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セクション一覧

② 【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成15年12月1日

至 平成16年11月30日)

当事業年度

(自 平成16年12月1日

至 平成17年11月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅰ 売上高

 

 

34,010,216

100.0

 

38,363,090

100.0

Ⅱ 売上原価

 

 

 

 

 

 

 

1 期首製品棚卸高

 

1,537,983

 

 

2,668,101

 

 

2 当期製品製造原価

 

27,960,568

 

 

28,638,330

 

 

3 当期製品仕入高

 

3,989,690

 

 

5,219,209

 

 

合計

 

33,488,241

 

 

36,525,641

 

 

4 他勘定振替高

※1

31,506

 

 

72,422

 

 

5 期末製品棚卸高

 

2,668,101

30,788,633

90.5

805,262

35,647,956

92.9

売上総利益

 

 

3,221,583

9.5

 

2,715,133

7.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

1 販売手数料

 

221,273

 

 

294,476

 

 

2 荷造運送費

 

935,784

 

 

1,046,300

 

 

3 機械据付費

 

98,068

 

 

111,795

 

 

4 広告宣伝費

 

163,125

 

 

175,136

 

 

5 貸倒引当金繰入額

 

 

 

7,104

 

 

6 役員報酬

 

175,828

 

 

159,931

 

 

7 給料手当

 

678,296

 

 

674,432

 

 

8 賞与

 

233,151

 

 

194,495

 

 

9 退職給付費用

 

150,125

 

 

180,114

 

 

10 福利厚生費

 

149,313

 

 

152,048

 

 

11 交際費

 

25,550

 

 

24,672

 

 

12 旅費交通費

 

488,295

 

 

488,436

 

 

13 通信費

 

32,874

 

 

34,014

 

 

14 光熱費

 

17,976

 

 

16,685

 

 

15 事務用品消耗品費

 

10,116

 

 

11,983

 

 

16 租税課金

 

38,978

 

 

103,026

 

 

17 減価償却費

 

72,521

 

 

63,039

 

 

18 修繕費

 

52,745

 

 

82,042

 

 

19 保険料

 

20,732

 

 

20,756

 

 

20 賃借料

 

69,424

 

 

54,396

 

 

21 雑費

 

253,172

3,887,355

11.5

251,778

4,146,668

10.8

営業損失(△)

 

 

△665,772

△2.0

 

△1,431,535

△3.7

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成15年12月1日

至 平成16年11月30日)

当事業年度

(自 平成16年12月1日

至 平成17年11月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅳ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

1 受取利息

 

1,925

 

 

9,625

 

 

2 有価証券利息

 

236

 

 

152

 

 

3 受取配当金

 

39,808

 

 

38,570

 

 

4 固定資産賃貸料

※2

23,951

 

 

22,202

 

 

5 受取保険金

 

41,560

 

 

 

 

6 為替差益

 

 

 

8,272

 

 

7 雑収入

 

33,602

141,084

0.4

31,165

109,988

0.3

Ⅴ 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

1 支払利息

 

53,279

 

 

36,919

 

 

2 売上割引

 

4,495

 

 

6,604

 

 

3 有価証券売却損

 

18,862

 

 

4,965

 

 

4 棚卸資産廃却損

 

2,770

 

 

1,843

 

 

5 為替差損

 

22,797

 

 

 

 

6 雑支出

 

3,346

105,552

0.3

7,996

58,330

0.2

経常損失(△)

 

 

△630,240

△1.9

 

△1,379,877

△3.6

Ⅵ 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

1 前期損益修正益

※3

35,100

 

 

 

 

2 貸倒引当金戻入額

 

13,453

 

 

 

 

3 固定資産売却益

※4

900

 

 

33,609

 

 

4 投資有価証券売却益

 

650,155

699,609

2.1

354,534

388,144

1.0

Ⅶ 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産処分損

※5

59,892

 

 

130,370

 

 

2 投資有価証券評価損

 

10,740

 

 

 

 

3 関連会社株式評価損

 

 

 

4,818

 

 

4 ゴルフ会員権評価損

 

1,900

 

 

 

 

5 役員退職慰労金

 

35,015

 

 

 

 

6 役員弔慰金

 

107,549

0.3

25,000

160,189

0.4

税引前当期純損失(△)

 

 

△38,180

△0.1

 

△1,151,922

△3.0

法人税、住民税

及び事業税

 

16,732

 

 

14,147

 

 

法人税等調整額

 

△32,733

△16,001

△0.0

351,695

365,842

1.0

当期純損失(△)

 

 

△22,178

△0.1

 

△1,517,765

△4.0

前期繰越利益

 

 

2,009,244

 

 

1,790,807

 

当期未処分利益

 

 

1,987,065

 

 

273,041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造原価明細書

 

 

 

前事業年度

(自 平成15年12月1日

至 平成16年11月30日)

当事業年度

(自 平成16年12月1日

至 平成17年11月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

14,136,531

50.5

14,813,115

50.7

Ⅱ 労務費

※1

6,404,440

22.9

6,313,752

21.6

Ⅲ 経費

 

7,425,742

26.6

8,097,999

27.7

(うち外注加工費)

 

(5,088,400)

 

(5,618,053)

 

(うち減価償却費)

 

(796,260)

 

(934,834)

 

当期総製造費用

 

27,966,715

100.0

29,224,868

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

1,835,978

 

1,568,533

 

合計

 

29,802,693

 

30,793,401

 

他勘定振替高

※2

273,592

 

213,330

 

期末仕掛品棚卸高

 

1,568,533

 

1,941,740

 

当期製品製造原価

 

27,960,568

 

28,638,330

 

(注)

 

前事業年度

(自 平成15年12月1日

至 平成16年11月30日)

当事業年度

(自 平成16年12月1日

至 平成17年11月30日)

※1 労務費のうち退職給付費用は856,300千円である。

※1 労務費のうち退職給付費用は784,322千円である。

※2 他勘定振替高の内訳は有形固定資産250,036千円、経費23,555千円である。

※2 他勘定振替高の内訳は有形固定資産193,968千円、経費19,362千円である。

 3 原価計算の方法

    個別原価計算法

    ただし、社内生産の鋳造品(半製品)は総合原価計算法によっている。

 3 原価計算の方法

同左

 





出典: 津田駒工業株式会社、2005-11-30 期 有価証券報告書