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セクション一覧

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

前連結会計年度
(平成18年10月31日)
当連結会計年度
(平成19年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
 1 現金及び預金
3,370,653
3,969,717
 2 受取手形及び売掛金
※1
3,094,468
3,297,247
 3 棚卸資産
39,408,184
31,396,321
 4 繰延税金資産
870,760
2,244,479
 5 その他
※1
1,742,403
1,969,430
 6 貸倒引当金
△170,784
△132,674
   流動資産合計
48,315,686
58.8
42,744,520
67.0
Ⅱ 固定資産
 (1) 有形固定資産
※2
  1 建物及び構築物
22,991,159
19,017,887
    減価償却累計額
12,010,553
10,980,605
11,783,970
7,233,916
  2 機械装置及び運搬具
1,761,387
1,757,852
    減価償却累計額
1,495,035
266,352
1,502,708
255,144
  3 養殖設備
745,954
729,534
    減価償却累計額
627,985
117,969
627,391
102,143
  4 工具器具及び備品
2,022,291
2,074,167
    減価償却累計額
1,409,244
613,046
1,418,608
655,559
  5 土地
※4
11,671,615
7,094,763
  6 建設仮勘定
11,020
1,639
    有形固定資産合計
23,660,609
28.8
15,343,166
24.1
 (2) 無形固定資産
  1 借地権
2,267,365
  2 その他
148,102
143,347
    無形固定資産合計
2,415,468
2.9
143,347
0.2

 

前連結会計年度
(平成18年10月31日)
当連結会計年度
(平成19年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
 (3) 投資その他の資産
  1 投資有価証券
※2,3
3,060,143
1,623,705
  2 長期貸付金
148,223
134,034
  3 長期前払費用
278,356
212,392
  4 繰延税金資産
1,906,829
1,149,073
  5 その他
2,802,418
2,568,418
  6 貸倒引当金
△362,770
△133,584
    投資その他の資産合計
7,833,200
9.5
5,554,040
8.7
    固定資産合計
33,909,278
41.2
21,040,554
33.0
Ⅲ 繰延資産
   社債発行費
15,375
    繰延資産合計
15,375
0.0
   資産合計
82,224,965
100.0
63,800,451
100.0
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
 1 支払手形及び買掛金
414,825
239,773
 2 短期借入金
※2
6,463,508
5,786,710
 3 一年内返済予定の長期
   借入金
※2
8,140,000
5,284,000
 4 一年内償還予定の社債
1,500,000
 5 未払金
770,130
905,970
 6 未払法人税等
144,491
1,059,438
 7 未払費用
302,250
279,097
 8 役員賞与引当金
35,600
 9 その他
206,841
237,791
   流動負債合計
17,977,647
21.8
13,792,781
21.6

 

前連結会計年度
(平成18年10月31日)
当連結会計年度
(平成19年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
Ⅱ 固定負債
 1 社債
1,500,000
 2 長期借入金
※2
19,860,000
7,780,000
 3 退職給付引当金
5,153,733
5,176,981
 4 役員退職慰労引当金
367,360
390,040
 5 再評価に係る繰延税金
   負債
※4
1,971,089
1,417,824
 6 その他
10,312
17,092
   固定負債合計
27,362,495
33.3
16,281,938
25.5
   負債合計
45,340,142
55.1
30,074,720
47.1
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
 1 資本金
16,664,948
20.3
16,664,948
26.1
 2 資本剰余金
16,361,631
19.9
16,212,677
25.4
 3 利益剰余金
1,354,462
1.6
△15,711
△0.0
 4 自己株式
△197,401
△0.2
△788,613
△1.2
   株主資本合計
34,183,641
41.6
32,073,301
50.3
Ⅱ 評価・換算差額等
 1 その他有価証券評価差
   額金
467,810
0.6
246,045
0.4
 2 土地再評価差額金
※4
2,096,664
2.5
1,287,207
2.0
 3 為替換算調整勘定
136,706
0.2
119,175
0.2
   評価・換算差額等合計
2,701,180
3.3
1,652,429
2.6
   純資産合計
36,884,822
44.9
33,725,730
52.9
   負債純資産合計
82,224,965
100.0
63,800,451
100.0

 





出典: 株式会社TASAKI、2007-10-31 期 有価証券報告書