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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
  
前事業年度
(平成16年3月31日)
当事業年度
(平成17年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(資産の部)
       
Ⅰ 流動資産
       
1.現金及び預金
  
109,923
  
87,997
 
2.受取手形
※1
 
9,160
  
7,245
 
3.売掛金
※1
 
307,050
  
331,600
 
4.有価証券
  
79,368
  
119,018
 
5.製品
  
28,568
  
31,813
 
6.原材料
  
479
  
741
 
7.仕掛品
  
36,066
  
41,389
 
8.貯蔵品
  
168
  
148
 
9.前渡金
※1
 
29,324
  
33,593
 
10.前払費用
  
755
  
710
 
11.繰延税金資産
  
27,319
  
32,069
 
12.未収入金
※1
 
29,953
  
33,038
 
13.関係会社短期貸付金
  
8,470
  
8,369
 
14.その他
  
1,811
  
2,100
 
15.貸倒引当金
  
△362
  
△390
 
流動資産合計
  
668,052
32.2
 
729,440
32.7
Ⅱ 固定資産
       
(1)有形固定資産
       
1.建物
 
328,581
  
331,531
  
減価償却累計額
 
△234,330
94,251
 
△243,122
88,409
 
2.構築物
 
58,591
  
58,951
  
減価償却累計額
 
△34,858
23,733
 
△37,616
21,335
 
3.機械及び装置
※4
898,485
  
938,577
  
減価償却累計額
 
△755,960
142,525
 
△780,497
158,080
 
4.車両運搬具
※4
9,212
  
9,584
  
減価償却累計額
 
△6,881
2,331
 
△7,120
2,464
 
5.工具器具及び備品
※4
235,606
  
244,686
  
減価償却累計額
 
△199,862
35,744
 
△207,470
37,216
 
6.土地
※4
 
104,347
  
103,586
 
7.建設仮勘定
  
30,041
  
41,072
 
有形固定資産合計
  
432,972
(20.9)
 
452,162
(20.2)

 

  
前事業年度
(平成16年3月31日)
当事業年度
(平成17年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(2)無形固定資産
       
1.ソフトウェア
  
5,828
  
7,340
 
無形固定資産合計
  
5,828
(0.3)
 
7,340
(0.3)
(3)投資その他の資産
       
1.投資有価証券
  
281,280
  
332,102
 
2.関係会社株式
  
539,530
  
552,265
 
3.出資金
  
2,417
  
2,702
 
4.関係会社出資金
  
40,785
  
52,548
 
5.長期貸付金
  
553
  
509
 
6.従業員長期貸付金
  
1,511
  
1,413
 
7.関係会社長期貸付金
  
6,888
  
5,100
 
8.前払年金費用
  
84,072
  
90,765
 
9.その他
  
9,905
  
7,642
 
10.貸倒引当金
  
△79
  
△144
 
投資その他の資産合計
  
966,862
(46.6)
 
1,044,902
(46.8)
固定資産合計
  
1,405,662
67.8
 
1,504,404
67.3
資産合計
  
2,073,714
100.0
 
2,233,844
100.0
        
(負債の部)
       
Ⅰ 流動負債
       
1.支払手形
  
5,556
  
5,710
 
2.買掛金
※1
 
282,287
  
307,571
 
3.未払金
  
20,435
  
27,949
 
4.未払費用
  
68,157
  
76,653
 
5.未払法人税等
  
28,588
  
28,015
 
6.前受金
  
37
  
61
 
7.預り金
  
3,303
  
6,059
 
8.関係会社預り金
  
68,393
  
67,303
 
9.賞与引当金
  
34,086
  
34,887
 
10.製品保証引当金
  
4,227
  
8,530
 
11.設備支払手形
  
162
  
36
 
12.その他
  
267
  
438
 
流動負債合計
  
515,498
24.9
 
563,212
25.2

 

  
前事業年度
(平成16年3月31日)
当事業年度
(平成17年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
Ⅱ 固定負債
       
1.社債
  
100,000
  
100,000
 
2.繰延税金負債
  
9,270
  
26,463
 
3.退職給付引当金
  
108,270
  
114,518
 
4.その他
  
11,520
  
6,269
 
固定負債合計
  
229,060
11.0
 
247,250
11.1
負債合計
  
744,558
35.9
 
810,462
36.3
        
(資本の部)
       
Ⅰ 資本金
※2
 
187,457
9.0
 
187,457
8.4
Ⅱ 資本剰余金
       
(1)資本準備金
 
265,985
  
265,985
  
(2)その他資本剰余金
       
 1.自己株式処分差益
 
  
46
  
資本剰余金合計
  
265,985
12.8
 
266,031
11.9
Ⅲ 利益剰余金
       
(1)利益準備金
 
43,274
  
43,274
  
(2)任意積立金
       
1.特別償却準備金
 
522
  
440
  
2.固定資産圧縮積立金
 
325
  
324
  
3.別途積立金
 
566,390
  
566,390
  
(3)当期未処分利益
 
220,202
  
306,221
  
利益剰余金合計
  
830,713
40.1
 
916,649
41.0
Ⅳ その他有価証券評価差額金
※6
 
141,964
6.9
 
173,046
7.8
Ⅴ 自己株式
※3
 
△96,963
△4.7
 
△119,801
△5.4
資本合計
  
1,329,156
64.1
 
1,423,382
63.7
負債・資本合計
  
2,073,714
100.0
 
2,233,844
100.0
        




出典: 株式会社デンソー、2005-03-31 期 有価証券報告書