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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
 (資産の部)
 Ⅰ 流動資産
  1 現金及び預金
2,438,557
2,550,350
  2 受取手形
※6
58,485
40,014
  3 売掛金
※3,6
5,340,047
6,138,994
  4 商品
※4
79,564
40,137
  5 製品
929,495
661,108
  6 原材料
298,244
393,262
  7 仕掛品
577,432
621,704
  8 貯蔵品
278,970
395,371
  9 前渡金
34,892
  10 前払費用
11,174
14,625
  11 繰延税金資産
112,014
194,999
  12 未収入金
50,404
137,219
  13 その他
190,573
21,931
    貸倒引当金
△7,000
△8,000
    流動資産合計
10,392,851
48.8
11,201,713
50.8
 Ⅱ 固定資産
  1 有形固定資産
   (1) 建物
5,766,655
6,069,488
     減価償却累計額
3,103,983
2,662,673
3,187,318
2,882,171
   (2) 構築物
756,178
735,471
     減価償却累計額
511,105
245,072
520,359
215,112
   (3) 機械及び装置
17,260,740
17,565,825
     減価償却累計額
14,261,799
2,998,941
14,636,015
2,929,810
   (4) 車両運搬具
44,095
37,560
     減価償却累計額
25,996
18,099
26,785
10,775
   (5) 工具器具備品
752,930
762,320
     減価償却累計額
624,348
128,582
637,916
124,404
   (6) 土地
2,228,323
2,228,632
   (7) 建設仮勘定
484,046
148,860
     有形固定資産合計
8,765,737
41.2
8,539,763
38.7

 

 

前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
  2 無形固定資産
   (1) ソフトウェア
16,293
16,004
   (2) 施設利用権
21,581
21,225
     無形固定資産合計
37,874
0.2
37,230
0.2
  3 投資その他の資産
   (1) 投資有価証券
12,510
12,510
   (2) 関係会社株式
1,520,866
1,520,866
   (3) 関係会社出資金
161,712
   (4) 従業員長期貸付金
66,534
46,872
   (5) 破産債権等
1,473
1,262
   (6) 長期前払費用
4,468
5,462
   (7) 繰延税金資産
205,894
155,262
   (8) 前払年金費用
237,404
294,018
   (9) その他
65,710
101,427
    貸倒引当金
△29,878
△30,667
    投資その他の資産合計
2,084,982
9.8
2,268,724
10.3
    固定資産合計
10,888,593
51.2
10,845,717
49.2
    資産合計
21,281,444
100.0
22,047,430
100.0

 

 

前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
 1 支払手形
5,191
4,096
 2 買掛金
※3,6
3,112,435
3,623,480
 3 短期借入金
600,000
600,000
 4 未払金
※6
556,890
232,728
 5 未払費用
320,031
363,564
 6 未払事業所税
17,099
12,627
 7 未払消費税等
1,460
 8 未払法人税等
553,950
277,243
 9 預り金
107,186
93,795
 10 役員賞与引当金
25,000
 11 設備関係支払手形
※6
19,440
11,700
 12 その他
2,302
1
   流動負債合計
5,294,524
24.9
5,245,695
23.8
Ⅱ 固定負債
 1 退職給付引当金
49,828
52,180
 2 役員退職慰労引当金
104,308
108,701
   固定負債合計
154,136
0.7
160,881
0.7
   負債合計
5,448,660
25.6
5,406,577
24.5
(資本の部)
Ⅰ 資本金
※1
3,018,648
14.2
Ⅱ 資本剰余金
 1 資本準備金
2,769,453
   資本剰余金合計
2,769,453
13.0
Ⅲ 利益剰余金
 1 利益準備金
 392,948
 2 任意積立金
  (1)固定資産圧縮積立金
61,501
  (2)別途積立金
5,226,034
 3 当期未処分利益
4,369,429
   利益剰余金合計
10,049,911
47.2
Ⅳ 自己株式
※2
△5,227
△0.0
   資本合計
15,832,784
74.4
   負債・資本合計
21,281,444
100.0

 

 

前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
 1 資本金
3,018,648
13.7
 2 資本剰余金
  (1) 資本準備金
2,769,453
    資本剰余金合計
2,769,453
12.6
 3 利益剰余金
  (1) 利益準備金
392,948
  (2) その他利益剰余金
    固定資産圧縮積立金
37,281
    別途積立金
5,226,034
    繰越利益剰余金
5,201,718
    利益剰余金合計
10,857,980
49.2
 4 自己株式
△5,227
△0.0
   株主資本合計
16,640,853
75.5
   純資産合計
16,640,853
75.5
   負債純資産合計
22,047,430
100.0

 





出典: フジオーゼックス株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書