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セクション一覧
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成23年10月31日)
当連結会計年度
(平成24年10月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
※1 1,854,637
※1 2,040,500
受取手形及び売掛金
※1 705,139
※1 629,475
商品及び製品
※1 7,911,383
※1 8,082,375
仕掛品
※1 385,836
※1 404,007
原材料
※1 1,643,655
※1 819,554
繰延税金資産
2,269
その他
1,075,385
※1 1,108,630
貸倒引当金
△13,856
△5,215
流動資産合計
13,564,450
13,079,327
固定資産


有形固定資産


建物及び構築物
6,181,432
6,284,658
減価償却累計額
△5,033,160
△5,278,251
建物及び構築物(純額)
1,148,271
※1 1,006,406
機械装置及び運搬具
673,366
674,186
減価償却累計額
△588,040
△604,374
機械装置及び運搬具(純額)
85,325
69,811
養殖設備
172,537
174,872
減価償却累計額
△168,296
△170,400
養殖設備(純額)
4,240
4,471
工具、器具及び備品
1,914,930
1,677,760
減価償却累計額
△1,308,892
△1,169,330
工具、器具及び備品(純額)
606,038
508,430
土地
※1, ※2 1,079,212
※1, ※2 1,079,212
建設仮勘定
1,465
有形固定資産合計
2,923,089
2,669,798
無形固定資産


その他
129,431
101,908
無形固定資産合計
129,431
101,908
投資その他の資産


投資有価証券
54,277
53,756
長期貸付金
43,900
34,890
長期前払費用
157,425
145,158
敷金及び保証金
1,430,230
1,200,703
その他
77,355
73,761
貸倒引当金
△62,564
△59,627
投資その他の資産合計
1,700,625
1,448,643
固定資産合計
4,753,146
4,220,350
資産合計
18,317,596
17,299,678
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成23年10月31日)
当連結会計年度
(平成24年10月31日)
負債の部


流動負債


支払手形及び買掛金
391,423
307,295
1年内返済予定の長期借入金
※1 215,574
※1 2,254,508
未払金
514,732
448,860
未払法人税等
67,103
38,548
未払費用
65,626
90,713
賞与引当金
46,691
7,285
役員賞与引当金
7,900
資産除去債務
3,166
4,616
その他
76,421
80,153
流動負債合計
1,380,738
3,239,882
固定負債


長期借入金
※1 2,254,508
繰延税金負債
56,987
45,579
再評価に係る繰延税金負債
※2 63,637
※2 56,505
退職給付引当金
3,028,021
3,055,624
資産除去債務
168,133
169,832
その他
50,972
33,246
固定負債合計
5,622,261
3,360,787
負債合計
7,003,000
6,600,670
純資産の部


株主資本


資本金
7,500,000
100,000
資本剰余金
8,809,343
11,629,566
利益剰余金
△3,885,473
△73,038
自己株式
△792,264
△792,480
株主資本合計
11,631,604
10,864,047
その他の包括利益累計額


土地再評価差額金
※2 82,747
※2 89,879
為替換算調整勘定
△399,755
△340,491
その他の包括利益累計額合計
△317,008
△250,612
新株予約権
85,572
純資産合計
11,314,596
10,699,008
負債純資産合計
18,317,596
17,299,678




出典: 株式会社TASAKI、2012-10-31 期 有価証券報告書