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セクション一覧

1【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

 ①【連結貸借対照表】

 

 

当連結会計年度

(平成18年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

2,125,916

 

2 受取手形及び売掛金

 

 

1,988,180

 

3 たな卸資産

 

 

505,760

 

4 繰延税金資産

 

 

59,179

 

5 その他

 

 

78,523

 

流動資産合計

 

 

4,757,560

93.6

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

 

(1) 建物及び構築物

 

37,154

 

 

減価償却累計額

 

△11,180

25,974

 

(2) 工具器具及び備品

 

416,731

 

 

減価償却累計額

 

△331,957

84,774

 

有形固定資産合計

 

 

110,748

2.2

2 無形固定資産

 

 

15,155

0.3

3 投資その他の資産

 

 

 

 

(1) 投資有価証券

 

 

41,817

 

(2) 繰延税金資産

 

 

36,055

 

(3) その他

 

 

120,287

 

投資その他の資産合計

 

 

198,160

3.9

固定資産合計

 

 

324,064

6.4

資産合計

 

 

5,081,625

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(平成18年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

1  支払手形及び買掛金

 

 

1,721,294

 

2 未払金

 

 

133,144

 

3 未払法人税等

 

 

268,030

 

4 役員賞与引当金

 

 

38,000

 

 5 その他

 

 

90,308

 

流動負債合計

 

 

2,250,777

44.3

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

1 退職給付引当金

 

 

88,121

 

2 その他

 

 

170

 

固定負債合計

 

 

88,292

1.7

負債合計

 

 

2,339,070

46.0

 

 

 

 

 

(純資産の部)

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 1 資本金

 

 

832,742

16.4

 2 資本剰余金

 

 

546,644

10.8

 3 利益剰余金

 

 

1,364,093

26.8

    株主資本合計

 

 

2,743,480

54.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 1 その他有価証券評価差額金

 

 

△15

△0.0

 2 為替換算調整勘定

 

 

△910

△0.0

     評価・換算差額等合計

 

 

△925

△0.0

  純資産合計

 

 

2,742,555

54.0

  負債純資産合計

 

 

5,081,625

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【連結損益計算書】

 

 

当連結会計年度

(自 平成17年7月1日

至 平成18年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅰ 売上高

 

 

6,609,955

100.0

Ⅱ 売上原価

 

 

5,322,025

80.5

売上総利益

 

 

1,287,930

19.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 

 

 

 

1 役員報酬

 

99,181

 

 

2 給与手当

 

167,784

 

 

3 退職給付費用

 

242

 

 

4 地代家賃

 

45,089

 

 

5 減価償却費

 

20,897

 

 

6 支払手数料

 

66,366

 

 

7 研究開発費

※1

19,544

 

 

8 役員賞与引当金繰入額

 

38,000

 

 

9 その他

 

160,836

617,943

9.4

営業利益

 

 

669,986

10.1

Ⅳ 営業外収益

 

 

 

 

1 受取利息

 

371

 

 

2 為替差益

 

2,018

 

 

3 受取手数料

 

213

 

 

4 保険配当金

 

426

 

 

5 協賛金収入

 

461

 

 

6 その他

 

374

3,866

0.1

Ⅴ 営業外費用

 

 

 

 

1 投資事業組合損失

 

634

 

 

2 その他

 

1

636

0.0

経常利益

 

 

673,216

10.2

Ⅵ 特別利益

 

 

 

 

 1 営業譲渡益

※2

13,425

13,425

0.2

Ⅶ 特別損失

 

 

 

 

1 固定資産除却損

※3

10,692

10,692

0.2

税金等調整前当期純利益

 

 

675,948

10.2

法人税、住民税

及び事業税

 

336,792

 

 

法人税等調整額

 

△44,286

292,505

4.4

当期純利益

 

 

383,442

5.8

 

 

 

 

 

 

 

③【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度(自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本合計

平成17年6月30日残高(千円)

832,742

546,644

1,038,715

2,418,102

連結会計年度中の変動額

 

 

 

 

 剰余金の配当

 

 

△39,064

△39,064

 役員賞与の支給

 

 

△19,000

△19,000

 当期純利益

 

 

383,442

383,442

 株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)

 

 

 

 

連結会計年度中の変動額合計

(千円)

325,378

325,378

平成18年6月30日残高(千円)

832,742

546,644

1,364,093

2,743,480

 

 

 

評価・換算差額等

 

純資産合計

その他有価証券評価差額金

為替換算調整勘定

評価・換算差額等合計

平成17年6月30日残高(千円)

2,418,102

連結会計年度中の変動額

 

 

 

 

 剰余金の配当

 

 

 

△39,064

 役員賞与の支給

 

 

 

△19,000

 当期純利益

 

 

 

383,442

 株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)

△15

△910

△925

△925

連結会計年度中の変動額合計

(千円)

△15

△910

△925

324,453

平成18年6月30日残高(千円)

△15

△910

△925

2,742,555

 





出典: 株式会社ユビテック、2006-06-30 期 有価証券報告書