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セクション一覧
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成21年10月31日)
当連結会計年度
(平成22年10月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
※1 5,635,546
※1 3,642,218
受取手形及び売掛金
※1, ※4 1,862,717
※1, ※4 748,060
商品及び製品
※1 9,060,864
※1 7,775,585
仕掛品
※1 510,650
※1 444,622
原材料
※1 1,226,102
※1 1,332,040
繰延税金資産
12,605
その他
1,632,516
※1 1,393,260
貸倒引当金
△39,664
△12,201
流動資産合計
19,901,339
15,323,586
固定資産


有形固定資産


建物及び構築物
6,585,674
6,410,202
減価償却累計額
△5,881,520
△4,828,991
建物及び構築物(純額)
※1 704,153
※1 1,581,210
機械装置及び運搬具
757,562
694,745
減価償却累計額
△627,299
△587,544
機械装置及び運搬具(純額)
130,263
107,200
養殖設備
197,909
177,618
減価償却累計額
△184,393
△171,761
養殖設備(純額)
13,515
5,856
工具、器具及び備品
1,665,509
1,776,166
減価償却累計額
△1,199,385
△1,196,014
工具、器具及び備品(純額)
466,124
580,151
土地
※1, ※2 1,807,025
※1, ※2 1,156,345
建設仮勘定
14,079
134,816
有形固定資産合計
3,135,162
3,565,580
無形固定資産


その他
72,704
122,482
無形固定資産合計
72,704
122,482
投資その他の資産


投資有価証券
58,295
54,671
長期貸付金
62,243
53,328
長期前払費用
224,190
190,282
長期預金
※1 575,000
※1 500,000
敷金及び保証金
1,734,548
1,733,066
その他
199,969
119,121
貸倒引当金
△90,543
△78,564
投資その他の資産合計
2,763,704
2,571,906
固定資産合計
5,971,571
6,259,969
資産合計
25,872,910
21,583,556
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成21年10月31日)
当連結会計年度
(平成22年10月31日)
負債の部


流動負債


支払手形及び買掛金
456,194
※4 556,227
1年内返済予定の長期借入金
※1 368,250
※1 529,974
未払金
818,715
978,728
未払法人税等
98,884
62,858
未払費用
347,129
125,876
賞与引当金
101,925
96,957
その他
121,470
106,318
流動負債合計
2,312,569
2,456,941
固定負債


長期借入金
※1 4,050,750
※1 2,384,882
繰延税金負債
72,635
41,755
再評価に係る繰延税金負債
※2 265,706
※2 78,873
退職給付引当金
2,844,440
2,950,625
その他
750
68,697
固定負債合計
7,234,282
5,524,835
負債合計
9,546,851
7,981,777
純資産の部


株主資本


資本金
20,164,948
7,500,000
資本剰余金
19,710,964
8,809,343
利益剰余金
△22,913,740
△1,765,344
自己株式
△791,478
△791,935
株主資本合計
16,170,694
13,752,062
評価・換算差額等


土地再評価差額金
※2 378,385
※2 105,039
為替換算調整勘定
△265,277
△375,713
評価・換算差額等合計
113,107
△270,674
新株予約権
42,256
120,391
純資産合計
16,326,059
13,601,779
負債純資産合計
25,872,910
21,583,556




出典: 株式会社TASAKI、2010-10-31 期 有価証券報告書