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【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

I 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1.現金及び預金

※1

 

249,385

 

 

231,260

 

2.受取手形

※1,

 

256,138

 

 

332,316

 

3.売掛金

※4

 

660,052

 

 

638,673

 

4.製品

 

 

29,806

 

 

17,564

 

5.原材料

 

 

368,776

 

 

378,993

 

6.仕掛品

 

 

53,309

 

 

65,331

 

7.未収入金

 

 

 

 

150,000

 

8.その他

 

 

1,529

 

 

594

 

9.貸倒引当金

 

 

△7,953

 

 

△8,563

 

流動資産合計

 

 

1,611,044

51.9

 

1,806,171

54.2

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)有形固定資産

※1

 

 

 

 

 

 

1.建物

 

656,109

 

 

658,809

 

 

減価償却累計額

 

495,624

160,484

 

506,038

152,771

 

2.構築物

 

74,849

 

 

75,555

 

 

減価償却累計額

 

69,204

5,645

 

69,445

6,109

 

3.機械及び装置

 

809,813

 

 

810,839

 

 

減価償却累計額

 

764,164

45,649

 

725,007

85,832

 

4.車輛運搬具

 

33,243

 

 

32,446

 

 

減価償却累計額

 

25,710

7,533

 

25,275

7,170

 

5.工具器具備品

 

162,366

 

 

170,679

 

 

減価償却累計額

 

149,996

12,369

 

154,168

16,510

 

6.土地

 

 

1,083,788

 

 

1,083,788

 

有形固定資産合計

 

 

1,315,469

42.4

 

1,352,181

40.6

(2)無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1.ソフトウェア

 

 

875

 

 

1,337

 

2.電話加入権

 

 

1,340

 

 

1,340

 

3.水道施設利用権

 

 

16

 

 

 

無形固定資産合計

 

 

2,231

0.1

 

2,677

0.1


 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(3)投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

1.投資有価証券

 

 

123,370

 

 

117,865

 

2.関係会社株式

 

 

10,055

 

 

10,055

 

3.差入保証金

 

 

3,978

 

 

3,978

 

4.役員生命保険積立金

 

 

34,256

 

 

36,261

 

5.その他

 

 

1,190

 

 

1,190

 

投資その他の資産合計

 

 

172,851

5.6

 

169,349

5.1

固定資産合計

 

 

1,490,552

48.1

 

1,524,209

45.8

資産合計

 

 

3,101,597

100.0

 

3,330,381

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ι 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1.買掛金

 

 

108,408

 

 

83,677

 

2.短期借入金

※1

 

616,246

 

 

580,717

 

3.一年以内返済予定の長期借入金

※1

 

169,634

 

 

156,984

 

4.未払金

 

 

113,461

 

 

114,578

 

5.未払法人税等

 

 

40,202

 

 

172,416

 

6.未払消費税等

 

 

 

 

13,546

 

7.役員賞与引当金

 

 

 

 

20,000

 

8.賞与引当金

 

 

53,350

 

 

58,195

 

9.その他

 

 

11,983

 

 

8,732

 

流動負債合計

 

 

1,113,286

35.9

 

1,208,848

36.3

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1.長期借入金

※1

 

316,140

 

 

254,968

 

2.繰延税金負債

 

 

21,716

 

 

18,231

 

3.退職給付引当金

 

 

231,504

 

 

246,849

 

4.役員退職慰労引当金

 

 

 

 

102,574

 

固定負債合計

 

 

569,361

18.4

 

622,623

18.7

負債合計

 

 

1,682,648

54.3

 

1,831,471

55.0


 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※3

 

40,000

1.3

 

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.資本準備金

 

631

 

 

 

 

資本剰余金合計

 

 

631

0.0

 

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1.利益準備金

 

10,000

 

 

 

 

2.任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

(1)固定資産圧縮積立金

 

123,264

 

 

 

 

(2)別途積立金

 

1,060,000

 

 

 

 

3.当期未処分利益

 

155,146

 

 

 

 

利益剰余金合計

 

 

1,348,411

43.5

 

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

29,989

0.9

 

Ⅴ 自己株式

※2

 

△83

△0.0

 

資本合計

 

 

1,418,949

45.7

 

負債資本合計

 

 

3,101,597

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1.資本金

 

 

 

40,000

1.2

2.資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1)資本準備金

 

 

 

631

 

 

資本剰余金合計

 

 

 

631

0.0

3.利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1)利益準備金

 

 

 

10,000

 

 

(2)その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

 

 

 

123,264

 

 

別途積立金

 

 

 

1,130,000

 

 

繰越利益剰余金

 

 

 

169,920

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

1,433,184

43.0

4.自己株式

 

 

 

△83

△0.0

株主資本合計

 

 

 

1,473,732

44.2

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

1.その他有価証券評価差額金

 

 

 

25,176

0.8

評価・換算差額等合計

 

 

 

25,176

0.8

純資産合計

 

 

 

1,498,909

45.0

負債純資産合計

 

 

 

3,330,381

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社 松田製作所、2007-03-31 期 有価証券報告書