期製品製造原価
9,985,848
10,767,895
 3 当期商品仕入高
※2
※3
3,892,302
4,226,964
合計
15,727,617
16,983,275
 4 他勘定振替高
※1
150,759
62,324
 5 製品・商品期末棚卸高
1,988,416
13,588,441
69.7
2,208,503
14,712,447
72.8
   売上総利益
5,905,250
30.3
5,504,750
27.2
Ⅲ 販売費及び一般管理費
※6
 1 運賃荷造費
923,159
967,365
 2 見本費
179,302
190,299
 3 旅費交通費
147,573
157,405
 4 交際費
59,713
43,662
 5 役員報酬
88,649
94,064
 6 給料・賞与
1,203,399
1,211,762
 7 賞与引当金繰入額
132,000
127,500
 8 福利厚生費
211,880
217,925
 9 退職給付費用
103,500
105,230
 10 役員退職慰労引当金繰入額
26,990
19,265
 11 減価償却費
118,422
105,452
 12 開発研究費
352,918
377,018
 13 業務委託費
369,960
420,635
 14 その他
1,287,644
5,205,114
26.7
1,262,667
5,300,255
26.2
   営業利益
700,135
3.6
204,494
1.0
Ⅳ 営業外収益
 1 受取利息
2,638
2,188
 2 受取配当金
※3
171,890
179,077
 3 不動産賃貸料
37,712
38,865
 4 損害賠償金
2,879
 5 保険金収入
847
 6 為替差益
96,620
91,402
 7 経営指導料
※3
26,764
23,274
 8 金利スワップ戻り
13,539
2,412
 9 その他
9,098
361,991
1.9
13,966
351,187
1.8

 

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
百分比
(%)
金額(千円)
百分比
(%)
Ⅴ 営業外費用
 1 支払利息
88,033
87,180
 2 退職給付会計基準変更時
   差異償却
44,826
 3 退職給付費用
103,943
140,860
 4 その他
13,116
249,919
1.3
12,296
240,337
1.2
   経常利益
812,207
4.2
315,345
1.6
Ⅵ 特別利益
 1 投資有価証券売却益
40,824
96,753
 2 貸倒引当金戻入益
5,207
14,179
 3 償却債権取立益
2,312
 4 火災保険収入
57,749
 5 その他
43
106,137
0.5
110,933
0.6
Ⅶ 特別損失
 1 固定資産除却損
※4
29,155
39,065
 2 退職給付引当金過年度
      償却
36,917
 3 棚卸資産廃棄損
165,245
38,095
 4 課徴金
53,830
 5 会員権評価損
1,000
 6 役員退職慰労引当金繰入
   額
20,060
 7 その他
※5
57
252,434
1.3
10,933
141,925
0.8
   税引前当期純利益
665,910
3.4
284,353
1.4
   法人税、住民税
   及び事業税
165,500
62,000
   法人税等調整額
72,511
238,011
1.2
52,071
114,071
0.6
   当期純利益
427,898
2.2
170,282
0.8
   前期繰越損失
1,330,015
 —
   当期未処理損失
902,116

 

製造原価明細書

 

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
Ⅰ 原材料費
6,939,780
69.5
7,600,849
70.5
Ⅱ 労務費
802,309
8.0
802,686
7.5
   (賞与引当金繰入額)
(52,200)
(48,000)
Ⅲ 経費
2,246,976
22.5
2,372,291
22.0
   (外注加工費)
(70,376)
(53,210)
   (減価償却費)
(427,511)
(446,882)
  当期総製造費用
9,989,065
100.0
10,775,827
100.0
  期首仕掛品棚卸高
99,914
103,131
10,088,980
10,878,958
  期末仕掛品棚卸高
103,131
111,063
  当期製品製造原価
9,985,848
10,767,895

(注) 原価計算の方法

 組別総合原価計算によっています。

 





出典: ロンシール工業株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書