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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
  
前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(資産の部)
       
Ⅰ 流動資産
       
1.現金及び預金
  
87,997
  
91,171
 
2.受取手形
※1
 
7,245
  
7,872
 
3.売掛金
※1
 
331,600
  
368,255
 
4.有価証券
  
119,018
  
193,386
 
5.製品
  
31,813
  
35,330
 
6.原材料
  
741
  
729
 
7.仕掛品
  
41,389
  
45,133
 
8.貯蔵品
  
148
  
206
 
9.前渡金
※1
 
33,593
  
39,239
 
10.前払費用
  
710
  
1,594
 
11.繰延税金資産
  
32,069
  
35,554
 
12.関係会社短期貸付金
 
 
8,369
  
7,729
 
13.未収入金
※1
 
33,038
  
37,266
 
14.その他
  
2,100
  
1,693
 
15.貸倒引当金
  
△390
  
△496
 
流動資産合計
  
729,440
32.7
 
864,661
32.0
Ⅱ 固定資産
       
(1)有形固定資産
       
1.建物
 
331,531
  
344,495
  
減価償却累計額
 
△243,122
88,409
 
△251,970
92,525
 
2.構築物
 
58,951
  
59,775
  
減価償却累計額
 
△37,616
21,335
 
△40,003
19,772
 
3.機械及び装置
※4
938,577
  
1,002,545
  
減価償却累計額
 
△780,497
158,080
 
△814,149
188,396
 
4.車両運搬具
※4
9,584
  
10,102
  
減価償却累計額
 
△7,120
2,464
 
△7,464
2,638
 
5.工具器具及び備品
※4
244,686
  
253,948
   
減価償却累計額
 
△207,470
37,216
 
△214,320
39,628
 
6.土地
※4
 
103,586
  
103,430
 
7.建設仮勘定
  
41,072
  
52,381
 
有形固定資産合計
  
452,162
(20.2)
 
498,770
(18.5)

 

  
前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(2)無形固定資産
       
1.ソフトウェア
  
7,340
  
8,571
 
無形固定資産合計
  
7,340
(0.3)
 
8,571
(0.3)
(3)投資その他の資産
       
1.投資有価証券
  
332,102
  
456,840
 
2.関係会社株式
  
552,265
  
703,806
 
3.出資金
  
2,702
  
2,598
 
4.関係会社出資金
  
52,548
  
58,190
 
5.長期貸付金
  
509
  
469
 
6.従業員長期貸付金
  
1,413
  
1,329
 
7.関係会社長期貸付金
  
5,100
  
2,597
 
8.前払年金費用
  
90,765
  
94,086
 
9.その他
  
7,642
  
6,899
 
10.貸倒引当金
  
△144
  
△115
 
投資その他の資産合計
  
1,044,902
(46.8)
 
1,326,699
(49.2)
固定資産合計
  
1,504,404
67.3
 
1,834,040
68.0
資産合計
  
2,233,844
100.0
 
2,698,701
100.0
        
(負債の部)
       
Ⅰ 流動負債
       
1.支払手形
  
5,710
  
5,881
 
2.買掛金
※1
 
307,571
  
350,381
 
3.未払金
  
27,949
  
41,845
 
4.未払費用
  
76,653
  
83,617
 
5.未払法人税等
  
28,015
  
38,992
 
6.前受金
  
61
  
1
 
7.預り金
  
6,059
  
6,058
 
8.関係会社預り金
  
67,303
  
72,778
 
9.賞与引当金
  
34,887
  
35,747
 
10.製品保証引当金
  
8,530
  
9,090
 
11.設備支払手形
  
36
  
164
 
12.その他
  
438
  
193
 
流動負債合計
  
563,212
25.2
 
644,747
23.9

 

  
前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
Ⅱ 固定負債
       
1.社債
  
100,000
  
100,000
 
2.長期借入金
  
  
40,000
 
3.繰延税金負債
  
26,463
  
114,383
 
4.退職給付引当金
  
114,518
  
120,147
 
5.その他
  
6,269
  
9,195
 
固定負債合計
  
247,250
11.1
 
383,725
14.2
負債合計
  
810,462
36.3
 
1,028,472
38.1
        
(資本の部)
       
Ⅰ 資本金
※2
 
187,457
8.4
 
187,457
6.9
Ⅱ 資本剰余金
       
(1)資本準備金
 
265,985
  
265,985
  
(2)その他資本剰余金
       
 1.自己株式処分差益
 
46
  
138
  
資本剰余金合計
  
266,031
11.9
 
266,123
9.9
Ⅲ 利益剰余金
       
(1)利益準備金
 
43,274
  
43,274
  
(2)任意積立金
       
1.特別償却準備金
 
440
  
429
  
2.固定資産圧縮積立金
 
324
  
324
  
3.別途積立金
 
566,390
  
566,390
  
(3)当期未処分利益
 
306,221
  
406,122
  
利益剰余金合計
  
916,649
41.0
 
1,016,539
37.7
Ⅳ その他有価証券評価差額金
※6
 
173,046
7.8
 
317,944
11.8
Ⅴ 自己株式
※3
 
△119,801
△5.4
 
△117,834
△4.4
資本合計
  
1,423,382
63.7
 
1,670,229
61.9
負債・資本合計
  
2,233,844
100.0
 
2,698,701
100.0
        




出典: 株式会社デンソー、2006-03-31 期 有価証券報告書