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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
 1 現金及び預金
3,668,386
4,551,685
 2 受取手形
1,048,544
809,410
 3 売掛金
※3
1,775,022
1,704,372
 4 有価証券
128,998
702,931
 5 商品
984,255
885,215
 6 製品
411,508
432,045
 7 原材料
111,211
102,467
 8 仕掛品
505,833
492,951
 9 貯蔵品
297,656
302,767
 10 前渡金
5,356
1,000
 11 前払費用
58,462
61,668
 12 繰延税金資産
326,929
346,956
 13 その他の流動資産
※3
64,542
73,149
   流動資産計
9,386,708
10,466,622
   貸倒引当金
△233,700
△194,800
   差引流動資産合計
9,153,008
46.0
10,271,822
45.5
Ⅱ 固定資産
 (1) 有形固定資産
  1 建物
4,183,981
4,087,598
    減価償却累計額
△2,476,886
1,707,094
△2,499,298
1,588,300
  2 構築物
504,686
500,005
    減価償却累計額
△361,818
142,868
△365,716
134,288
  3 機械・装置
1,942,011
1,479,414
    減価償却累計額
△1,648,366
293,645
△1,205,728
273,685
  4 車両・運搬具
8,487
8,487
    減価償却累計額
△7,165
1,322
△7,571
915
  5 工具・器具備品
1,841,158
1,789,863
    減価償却累計額
△1,637,256
203,901
△1,566,138
223,725
  6 土地
180,917
180,917
  7 建設仮勘定
46,778
207,134
    有形固定資産合計
2,576,528
2,608,968

 

前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
 (2) 無形固定資産
  1 ソフトウェア
109,007
85,753
  2 電話加入権
6,214
6,214
   無形固定資産合計
115,222
91,968
 (3) 投資その他の資産
  1 投資有価証券
5,513,679
6,761,925
  2 関係会社株式
1,566,006
1,676,746
  3 出資金
8,720
8,720
  4 長期貸付金
16,145
13,829
  5 従業員長期貸付金
1,369
550
  6 関係会社長期貸付金
258,385
308,980
  7 破産債権
5,541
4,897
  8 長期前払費用
5,390
5,900
  9 差入保証金
186,226
188,449
  10 役員退職年金掛金
144,303
100,764
  11 長期性預金
300,000
300,000
  12 前払年金費用
243,438
  13 その他の投資
81,309
11,019
    投資その他の資産計
8,087,075
9,625,221
    貸倒引当金
△26,821
△21,777
    差引投資その他の
    資産合計
8,060,253
9,603,444
    固定資産合計
10,752,004
54.0
12,304,380
54.5
   資産合計
19,905,013
100.0
22,576,202
100.0

 

前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
 1 支払手形
149,902
148,370
 2 買掛金
※3
430,489
507,263
 3 短期借入金
1,045,000
1,035,000
 4 未払金
※3
155,338
211,483
 5 未払費用
641,048
640,938
 6 未払法人税等
22,000
282,000
 7 未払消費税等
34,976
41,230
 8 前受金
1,494
485
 9 預り金
18,465
20,522
 10 前受収益
36,672
39,340
 11 設備建設関係支払手形
12,278
141,791
 12 その他の流動負債
45
81
   流動負債合計
2,547,712
12.8
3,068,509
13.6
Ⅱ 固定負債
 1 繰延税金負債
160,838
988,003
 2 役員退職慰労引当金
493,260
412,290
 3 預り保証金
376,320
371,730
 4 その他の固定負債
86,400
102,750
   固定負債合計
1,116,818
5.6
1,874,773
8.3
  負債合計
3,664,531
18.4
4,943,282
21.9
(資本の部)
Ⅰ 資本金
※1
4,474,646
22.5
4,474,646
19.8
Ⅱ 資本剰余金
 1 資本準備金
4,576,703
4,576,703
 2 その他資本剰余金
   自己株式処分差益
64,701
64,975
   資本剰余金合計
4,641,405
23.3
4,641,679
20.6
Ⅲ 利益剰余金
 1 利益準備金
1,118,661
1,118,661
 2 任意積立金
   配当準備金
260,000
260,000
   固定資産圧縮積立金
14,474
13,944
   特別償却準備金
2,707
1,353
   別途積立金
740,000
1,017,182
740,000
1,015,298
 3 当期未処分利益
4,326,280
4,670,402
   利益剰余金合計
6,462,124
32.5
6,804,361
30.1
Ⅳ その他有価証券評価差額金
798,354
4.0
1,870,802
8.3
Ⅴ 自己株式
※2
△136,049
△0.7
△158,570
△0.7
   資本合計
16,240,481
81.6
17,632,920
78.1
   負債・資本合計
19,905,013
100.0
22,576,202
100.0

 





出典: 株式会社松風、2006-03-31 期 有価証券報告書