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セクション一覧
②【損益計算書】
  
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
百分比(%)
金額(百万円)
百分比(%)
Ⅰ 売上高
※2
 
1,862,055
100.0
 
2,057,045
100.0
Ⅱ 売上原価
       
1.期首製品たな卸高
 
28,568
  
31,813
  
2.当期製品製造原価
※2、4
1,594,154
  
1,758,968
  
合計
 
1,622,722
  
1,790,781
  
3.期末製品たな卸高
 
31,813
1,590,909
85.4
35,330
1,755,451
85.3
売上総利益
  
271,146
14.6
 
301,594
14.7
Ⅲ 販売費及び一般管理費
※4
      
1.販売手数料
 
3,883
  
3,798
  
2.荷造運搬費
 
15,989
  
17,138
  
3.返品差損費
 
20,322
  
19,148
  
4.給料賞与等
 
26,519
  
27,009
  
5.賞与引当金繰入
 
2,903
  
3,836
  
6.退職給付費用
 
3,746
  
4,455
  
7.福利厚生費
 
2,817
  
3,149
  
8.業務委託費
 
11,941
  
13,493
  
9.製品保証引当金繰入
 
7,815
  
7,127
  
10. 減価償却費
 
4,623
  
4,971
  
11.特許使用料
 
2,939
  
3,956
  
12.その他
 
34,293
137,790
7.4
39,082
147,162
7.2
営業利益
  
133,356
7.2
 
154,432
7.5
Ⅳ 営業外収益
       
1.受取利息
 
492
  
527
  
2.有価証券利息
 
922
  
865
  
3.受取配当金
※2
16,877
  
24,217
  
4.有価証券売却益
 
134
  
1,464
  
5.固定資産賃貸料
※2
4,448
  
4,401
  
6.為替差益
 
4,450
  
3,336
  
7.その他
 
3,786
31,109
1.6
2,786
37,596
1.8

 

  
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
百分比(%)
金額(百万円)
百分比(%)
Ⅴ 営業外費用
       
1.支払利息
 
139
  
148
  
2.社債利息
 
268
  
288
  
3.固定資産除売却損
※3
3,350
  
4,309
  
4.寄付金
 
788
  
897
  
5.その他
 
915
5,460
0.3
1,490
7,132
0.3
経常利益
  
159,005
8.5
 
184,896
9.0
Ⅵ 特別損失
       
1.投資有価証券評価損
 
108
  
177
  
2.減損損失
※5
992
  
159
  
3.関係会社株式評価損
 
739
1,839
0.1
336
0.0
税引前当期純利益
  
157,166
8.4
 
184,560
9.0
法人税、住民税及び事業税
 
57,393
  
65,580
  
法人税等調整額
 
△8,183
49,210
2.6
△11,721
53,859
2.6
当期純利益
  
107,956
5.8
 
130,701
6.4
前期繰越利益
  
209,111
  
290,286
 
中間配当額
  
10,846
  
14,865
 
当期未処分利益
  
306,221
  
406,122
 
        
製造原価明細書
  
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比
(%)
金額(百万円)
構成比
(%)
Ⅰ 材料費
 
1,002,094
62.3
1,116,856
63.1
Ⅱ 労務費
 
335,299
20.9
349,734
19.7
Ⅲ 経費
 
269,727
16.8
304,087
17.2
(うち減価償却費)
 
(86,208)
 
(97,478)
 
当期総製造費用
 
1,607,120
100.0
1,770,677
100.0
期首仕掛品たな卸高
 
36,066
 
41,389
 
合計
 
1,643,186
 
1,812,066
 
期末仕掛品たな卸高
 
41,389
 
45,133
 
固定資産振替高
 
7,643
 
7,965
 
当期製品製造原価
 
1,594,154
 
1,758,968
 
      
 (注)
前事業年度
(自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日)
当事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当社の採用する原価計算の方法は工程別総合原価計算を原則としており、材料費、労務費、経費とも予定をもって計算し、期末に原価差額の調整を行っています。ただし自家用機械工具、修繕等特殊なものについては個別原価計算を行っています。
同左




出典: 株式会社デンソー、2006-03-31 期 有価証券報告書