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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
 (資産の部)
 Ⅰ 流動資産
  1 現金及び預金
3,325,121
2,438,557
  2 受取手形
48,124
58,485
  3 売掛金
※3
4,956,922
5,340,047
  4 商品
※4
17,303
79,564
  5 製品
841,946
929,495
  6 原材料
193,414
298,244
  7 仕掛品
432,837
577,432
  8 貯蔵品
290,147
278,970
  9 前渡金
48,330
34,892
  10 前払費用
13,012
11,174
  11 繰延税金資産
133,666
112,014
  12 未収入金
87,744
50,404
  13 その他
23,247
190,573
    貸倒引当金
△7,000
△7,000
    流動資産合計
10,404,814
50.6
10,392,851
48.8
 Ⅱ 固定資産
  1 有形固定資産
   (1) 建物
5,630,259
5,766,655
     減価償却累計額
2,926,362
2,703,897
3,103,983
2,662,673
   (2) 構築物
754,972
756,178
     減価償却累計額
481,504
273,468
511,105
245,072
   (3) 機械及び装置
16,406,180
17,260,740
     減価償却累計額
13,805,249
2,600,931
14,261,799
2,998,941
   (4) 車両運搬具
34,025
44,095
     減価償却累計額
26,080
7,945
25,996
18,099
   (5) 工具器具備品
732,622
752,930
     減価償却累計額
586,560
146,062
624,348
128,582
   (6) 土地
2,228,078
2,228,323
   (7) 建設仮勘定
94,826
484,046
     有形固定資産合計
8,055,207
39.2
8,765,737
41.2

 

 

前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
  2 無形固定資産
   (1) ソフトウェア
9,115
16,293
   (2) 施設利用権
16,133
21,581
     無形固定資産合計
25,248
0.1
37,874
0.2
  3 投資その他の資産
   (1) 投資有価証券
12,678
12,510
   (2) 関係会社株式
1,520,866
1,520,866
   (3) 出資金
30
   (4) 従業員長期貸付金
64,899
66,534
   (5) 破産債権等
4,684
1,473
   (6) 長期前払費用
9,253
4,468
   (7) 繰延税金資産
200,752
205,894
   (8) 前払年金費用
227,875
237,404
   (9) その他
110,107
65,710
     貸倒引当金
△61,827
△29,878
     投資その他の資産合計
2,089,318
10.2
2,084,982
9.8
    固定資産合計
10,169,774
49.4
10,888,593
51.2
    資産合計
20,574,588
100.0
21,281,444
100.0

 

 

前事業年度
(平成17年3月31日)
当事業年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
 1 支払手形
5,705
5,191
 2 買掛金
※3
2,846,515
3,112,435
 3 短期借入金
1,300,000
600,000
 4 未払金
151,519
556,890
 5 未払費用
288,751
320,031
 6 未払事業所税
16,703
17,099
 7 未払消費税等
84,871
 8 未払法人税等
1,229,830
553,950
 9 預り金
97,692
107,186
 10 設備関係支払手形
56,440
19,440
 11 その他
2,982
2,302
   流動負債合計
6,081,008
29.6
5,294,524
24.9
Ⅱ 固定負債
 1 退職給付引当金
44,663
49,828
 2 役員退職慰労引当金
118,495
104,308
   固定負債合計
163,158
0.8
154,136
0.7
   負債合計
6,244,166
30.3
5,448,660
25.6
(資本の部)
Ⅰ 資本金
※1
3,018,648
14.7
3,018,648
14.2
Ⅱ 資本剰余金
 1 資本準備金
2,769,453
2,769,453
   資本剰余金合計
2,769,453
13.5
2,769,453
13.0
Ⅲ 利益剰余金
 1 利益準備金
392,948
 392,948
 2 任意積立金
  (1)固定資産圧縮積立金
79,126
61,501
  (2)別途積立金
5,226,034
5,226,034
 3 当期未処分利益
2,846,718
4,369,429
   利益剰余金合計
8,544,826
41.5
10,049,911
47.2
Ⅳ その他有価証券評価差額金
△22
△0.0
Ⅴ 自己株式
※2
△2,481
△0.0
△5,227
△0.0
   資本合計
14,330,422
69.7
15,832,784
74.4
   負債・資本合計
20,574,588
100.0
21,281,444
100.0

 





出典: フジオーゼックス株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書