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セクション一覧
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
 なお、前連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
 なお、第130期事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第131期事業年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.監査証明について
 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)及び第130期事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)並びに当連結会計年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)及び第131期事業年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、新日本監査法人により監査を受けております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
   
前連結会計年度
(平成18年3月31日)
当連結会計年度
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比
(%)
金額(百万円)
構成比
(%)
(資産の部)
         
Ⅰ 流動資産
         
1.現金及び預金
※1
21,527
 
19,247
 
2.受取手形及び売掛金
※9
240,599
 
259,107
 
3.棚卸資産
 
137,442
 
149,716
 
4.繰延税金資産
 
17,156
 
18,454
 
5.その他
 
26,636
 
38,077
 
6.貸倒引当金
 
△1,311
 
△1,201
 
流動資産合計
 
442,049
44.6
483,401
47.2
Ⅱ 固定資産
         
1.有形固定資産
※1,2
       
(1)建物及び構築物
 
82,184
 
82,989
 
(2)機械装置及び運搬具
 
23,198
 
23,438
 
(3)工具器具備品
 
6,975
 
7,128
 
(4)土地
 
35,772
 
35,534
 
(5)建設仮勘定
 
2,219
 
20,465
 
有形固定資産小計
 
150,350
15.2
169,557
16.5
2.無形固定資産
 
8,351
0.9
8,736
0.9
3.投資その他の資産
         
(1)投資有価証券
※1,3
321,578
 
300,915
 
(2)長期貸付金
 
2,464
 
1,762
 
(3)前払年金費用
 
51,733
 
46,327
 
(4)繰延税金資産
 
4,718
 
5,686
 
(5)その他
 
9,993
 
9,164
 
(6)貸倒引当金
 
△1,185
 
△951
 
投資その他の資産小計
 
389,302
39.3
362,905
35.4
固定資産合計
 
548,004
55.4
541,198
52.8
Ⅲ 繰延資産
 
231
0.0
資産合計
 
990,054
100.0
1,024,832
100.0
           

 

   
前連結会計年度
(平成18年3月31日)
当連結会計年度
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比
(%)
金額(百万円)
構成比
(%)
(負債の部)
         
Ⅰ 流動負債
         
1.支払手形及び買掛金
※1,9
181,082
 
197,361
 
2.短期借入金
※1
64,645
 
84,528
 
3.コマーシャルペーパー
 
47,700
 
28,000
 
4.未払費用
 
44,473
 
47,344
 
5.未払法人税等
 
9,645
 
9,366
 
6.前受金
 
30,693
 
26,766
 
7.その他
 
112,055
 
114,887
 
流動負債合計
 
490,297
49.5
508,255
49.6
Ⅱ 固定負債
         
1.社債
 
80,000
 
110,000
 
2.長期借入金
※1
42,700
 
37,380
 
3.繰延税金負債
 
75,692
 
68,041
 
4.退職給付引当金
 
10,330
 
12,151
 
5.役員退職慰労引当金
 
1,168
 
1,032
 
6.その他
※6
4,975
 
3,417
 
固定負債合計
 
214,867
21.7
232,023
22.6
負債合計
 
705,164
71.2
740,278
72.2
           
(少数株主持分)
         
少数株主持分
 
9,817
1.0
           
(資本の部)
         
Ⅰ 資本金
※7
47,586
4.8
Ⅱ 資本剰余金
 
46,713
4.7
Ⅲ 利益剰余金
 
88,175
8.9
Ⅳ その他有価証券評価差額金
 
100,029
10.1
Ⅴ 為替換算調整勘定
 
△544
△0.0
Ⅵ 自己株式
※8
△6,887
△0.7
資本合計
 
275,072
27.8
負債、少数株主持分及び資本合計
 
990,054
100.0
           

 

   
前連結会計年度
(平成18年3月31日)
当連結会計年度
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比
(%)
金額(百万円)
構成比
(%)
(純資産の部)
 
 
 
 
 
Ⅰ 株主資本
 
 
 
 
 
1.資本金
 
47,586
4.7
2.資本剰余金
 
46,717
4.6
3.利益剰余金
 
104,959
10.2
4.自己株式
 
△6,985
△0.7
  株主資本合計
 
192,277
18.8
Ⅱ 評価・換算差額等
 
 
 
 
 
1.その他有価証券評価差額金
 
82,563
8.1
2.繰延ヘッジ損益
 
30
0.0
3.為替換算調整勘定
 
21
0.0
  評価・換算差額等合計
 
82,614
8.1
Ⅲ 少数株主持分
 
9,661
0.9
純資産合計
 
284,553
27.8
負債純資産合計
 
1,024,832
100.0
           




出典: 富士電機株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書