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セクション一覧
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。
2.監査証明について
 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)及び当連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)及び当事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けています。
1【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
  
前連結会計年度
(平成17年3月31日)
当連結会計年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(資産の部)
       
Ⅰ 流動資産
       
1.現金及び預金
  
156,625
  
180,446
 
2.受取手形及び売掛金
※2
 
519,708
  
592,374
 
3.有価証券
  
131,099
  
207,263
 
4.たな卸資産
 
 
248,821
  
287,571
 
5.繰延税金資産
  
49,450
  
53,912
 
6.その他
  
64,501
  
81,670
 
   貸倒引当金
  
△2,489
  
△2,643
 
流動資産合計
  
1,167,715
42.0
 
1,400,593
41.0
Ⅱ 固定資産
       
(1) 有形固定資産
       
1.建物及び構築物
※2
586,642
  
624,599
  
減価償却累計額
 
△366,315
220,327
 
△388,442
236,157
 
2.機械装置及び運搬具
 
1,516,386
  
1,680,516
  
減価償却累計額
 
△1,174,643
341,743
 
△1,263,772
416,744
 
3.土地
※2
 
143,262
  
148,669
 
4.建設仮勘定
  
76,286
  
93,689
 
5.その他
 
388,487
  
424,296
  
減価償却累計額
 
△317,284
71,203
 
△344,580
79,716
 
有形固定資産合計
  
852,821
(30.7)
 
974,975
(28.6)
(2) 無形固定資産
       
1.ソフトウェア
  
11,191
  
12,017
 
2.連結調整勘定
  
1,066
  
59
 
無形固定資産合計
  
12,257
(0.4)
 
12,076
(0.4)
(3) 投資その他の資産
       
1.投資有価証券
※1
 
608,263
  
877,346
 
2.長期貸付金
  
2,406
  
2,651
 
3.繰延税金資産
  
18,980
  
20,284
 
4.前払年金費用
  
90,918
  
94,266
 
5.その他
※1
 
27,893
  
30,081
 
   貸倒引当金
  
△271
  
△297
 
投資その他の資産合計
  
748,189
(26.9)
 
1,024,331
(30.0)

 

  
前連結会計年度
(平成17年3月31日)
当連結会計年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
固定資産合計
  
1,613,267
58.0
 
2,011,382
59.0
資産合計
  
2,780,982
100.0
 
3,411,975
100.0
        
(負債の部)
       
Ⅰ 流動負債
       
1.支払手形及び買掛金
 
 
383,160
  
446,057
 
2.短期借入金
※2
 
64,057
  
95,781
 
3.未払費用
  
109,476
  
123,011
 
4.未払法人税等
  
45,519
  
64,594
 
5.賞与引当金
  
50,612
  
53,211
 
6.製品保証引当金
  
12,394
  
13,204
 
7.その他
 
 
58,432
  
75,996
 
流動負債合計
  
723,650
26.0
 
871,854
25.6
Ⅱ 固定負債
       
1.社債
  
100,000
  
100,000
 
2.長期借入金
※2
 
41,641
  
70,304
 
3. 繰延税金負債 
  
35,908
  
123,634
 
4.退職給付引当金
  
151,842
  
166,998
 
5.その他
  
9,061
  
12,882
 
固定負債合計
  
338,452
12.2
 
473,818
13.9
負債合計
  
1,062,102
38.2
 
1,345,672
39.5
        
(少数株主持分)
       
少数株主持分
  
75,698
2.7
 
95,915
2.8
        
(資本の部)
       
Ⅰ 資本金
※6
 
187,457
6.7
 
187,457
5.5
Ⅱ 資本剰余金
  
266,051
9.6
 
266,182
7.8
Ⅲ 利益剰余金
  
1,191,370
42.8
 
1,329,974
39.0
Ⅳ その他有価証券評価差額金
  
173,730
6.3
 
319,186
9.3
Ⅴ 為替換算調整勘定
  
△55,608
△2.0
 
△14,562
△0.4
Ⅵ 自己株式
※7
 
△119,818
△4.3
 
△117,849
△3.5
資本合計
  
1,643,182
59.1
 
1,970,388
57.7
負債、少数株主持分及び資本合計
  
2,780,982
100.0
 
3,411,975
100.0
        




出典: 株式会社デンソー、2006-03-31 期 有価証券報告書