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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 


 
前事業年度
(平成18年4月30日)
当事業年度
(平成19年4月30日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
 1 現金及び預金
846,314
522,984
 2 受取手形
※6
296,257
278,579
 3 売掛金
2,572,736
2,353,011
 4 商品
282,340
302,730
 5 製品
278,357
469,398
 6 原材料
195,957
389,989
 7 仕掛品
330,658
237,771
 8 貯蔵品
6,326
8,025
 9 前渡金
3,367
7,034
 10 前払費用
53,639
60,311
 11 繰延税金資産
30,758
47,906
 12 その他
1,485
35,189
   貸倒引当金
△ 665
△ 3,498
   流動資産合計
4,897,534
72.9
4,709,434
70.7
Ⅱ 固定資産
 1 有形固定資産
  (1) 建物
※1
1,090,308
1,105,361
    減価償却累計額
546,985
543,322
579,309
526,052
  (2) 構築物
31,869
31,869
    減価償却累計額
23,003
8,865
24,286
7,582
  (3) 機械装置
64,293
28,003
    減価償却累計額
60,433
3,860
26,168
1,835
  (4) 工具器具備品
609,522
682,409
    減価償却累計額
476,550
132,972
524,250
158,158
  (5) 土地
※1
606,047
606,047
   有形固定資産合計
1,295,067
19.3
1,299,675
19.5
 2 無形固定資産
  (1) 借地権
11,259
11,259
  (2) ソフトウェア
21,791
24,348
  (3) 電話加入権
5,799
5,799
   無形固定資産合計
38,850
0.6
41,407
0.6
 3 投資その他の資産
  (1) 投資有価証券
135,807
134,465
  (2) 関係会社株式
159,357
288,337
  (3) 出資金
60
60
  (4) 関係会社出資金
2,073
  (5) 従業員長期貸付金
605
345
  (6) 関係会社長期貸付金
24,000
40,600
  (7) 長期前払費用
92
82
  (8) 繰延税金資産
41,561
  (9) 敷金保証金
78,394
79,394
  (10) 会員権
23,200
23,200
  (11) 長期滞留債権
39,272
  (12) その他
18,470
19,961
    貸倒引当金
△ 229
△ 10,843
   投資その他の資産合計
483,394
7.2
614,875
9.2
   固定資産合計
1,817,312
27.1
1,955,959
29.3
   資産合計
6,714,846
100.0
6,665,393
100.0

 

 

前事業年度
(平成18年4月30日)
当事業年度
(平成19年4月30日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
 1 支払手形
※6
688,192
774,544
 2 買掛金
1,192,896
1,093,748
 3 一年以内償還予定社債
40,000
40,000
 4 短期借入金
※1
760,000
1,110,000
 5 一年以内返済予定
   長期借入金
※1
361,554
389,167
 6 未払金
32,314
32,356
 7 未払法人税等
57,690
12,391
 8 未払消費税等
33,492
5,616
 9 未払費用
92,052
85,544
 10 預り金
7,378
8,025
 11 その他
55
231
   流動負債合計
3,265,625
48.6
3,551,624
53.3
Ⅱ 固定負債
 1 社債
80,000
40,000
 2 長期借入金
※1
459,535
470,735
 3 繰延税金負債
873
 4 退職給付引当金
20,337
4,914
 5 役員退職慰労引当金
73,529
   固定負債合計
633,401
9.5
516,522
7.7
   負債合計
3,899,027
58.1
4,068,147
61.0
(資本の部)
Ⅰ 資本金
※2
1,134,200
16.9
Ⅱ 資本剰余金
 1 資本準備金
994,200
   資本剰余金合計
994,200
14.8
Ⅲ 利益剰余金
 1 利益準備金
44,392
 2 任意積立金
    別途積立金
420,000
 3 当期未処分利益
310,603
   利益剰余金合計
774,995
11.5
Ⅳ その他有価証券評価差額金
3,049
0.0
Ⅴ 自己株式
※4
△ 90,627
△1.3
   資本合計
2,815,818
41.9
   負債資本合計
6,714,846
100.0

 

 

前事業年度
(平成18年4月30日)
当事業年度
(平成19年4月30日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
 1 資本金
1,134,200
17.0
 2 資本剰余金
  (1) 資本準備金
994,200
    資本剰余金合計
994,200
14.9
 3 利益剰余金
  (1) 利益準備金
44,392
  (2) その他利益剰余金
    別途積立金
420,000
    繰越利益剰余金
196,542
    利益剰余金合計
660,934
9.9
 4 自己株式
△ 196,401
△ 2.9
   株主資本合計
2,592,933
38.9
Ⅱ 評価・換算差額等
 1 その他有価証券評価
   差額金
4,312
   評価・換算差額等合計
4,312
0.1
   純資産合計
2,597,246
39.0
   負債純資産合計
6,665,393
100.0

 

 





出典: 株式会社 東研、2007-04-30 期 有価証券報告書