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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
 
 
前事業年度
(平成17年10月31日)
当事業年度
(平成18年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動資産
 
 
 
 
 
 
 
1.現金及び預金
 
 
3,422,989
 
 
3,039,726
 
2.受取手形
※1
 
278,329
 
 
245,237
 
3.売掛金
※7
 
3,826,129
 
 
3,455,269
 
4.商品及び製品
 
 
28,445,267
 
 
28,273,501
 
5.半製品
 
 
988,662
 
 
1,001,669
 
6.原材料
 
 
2,043,359
 
 
1,857,208
 
7.仕掛品
 
 
2,182,940
 
 
2,267,631
 
8.養殖仕掛品
 
 
3,603,308
 
 
3,432,478
 
9.前渡金
 
 
5,153
 
 
42,105
 
10.前払費用
 
 
355,249
 
 
231,407
 
11.短期貸付金
 
 
288,017
 
 
227,300
 
12.未収入金
※1
 
1,409,038
 
 
1,376,009
 
13.繰延税金資産
 
 
1,076,990
 
 
809,165
 
14.その他
 
 
159,922
 
 
156,123
 
15.貸倒引当金
 
 
△438,672
 
 
△627,069
 
流動資産合計
 
 
47,646,687
55.1
 
45,787,764
55.9

 

 
 
前事業年度
(平成17年10月31日)
当事業年度
(平成18年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
Ⅱ 固定資産
 
 
 
 
 
 
 
(1)有形固定資産
※2,3
 
 
 
 
 
 
1.建物
 
21,684,170
 
 
20,908,326
 
 
減価償却累計額
 
10,412,446
11,271,724
 
10,612,788
10,295,537
 
2.構築物
 
1,356,191
 
 
1,366,493
 
 
減価償却累計額
 
1,026,703
329,487
 
1,054,303
312,189
 
3.機械及び装置
 
555,380
 
 
552,878
 
 
減価償却累計額
 
524,280
31,100
 
519,070
33,808
 
4.船舶
 
808,662
 
 
813,000
 
 
減価償却累計額
 
750,353
58,309
 
757,640
55,360
 
5.養殖設備
 
576,468
 
 
562,437
 
 
減価償却累計額
 
531,260
45,207
 
523,013
39,424
 
6.車両運搬具
 
95,955
 
 
43,019
 
 
減価償却累計額
 
88,613
7,342
 
39,356
3,663
 
7.工具器具及び備品
 
1,831,715
 
 
1,791,343
 
 
減価償却累計額
 
1,271,263
560,451
 
1,197,500
593,843
 
8.土地
※4
 
13,189,463
 
 
12,204,340
 
9.建設仮勘定
 
 
576
 
 
1,162
 
有形固定資産合計
 
 
25,493,664
29.5
 
23,539,330
28.7
(2)無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
1.借地権
 
 
2,267,365
 
 
2,267,365
 
2.その他
 
 
36,471
 
 
40,176
 
無形固定資産合計
 
 
2,303,837
2.6
 
2,307,542
2.8

 

 
 
前事業年度
(平成17年10月31日)
当事業年度
(平成18年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(3)投資その他の資産
 
 
 
 
 
 
 
1.投資有価証券
※2
 
3,165,275
 
 
3,050,143
 
2.関係会社株式
 
 
2,812,920
 
 
2,440,973
 
3.出資金
 
 
66,268
 
 
66,298
 
4.関係会社出資金
 
 
5,300
 
 
 
5.従業員長期貸付金
 
 
183,042
 
 
298,223
 
6.破産債権等
 
 
180,493
 
 
268,270
 
7.長期前払費用
 
 
518,889
 
 
263,379
 
8.差入保証金
 
 
2,571,922
 
 
2,252,474
 
9.繰延税金資産
 
 
1,695,028
 
 
1,884,909
 
10.その他
 
 
165,773
 
 
158,516
 
11.貸倒引当金
 
 
△280,782
 
 
△364,945
 
投資その他の資産合計
 
 
11,084,133
12.8
 
10,318,243
12.6
固定資産合計
 
 
38,881,635
44.9
 
36,165,117
44.1
資産合計
 
 
86,528,323
100.0
 
81,952,881
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
前事業年度
(平成17年10月31日)
当事業年度
(平成18年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(負債の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動負債
 
