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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
             
Ⅰ 流動資産
             
1.現金及び預金
   
3,800,536
   
3,534,217
 
2.受取手形
※1,6
 
2,490,479
   
2,610,788
 
3.売掛金
※1
 
1,875,878
   
1,934,461
 
4.有価証券
   
   
455,717
 
5.商品
   
115,616
   
126,435
 
6.製品
   
403,270
   
486,115
 
7.原材料
   
478,728
   
387,592
 
8.仕掛品
   
1,256,916
   
1,238,622
 
9.貯蔵品
   
107,438
   
115,693
 
10.前払費用
   
20,526
   
25,758
 
11.繰延税金資産
   
153,061
   
138,301
 
12.関係会社短期貸付金
   
50,136
   
50,939
 
13.その他
   
31,885
   
43,968
 
    貸倒引当金
   
△7,097
   
△3,239
 
流動資産合計
   
10,777,377
75.8
 
11,145,371
76.7
Ⅱ 固定資産
             
1.有形固定資産
             
(1)建物
 
1,990,971
   
1,955,529
   
減価償却累計額
 
980,676
1,010,294
 
976,096
979,432
 
(2)構築物
 
710,336
   
678,248
   
減価償却累計額
 
516,554
193,781
 
459,492
218,756
 
(3)機械装置
 
3,024,754
   
2,926,771
   
減価償却累計額
 
2,361,204
663,550
 
2,378,444
548,327
 
(4)車両運搬具
 
71,286
   
60,365
   
減価償却累計額
 
65,853
5,432
 
56,116
4,249
 
(5)工具・器具・備品
 
361,680
   
328,101
   
減価償却累計額
 
294,613
67,066
 
274,700
53,401
 
(6)土地
   
72,405
   
72,405
 
(7) 建設仮勘定
   
20,000
   
127,484
 
有形固定資産合計
   
2,032,530
14.3
 
2,004,056
13.8

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
2.無形固定資産
             
(1)商標権
   
324
   
213
 
(2)ソフトウェア
   
53,756
   
36,975
 
(3)ソフトウェア仮勘定
   
43,913
   
47,445
 
(4)その他
   
8,356
   
8,346
 
無形固定資産合計
   
106,350
0.7
 
92,980
0.7
3.投資その他の資産
             
(1)投資有価証券
   
451,408
   
465,520
 
(2)関係会社株式
   
344,587
   
413,869
 
(3)出資金
   
3,010
   
3,010
 
(4)従業員長期貸付金
   
628
   
 
(5)関係会社長期貸付金
   
157,507
   
107,587
 
(6)破産債権・更生債権等
   
35,517
   
12,314
 
(7)長期前払費用
   
   
12,860
 
(8)繰延税金資産
   
154,091
   
105,193
 
(9)保証金
   
84,522
   
84,688
 
(10)会員権
   
5,500
   
 
(11)その他
   
80,910
   
90,481
 
   貸倒引当金
   
△13,412
   
△12,391
 
投資その他の資産合計
   
1,304,271
9.2
 
1,283,134
8.8
固定資産合計
   
3,443,153
24.2
 
3,380,171
23.3
資産合計
   
14,220,530
100.0
 
14,525,543
100.0
               
(負債の部)
             
Ⅰ 流動負債
             
1.支払手形
※1,6
 
2,147,780
   
1,979,272
 
2.買掛金
※1
 
743,353
   
731,287
 
3.短期借入金
   
120,000
   
120,000
 
4.未払金
   
202,906
   
195,569
 
5.未払費用
   
207,908
   
265,687
 
6.未払法人税等
   
280,671
   
217,237
 
7.未払消費税等
   
15,392
   
23,475
 
8.預り金
   
16,393
   
35,236
 
9.賞与引当金
   
240,000
   
247,463
 
10.役員賞与引当金
   
   
14,150
 
11.設備関係支払手形
※6
 
21,923
   
62,866
 
12.その他
   
6,260
   
4,215
 
流動負債合計
   
4,002,591
28.1
 
3,896,462
26.8

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
Ⅱ 固定負債
             
1.退職給付引当金
   
234,670
   
133,473
 
2.役員退職慰労引当金
   
180,823
   
160,018
 
固定負債合計
   
415,493
3.0
 
293,491
2.0
負債合計
   
4,418,085
31.1
 
4,189,953
28.8
               
(資本の部)
             
Ⅰ 資本金
※2
 
573,280
4.0
 
Ⅱ 資本剰余金
             
1.資本準備金
 
550,972
   
   
2.その他資本剰余金
 
 
   
 
   
 (1)自己株式処分差益
 
7,908
   
   
資本剰余金合計
   
558,880
4.0
 
Ⅲ 利益剰余金
             
1.利益準備金
 
143,320
   
   
2.任意積立金
             
(1)特別償却準備金
 
44,571
   
   
(2)別途積立金
 
7,650,000
   
   
3.当期未処分利益
 
764,974
   
   
利益剰余金合計
   
8,602,865
60.5
 
Ⅳ その他有価証券評価差額金
 
 
89,719
0.6
 
Ⅴ 自己株式
※3
 
△22,300
△0.2
 
資本合計
   
9,802,445
68.9
 
負債・資本合計
   
14,220,530
100.0
 
               

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(純資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 株主資本
 
 
 
 
 
 
 
1.資本金
 
 
 
573,280
3.9
2.資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)資本準備金
 
 
 
550,972
 
 
(2)その他資本剰余金
 
 
 
8,582
 
 
資本剰余金合計 
 
 
 
559,555
3.9
3.利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)利益準備金
 
 
 
143,320
 
 
(2)その他利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
特別償却準備金
 
 
 
29,714
 
 
別途積立金
 
 
 
8,100,000
 
 
繰越利益剰余金
 
 
 
843,640
 
 
利益剰余金合計 
 
 
 
9,116,674
62.8
4.自己株式
 
 
 
△16,988
△0.1
株主資本合計 
 
 
 
10,232,521
70.5
Ⅱ 評価・換算差額等
 
 
 
 
 
 
 
1.その他有価証券評価差額金
 
 
 
103,068
0.7
評価・換算差額等合計 
 
 
 
103,068
0.7
純資産合計 
 
 
 
10,335,590
71.2
負債純資産合計 
 
 
 
14,525,543
100.0
               




出典: 三共理化学株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書