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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成23年3月31日)
当事業年度
(平成24年3月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
373,276
465,154
受取手形
2,213
※4 2,385
売掛金
※1 265,421
※1 355,296
電子記録債権
※1 34,638
有価証券
277,668
302,575
商品及び製品
34,051
35,578
仕掛品
50,853
58,475
原材料及び貯蔵品
8,114
10,060
前渡金
※1 42,101
※1 52,721
前払費用
1,273
1,463
繰延税金資産
44,461
40,646
関係会社短期貸付金
22,949
56,546
未収入金
※1 49,233
※1 50,297
その他
3,777
2,110
貸倒引当金
△308
△464
流動資産合計
1,175,082
1,467,480
固定資産


有形固定資産


建物
386,964
390,784
減価償却累計額
△299,994
△309,631
建物(純額)
86,970
81,153
構築物
63,584
63,894
減価償却累計額
△48,832
△50,139
構築物(純額)
14,752
13,755
機械及び装置
※2 1,243,849
※2 1,265,007
減価償却累計額
△1,105,880
△1,138,448
機械及び装置(純額)
137,969
126,559
車両運搬具
※2 10,749
※2 10,681
減価償却累計額
△9,264
△9,338
車両運搬具(純額)
1,485
1,343
工具、器具及び備品
※2 284,368
※2 288,534
減価償却累計額
△263,297
△269,561
工具、器具及び備品(純額)
21,071
18,973
土地
※2 108,434
108,418
建設仮勘定
30,035
21,480
有形固定資産合計
400,716
371,681
(単位:百万円)
前事業年度
(平成23年3月31日)
当事業年度
(平成24年3月31日)
無形固定資産


特許権
33
25
借地権
169
169
商標権
10
8
ソフトウエア
9,566
7,477
その他
1,437
1,251
無形固定資産合計
11,215
8,930
投資その他の資産


投資有価証券
289,262
266,433
関係会社株式
545,316
593,050
出資金
2,685
2,639
関係会社出資金
48,011
35,024
長期貸付金
287
214
従業員に対する長期貸付金
1,779
1,395
関係会社長期貸付金
46,745
40,464
繰延税金資産
48,768
38,646
前払年金費用
60,687
70,742
その他
3,997
3,447
貸倒引当金
△111
△83
投資その他の資産合計
1,047,426
1,051,971
固定資産合計
1,459,357
1,432,582
資産合計
2,634,439
2,900,062
負債の部


流動負債


支払手形
※1 2,014
買掛金
※1 310,375
※1 392,449
1年内償還予定の社債
50,000
1年内返済予定の長期借入金
41,500
2,000
未払金
14,944
18,806
未払費用
62,492
60,713
未払法人税等
12,275
5,999
前受金
2,039
710
預り金
6,590
9,038
関係会社預り金
114,135
104,560
賞与引当金
33,630
34,525
役員賞与引当金
249
250
製品保証引当金
39,322
40,509
設備関係支払手形
24
その他
441
2,269
流動負債合計
640,030
721,828
(単位:百万円)
前事業年度
(平成23年3月31日)
当事業年度
(平成24年3月31日)
固定負債


社債
190,000
190,000
長期借入金
112,500
232,608
関係会社長期借入金
1,993
1,970
退職給付引当金
144,953
150,036
役員退職慰労引当金
547
533
その他
7,216
7,676
固定負債合計
457,209
582,823
負債合計
1,097,239
1,304,651
純資産の部


株主資本


資本金
187,457
187,457
資本剰余金


資本準備金
265,985
265,985
その他資本剰余金
572
580
資本剰余金合計
266,557
266,565
利益剰余金


利益準備金
43,274
43,274
その他利益剰余金


特別償却準備金
89
35
固定資産圧縮積立金
227
246
別途積立金
896,390
896,390
繰越利益剰余金
209,545
250,866
利益剰余金合計
1,149,525
1,190,811
自己株式
△198,569
△198,483
株主資本合計
1,404,970
1,446,350
評価・換算差額等


その他有価証券評価差額金
128,709
145,828
繰延ヘッジ損益
59
△297
評価・換算差額等合計
128,768
145,531
新株予約権
3,462
3,530
純資産合計
1,537,200
1,595,411
負債純資産合計
2,634,439
2,900,062




出典: 株式会社デンソー、2012-03-31 期 有価証券報告書