 
 
 
 
 
 
1.支払手形
 
 
 
 
36,747
 
2.買掛金
 
 
310,506
 
 
280,845
 
3.短期借入金
 
 
3,450,000
 
 
6,050,000
 
4.一年内返済予定の長期借入金
 
 
10,487,500
 
 
8,140,000
 
5.一年内償還予定の社債
 
 
1,360,000
 
 
1,500,000
 
6.一年内償還予定の転換社債
 
 
6,554,000
 
 
 
7.未払金
 
 
829,632
 
 
790,431
 
8.未払費用
 
 
251,590
 
 
262,221
 
9.未払法人税等
 
 
575,207
 
 
54,083
 
10.役員賞与引当金
 
 
 
 
35,600
 
11.その他
 
 
325,419
 
 
162,448
 
流動負債合計
 
 
24,143,856
27.9
 
17,312,377
21.1
Ⅱ 固定負債
 
 
 
 
 
 
 
1.社債
 
 
1,500,000
 
 
 
2.長期借入金
 
 
13,500,000
 
 
19,860,000
 
3.退職給付引当金
 
 
5,132,688
 
 
5,153,285
 
4.役員退職慰労引当金
 
 
357,160
 
 
367,360
 
5.再評価に係る繰延税金負債
※4
 
2,360,322
 
 
1,971,089
 
6.その他
 
 
6,418
 
 
750
 
固定負債合計
 
 
22,856,589
26.4
 
27,352,484
33.4
負債合計
 
 
47,000,446
54.3
 
44,664,862
54.5

 

 
 
前事業年度
(平成17年10月31日)
当事業年度
(平成18年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資本の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 資本金
※5
 
16,662,949
19.3
 
Ⅱ 資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
1.資本準備金
 
16,359,274
 
 
 
 
2.その他資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)自己株式処分差益
 
357
 
 
 
 
資本剰余金合計
 
 
16,359,632
18.9
 
Ⅲ 利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
1.利益準備金
 
731,759
 
 
 
 
2.任意積立金
 
 
 
 
 
 
 
(1)中間配当積立金
 
9,943
 
 
 
 
(2)圧縮記帳積立金
 
134,617
 
 
 
 
(3)別途積立金
 
3,630,000
 
 
 
 
3.当期未処理損失(△)
 
△949,942
 
 
 
 
利益剰余金合計
 
 
3,556,377
4.1
 
Ⅳ 土地再評価差額金
※4
 
2,663,504
3.1
 
Ⅴ その他有価証券評価差額金
 
 
469,329
0.5
 
Ⅵ 自己株式
※6
 
△183,915
△0.2
 
資本合計
 
 
39,527,877
45.7
 
負債資本合計
 
 
86,528,323
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前事業年度
(平成17年10月31日)
当事業年度
(平成18年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(純資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 株主資本
 
 
 
 
 
 
 
1.資本金
 
 
 
16,664,948
20.3
2.資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)資本準備金
 
 
 
4,361,274
 
 
(2)その他資本剰余金
 
 
 
12,000,357
 
 
資本剰余金合計 
 
 
 
16,361,631
20.0
3.利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
その他利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
圧縮記帳積立金
 
 
 
132,934
 
 
中間配当積立金
 
 
 
10,892
 
 
別途積立金
 
 
 
2,280,000
 
 
繰越利益剰余金
 
 
 
△529,461
 
 
利益剰余金合計 
 
 
 
1,894,365
2.3
4.自己株式
 
 
 
△197,401
△0.2
株主資本合計 
 
 
 
34,723,544
42.4
Ⅱ 評価・換算差額等
 
 
 
 
 
 
 
1.その他有価証券評価差額金
 
 
 
467,810
0.6
2.土地再評価差額金
※4
 
 
2,096,664
2.5
評価・換算差額等合計 
 
 
 
2,564,474
3.1
純資産合計 
 
 
 
37,288,019
45.5
負債純資産合計 
 
 
 
81,952,881
100.0
               




出典: 株式会社TASAKI、2006-10-31 期 有価証券報告書