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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年5月31日)

当事業年度

(平成29年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,567,338

4,888,010

 

 

受取手形

1,617,530

1,181,849

 

 

電子記録債権

577,881

512,143

 

 

売掛金

※1 1,723,345

※1 2,362,685

 

 

有価証券

-

200,000

 

 

商品及び製品

542,531

572,653

 

 

仕掛品

1,553,555

1,008,553

 

 

原材料及び貯蔵品

194,697

148,946

 

 

前払費用

24,182

30,507

 

 

繰延税金資産

104,032

90,530

 

 

その他

※1 59,967

※1 41,386

 

 

流動資産合計

10,965,063

11,037,267

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

2,434,347

2,433,041

 

 

 

 

減価償却累計額

1,469,864

1,535,820

 

 

 

 

建物(純額)

964,483

897,220

 

 

 

構築物

273,222

273,222

 

 

 

 

減価償却累計額

205,290

213,977

 

 

 

 

構築物(純額)

67,932

59,244

 

 

 

機械及び装置

1,584,370

1,597,410

 

 

 

 

減価償却累計額

1,058,905

1,150,006

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

525,465

447,404

 

 

 

車両運搬具

10,714

10,714

 

 

 

 

減価償却累計額

7,509

9,171

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

3,204

1,542

 

 

 

工具、器具及び備品

440,950

470,506

 

 

 

 

減価償却累計額

385,503

415,403

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

55,447

55,102

 

 

 

土地

639,283

639,283

 

 

 

有形固定資産合計

2,255,815

2,099,798

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

90,161

68,152

 

 

 

電話加入権

4,950

4,950

 

 

 

無形固定資産合計

95,112

73,103

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

321,923

830,836

 

 

 

関係会社株式

174,243

174,243

 

 

 

関係会社出資金

43,243

43,243

 

 

 

長期前払費用

457

781

 

 

 

敷金及び保証金

28,377

27,143

 

 

 

長期預金

400,000

-

 

 

 

保険積立金

380,082

405,836

 

 

 

繰延税金資産

13,647

27,390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年5月31日)

当事業年度

(平成29年5月31日)

 

 

 

その他

360

360

 

 

 

投資その他の資産合計

1,362,336

1,509,836

 

 

固定資産合計

3,713,264

3,682,738

 

資産合計

14,678,327

14,720,006

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

161,479

86,140

 

 

電子記録債務

529,336

429,589

 

 

買掛金

※1 703,437

※1 713,194

 

 

未払金

305,015

257,673

 

 

未払費用

183,092

182,523

 

 

未払法人税等

436,242

131,150

 

 

前受金

539,268

420,232

 

 

預り金

112,999

108,698

 

 

賞与引当金

61,000

61,000

 

 

製品保証引当金

36,453

36,636

 

 

流動負債合計

3,068,324

2,426,838

 

固定負債

 

 

 

 

役員退職慰労引当金

234,085

258,395

 

 

固定負債合計

234,085

258,395

 

負債合計

3,302,409

2,685,233

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

255,000

255,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

381,680

381,680

 

 

 

資本剰余金合計

381,680

381,680

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

63,750

63,750

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

特別償却準備金

157,886

125,513

 

 

 

 

退職手当積立金

140,000

140,000

 

 

 

 

別途積立金

7,200,000

7,300,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,301,769

3,897,631

 

 

 

利益剰余金合計

10,863,406

11,526,895

 

 

自己株式

126,759

136,821

 

 

株主資本合計

11,373,326

12,026,753

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,591

8,018

 

 

評価・換算差額等合計

2,591

8,018

 

純資産合計

11,375,918

12,034,772

負債純資産合計

14,678,327

14,720,006

 

 





出典: 旭サナック株式会社、2017-05-31 期 有価証券報告書