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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成23年10月31日)
当事業年度
(平成24年10月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
※1 1,380,216
※1 1,609,587
受取手形
97,265
64,620
売掛金
※1, ※3 567,975
※1, ※3 570,599
商品及び製品
※1 7,148,968
※1 7,234,822
仕掛品
※1 204,320
※1 223,181
原材料
※1 1,565,761
※1 736,101
前渡金
588
前払費用
321,740
317,673
短期貸付金
※3 567,800
※3 625,800
未収入金
602,357
※1 738,007
その他
141,315
89,434
貸倒引当金
△12,102
△515
流動資産合計
12,586,207
12,209,311
固定資産


有形固定資産


建物
5,442,506
5,399,514
減価償却累計額
△4,521,167
△4,616,653
建物(純額)
921,339
※1 782,860
構築物
242,411
242,220
減価償却累計額
△208,923
△211,722
構築物(純額)
33,487
30,498
機械及び装置
254,389
249,477
減価償却累計額
△239,579
△240,193
機械及び装置(純額)
14,809
9,283
船舶
148,844
144,919
減価償却累計額
△143,305
△139,023
船舶(純額)
5,539
5,895
養殖設備
46,700
44,577
減価償却累計額
△46,466
△44,577
養殖設備(純額)
234
0
工具、器具及び備品
1,805,969
1,561,247
減価償却累計額
△1,221,347
△1,071,282
工具、器具及び備品(純額)
584,622
489,965
土地
※1, ※2 1,079,212
※1, ※2 1,079,212
建設仮勘定
1,289
有形固定資産合計
2,639,245
2,399,005
無形固定資産


その他
122,608
95,058
無形固定資産合計
122,608
95,058
(単位:千円)
前事業年度
(平成23年10月31日)
当事業年度
(平成24年10月31日)
投資その他の資産


投資有価証券
54,277
53,756
関係会社株式
912,283
942,664
出資金
839
685
長期貸付金
43,900
34,890
関係会社長期貸付金
30,000
27,000
破産更生債権等
5,074
2,138
長期前払費用
85,603
72,695
敷金及び保証金
1,408,433
1,168,997
長期未収入金
※3 373,418
※3 377,443
その他
64,350
62,547
貸倒引当金
△413,210
△489,385
投資その他の資産合計
2,564,971
2,253,432
固定資産合計
5,326,825
4,747,496
資産合計
17,913,033
16,956,808
負債の部


流動負債


支払手形
104,949
92,140
買掛金
249,246
201,243
1年内返済予定の長期借入金
※1 215,574
※1 2,254,508
未払金
514,353
410,593
未払費用
46,265
70,889
未払法人税等
66,960
38,405
未払消費税等
20,153
賞与引当金
40,000
役員賞与引当金
7,900
資産除去債務
3,166
2,810
その他
76,783
55,898
流動負債合計
1,317,299
3,154,543
固定負債


長期借入金
※1 2,254,508
繰延税金負債
18,928
16,482
再評価に係る繰延税金負債
※2 63,637
※2 56,505
退職給付引当金
3,022,219
3,048,721
資産除去債務
165,418
164,779
その他
50,972
33,246
固定負債合計
5,575,684
3,319,735
負債合計
6,892,984
6,474,278
(単位:千円)
前事業年度
(平成23年10月31日)
当事業年度
(平成24年10月31日)
純資産の部


株主資本


資本金
7,500,000
100,000
資本剰余金


資本準備金
7,861,274
7,861,274
その他資本剰余金
948,068
3,768,292
資本剰余金合計
8,809,343
11,629,566
利益剰余金


その他利益剰余金


中間配当積立金
10,892
10,892
繰越利益剰余金
△4,590,668
△640,899
利益剰余金合計
△4,579,776
△630,007
自己株式
△792,264
△792,480
株主資本合計
10,937,301
10,307,078
評価・換算差額等


土地再評価差額金
※2 82,747
※2 89,879
評価・換算差額等合計
82,747
89,879
新株予約権
85,572
純資産合計
11,020,049
10,482,530
負債純資産合計
17,913,033
16,956,808




出典: 株式会社TASAKI、2012-10-31 期 有価証券報告書