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セクション一覧
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
 
 
前連結会計年度
(平成16年10月31日)
当連結会計年度
(平成17年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ.流動資産
 
 
 
 
 
 
 
1.現金及び預金
 
 
4,637,470
 
 
3,727,299
 
2.受取手形及び売掛金
※1,10
 
3,784,565
 
 
3,366,452
 
3.有価証券
 
 
651,102
 
 
 
4.たな卸資産
 
 
39,140,427
 
 
39,782,685
 
5.繰延税金資産
 
 
606,894
 
 
1,201,869
 
6.その他
※1
 
1,556,240
 
 
1,898,532
 
7.貸倒引当金
 
 
△158,492
 
 
△114,600
 
流動資産合計
 
 
50,218,207
57.3
 
49,862,239
57.7
Ⅱ.固定資産
 
 
 
 
 
 
 
(1)有形固定資産
※2
 
 
 
 
 
 
1.建物及び構築物
 
27,143,738
 
 
23,753,639
 
 
減価償却累計額
 
14,050,145
13,093,593
 
11,739,797
12,013,842
 
2.機械装置及び運搬具
 
1,851,242
 
 
1,797,441
 
 
減価償却累計額
 
1,543,342
307,900
 
1,513,125
284,315
 
3.養殖設備
 
734,044
 
 
746,876
 
 
減価償却累計額
 
598,539
135,505
 
613,086
133,789
 
4.工具器具及び備品
 
2,883,000
 
 
2,073,851
 
 
減価償却累計額
 
2,186,094
696,906
 
1,478,136
595,715
 
5.土地
※5
 
12,656,739
 
 
12,656,738
 
6.建設仮勘定
 
 
1,557
 
 
9,983
 
有形固定資産合計
 
 
26,892,201
30.7
 
25,694,385
29.7
(2)無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
1.借地権
 
 
2,267,365
 
 
2,267,365
 
2.連結調整勘定
 
 
4,588
 
 
2,161
 
3.その他
 
 
136,588
 
 
144,138
 
無形固定資産合計
 
 
2,408,542
2.7
 
2,413,665
2.8

 

 
 
前連結会計年度
(平成16年10月31日)
当連結会計年度
(平成17年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(3)投資その他の資産
 
 
 
 
 
 
 
1.投資有価証券
※2,3
 
2,297,815
 
 
3,175,275
 
2.長期貸付金
 
 
207,417
 
 
183,042
 
3.長期前払費用
 
 
680,018
 
 
534,955
 
4.繰延税金資産
 
 
1,954,950
 
 
1,750,377
 
5.その他
 
 
3,167,104
 
 
3,041,842
 
6.貸倒引当金
 
 
△316,862
 
 
△280,782
 
投資その他の資産合計
 
 
7,990,442
9.1
 
8,404,711
9.7
固定資産合計
 
 
37,291,185
42.5
 
36,512,761
42.2
Ⅲ.繰延資産
 
 
 
 
 
 
 
1.開業費
 
 
105,778
 
 
46,153
 
2.社債発行費
 
 
27,466
 
 
 
繰延資産合計
 
 
133,245
0.2
 
46,153
0.1
資産合計
 
 
87,642,637
100.0
 
86,421,154
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 
(負債の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ.流動負債
 
 
 
 
 
 
 
1.支払手形及び買掛金
 
 
457,637
 
 
358,477
 
2.短期借入金
 
 
6,155,264
 
 
3,928,593
 
3.一年内返済予定の長期借入金
 
 
515,000
 
 
10,487,500
 
4.一年内償還予定の社債
 
 
4,320,000
 
 
1,360,000
 
5.一年内償還予定の転換社債
 
 
 
 
6,554,000
 
6.未払金
 
 
804,403
 
 
885,378
 
7.未払法人税等
 
 
64,228
 
 
714,303
 
8.未払費用
 
 
305,573
 
 
239,167
 
9.その他
 
 
254,911
 
 
355,708
 
流動負債合計
 
 
12,877,016
14.7
 
24,883,128
28.8

 

 
 
前連結会計年度
(平成16年10月31日)
当連結会計年度
(平成17年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
Ⅱ.固定負債
 
 
 
 
 
 
 
1.社債
 
 
2,860,000
 
 
1,500,000
 
2.転換社債
 
 
6,655,000
 
 
 
3.長期借入金
 
 
18,437,500
 
 
13,500,000
 
4.退職給付引当金
 
 
5,074,646
 
 
5,136,748
 
5.役員退職慰労引当金
 
 
341,000
 
 
357,160
 
6.再評価に係る繰延税金負債
※5
 
2,360,322
 
 
2,360,322
 
7.その他
 
 
82,706
 
 
14,384
 
固定負債合計
 
 
35,811,175
40.9
 
22,868,615
26.5
負債合計
 
 
48,688,191
55.6
 
47,751,744
55.3
 
 
 
 
 
 
 
 
(少数株主持分の部)
 
 
 
 
 
 
 
少数株主持分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(資本の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ.資本金
※6
 
16,662,949
19.0
 
16,662,949
19.3
Ⅱ.資本剰余金
 
 
16,359,406
18.7
 
16,359,632
18.9
Ⅲ.利益剰余金
 
 
3,482,619
4.0
 
2,614,612
3.0
Ⅳ.土地再評価差額金
※5
 
2,663,504
3.0
 
2,663,504
3.1
Ⅴ.その他有価証券評価差額金
 
 
87,707
0.1
 
469,329
0.5
Ⅵ.為替換算調整勘定
 
 
△130,326
△0.2
 
83,298
0.1
Ⅶ.自己株式
※7
 
△171,413
△0.2
 
△183,915
△0.2
資本合計
 
 
38,954,446
44.4
 
38,669,410
44.7
負債、少数株主持分及び資本合計
 
 
87,642,637
100.0
 
86,421,154
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 




出典: 株式会社TASAKI、2005-10-31 期 有価証券報告書