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セクション一覧
② 【損益計算書】

 

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
百分比
(%)
金額(百万円)
百分比
(%)
Ⅰ 売上高
※1
2,032,115
100.0
2,327,073
100.0
Ⅱ 売上原価
※1
 1 製品期首たな卸高
31,799
36,797
 2 当期製品製造原価
1,475,902
1,696,816
 3 当期製品仕入高
205,238
222,843
   合計
1,712,938
1,956,456
 4 製品期末たな卸高
36,797
30,379
 5 他勘定振替高
※2
165
1,675,976
82.5
176
1,925,901
82.8
   売上総利益
356,139
17.5
401,172
17.2
Ⅲ 販売費及び一般管理費
 1 販売奨励費
48,810
44,450
 2 広告宣伝費
21,173
17,004
 3 運送諸費
33,949
33,101
 4 サービス費
23,770
25,689
 5 製品保証引当金繰入額
26,671
40,705
 6 給料・諸手当
21,545
22,052
 7 退職給付費用
3,024
2,414
 8 研究開発費
※3
79,995
94,702
 9 減価償却費
1,510
1,503
 10 貸倒引当金繰入額
168
303
 11 役員退職慰労引当金
   繰入額
123
120
 12 その他
28,439
289,178
14.2
30,325
312,370
13.4
   営業利益
66,961
3.3
88,803
3.8
Ⅳ 営業外収益
 1 受取利息
484
1,012
 2 受取配当金
※1
12,022
17,234
 3 賃貸料
※1
4,418
4,409
 4 その他
927
17,851
0.9
979
23,634
1.0
Ⅴ 営業外費用
 1 支払利息
4,559
4,528
 2 社債利息
894
1,049
 3 為替差損
16,603
19,716
 4 その他
2,578
24,635
1.2
2,679
27,972
1.2
   経常利益
60,177
3.0
84,464
3.6

 

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
百分比
(%)
金額(百万円)
百分比
(%)
Ⅵ 特別利益
 1 固定資産売却益
※4
22
133
 2 関係会社株式売却益
920
 3 収用補償金
472
 4 保険金収入
996
 5 厚生年金基金
      代行部分返上益
55,191
 6 その他
225
57,826
2.8
133
0.0
Ⅶ 特別損失
 1 固定資産売却損
※5
46
190
 2 固定資産除却損
※6
4,917
3,660
 3 減損損失
※7
19,375
695
 4 関係会社株式売却損
59
 5 投資有価証券評価損
255
29
 6 関係会社株式評価損
556
193
 7 出資金評価損
268
 8 関係会社整理損
3,013
1,206
 9 関係会社整理損失
      引当金繰入額
584
 10 投資評価引当金繰入額
※8
30,005
3,759
 11 その他
133
59,151
2.9
14
9,804
0.4
   税引前当期純利益
58,852
2.9
74,794
3.2
   法人税、住民税及び
   事業税
14,867
20,510
   過年度法人税等
※9
10,166
3,229
   法人税等調整額
22,835
47,868
2.4
△7
23,732
1.0
   当期純利益
10,984
0.5
51,062
2.2
   前期繰越利益
15,099
   土地再評価差額金取崩額
△4,477
   利益準備金取崩額
15,752
   当期未処分利益
37,357

 

製品製造原価明細書

 

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比
(%)
金額(百万円)
構成比
(%)
Ⅰ 材料費
1,324,354
88.5
1,535,268
89.6
Ⅱ 労務費
※1
109,266
7.3
110,520
6.4
Ⅲ 経費
   減価償却費
26,125
26,656
   その他
37,517
63,642
4.3
41,525
68,181
4.0
   当期総製造費用
1,497,263
100.0
1,713,970
100.0
   仕掛品期首たな卸高
26,795
25,106
    合計
1,524,057
1,739,075
   仕掛品期末たな卸高
25,106
26,774
   他勘定振替高
※2
23,050
15,485
   当期製品製造原価
1,475,902
1,696,816

 

 (注)

前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
※1 このうち、退職給付費用9,758百万円が含まれております。
※1 このうち、退職給付費用7,249百万円が含まれております。
※2 仕掛品から他勘定への振替高の内容は次のとおりであります。
機械及び装置など固定資産
9,466
百万円
販売費及び一般管理費ほか
13,584
百万円
      計
23,050
百万円

※2 仕掛品から他勘定への振替高の内容は次のとおりであります。
機械及び装置など固定資産
8,480
百万円
販売費及び一般管理費ほか
7,005
百万円
      計
15,485
百万円

原価計算の方法
  車両、海外生産用部品及び部品については標準原価に基づく工程別総合原価計算方法を採用し、個別生産品については個別原価計算方法を採用しております。なお、原価差額は期末に調整しております。
原価計算の方法
  同左





出典: マツダ株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書