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セクション一覧

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

前連結会計年度
(平成19年10月31日)
当連結会計年度
(平成20年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
 1 現金及び預金
※3
3,969,717
8,228,487
 2 受取手形及び売掛金
※1,2
  3
3,297,247
2,186,855
 3 棚卸資産
※3
31,396,321
16,747,196
 4 繰延税金資産
2,244,479
18,809
 5 その他
※1
1,969,430
1,453,896
 6 貸倒引当金
△132,674
△57,197
   流動資産合計
42,744,520
67.0
28,578,048
69.3
Ⅱ 固定資産
 (1) 有形固定資産
※3
  1 建物及び構築物
19,017,887
14,805,006
    減価償却累計額
11,783,970
7,233,916
10,422,265
4,382,740
  2 機械装置及び運搬具
1,757,852
1,694,547
    減価償却累計額
1,502,708
255,144
1,484,601
209,946
  3 養殖設備
729,534
676,915
    減価償却累計額
627,391
102,143
615,089
61,826
  4 工具器具及び備品
2,074,167
2,078,429
    減価償却累計額
1,418,608
655,559
1,498,558
579,870
  5 土地
※5
7,094,763
4,261,889
  6 建設仮勘定
1,639
3,042
    有形固定資産合計
15,343,166
24.1
9,499,316
23.1
 (2) 無形固定資産
   その他
143,347
143,569
    無形固定資産合計
143,347
0.2
143,569
0.3

 

前連結会計年度
(平成19年10月31日)
当連結会計年度
(平成20年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
 (3) 投資その他の資産
  1 投資有価証券
※3,4
1,623,705
251,565
  2 長期貸付金
134,034
115,009
  3 長期前払費用
212,392
23,066
  4 敷金保証金
2,301,158
  5 繰延税金資産
1,149,073
151
  6 その他
2,568,418
440,757
  7 貸倒引当金
△133,584
△105,835
    投資その他の資産合計
5,554,040
8.7
3,025,872
7.3
    固定資産合計
21,040,554
33.0
12,668,759
30.7
Ⅲ 繰延資産
   社債発行費
15,375
    繰延資産合計
15,375
0.0
   資産合計
63,800,451
100.0
41,246,808
100.0
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
 1 支払手形及び買掛金
239,773
182,369
 2 短期借入金
※3
5,786,710
 3 一年内返済予定の長期
   借入金
※3
5,284,000
 4 未払金
905,970
1,229,418
 5 未払法人税等
1,059,438
81,489
 6 未払費用
279,097
258,407
 7 賞与引当金
144,459
 8 その他
237,791
206,043
   流動負債合計
13,792,781
21.6
2,102,188
5.1

 

前連結会計年度
(平成19年10月31日)
当連結会計年度
(平成20年10月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
Ⅱ 固定負債
 1 社債
※3
1,500,000
 2 長期借入金
※3
7,780,000
9,529,908
 3 退職給付引当金
5,176,981
5,054,749
 4 役員退職慰労引当金
390,040
 5 繰延税金負債
20,375
 6 再評価に係る繰延税金
   負債
※5
1,417,824
741,445
 7 その他
17,092
15,619
   固定負債合計
16,281,938
25.5
15,362,098
37.2
   負債合計
30,074,720
47.1
17,464,287
42.3
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
 1 資本金
16,664,948
26.1
20,164,948
48.9
 2 資本剰余金
16,212,677
25.4
19,711,568
47.8
 3 利益剰余金
△15,711
△0.0
△15,787,343
△38.3
 4 自己株式
△788,613
△1.2
△790,887
△1.9
   株主資本合計
32,073,301
50.3
23,298,285
56.5
Ⅱ 評価・換算差額等
 1 その他有価証券評価差
   額金
246,045
0.4
 2 土地再評価差額金
※5
1,287,207
2.0
657,208
1.6
 3 為替換算調整勘定
119,175
0.2
△172,973
△0.4
   評価・換算差額等合計
1,652,429
2.6
484,234
1.2
   純資産合計
33,725,730
52.9
23,782,520
57.7
   負債純資産合計
63,800,451
100.0
41,246,808
100.0

 





出典: 株式会社TASAKI、2008-10-31 期 有価証券報告書