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セクション一覧
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成24年10月31日)
当連結会計年度
(平成25年10月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
※1 2,040,500
※1 1,593,817
受取手形及び売掛金
※1 629,475
※1 743,659
商品及び製品
※1 8,082,375
※1 9,394,603
仕掛品
※1 942,530
※1 1,300,967
原材料
※1 819,554
※1 899,864
その他
※1 1,108,630
1,228,991
貸倒引当金
△5,215
△6,312
流動資産合計
13,617,850
15,155,592
固定資産


有形固定資産


建物及び構築物
6,284,658
6,071,543
減価償却累計額
△5,278,251
△5,333,559
建物及び構築物(純額)
※1 1,006,406
※1 737,983
機械装置及び運搬具
674,186
725,601
減価償却累計額
△604,374
△660,450
機械装置及び運搬具(純額)
69,811
65,151
養殖設備
174,872
205,687
減価償却累計額
△170,400
△201,465
養殖設備(純額)
4,471
4,221
工具、器具及び備品
1,677,760
1,485,694
減価償却累計額
△1,169,330
△1,033,429
工具、器具及び備品(純額)
508,430
452,265
土地
※1, ※2 1,079,212
※1, ※2 1,079,182
建設仮勘定
1,465
10,881
有形固定資産合計
2,669,798
2,349,685
無形固定資産


その他
101,908
96,394
無形固定資産合計
101,908
96,394
投資その他の資産


投資有価証券
53,756
53,756
長期貸付金
34,890
28,501
長期前払費用
145,158
149,188
前払年金費用
402,432
敷金及び保証金
1,200,703
1,194,439
その他
73,761
86,666
貸倒引当金
△59,627
△51,691
投資その他の資産合計
1,448,643
1,863,292
固定資産合計
4,220,350
4,309,372
資産合計
17,838,201
19,464,965
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成24年10月31日)
当連結会計年度
(平成25年10月31日)
負債の部


流動負債


支払手形及び買掛金
307,295
780,620
1年内返済予定の長期借入金
※1 2,254,508
※1 200,000
未払金
448,860
596,642
未払法人税等
38,548
38,994
未払費用
90,713
96,448
賞与引当金
7,285
93,718
役員賞与引当金
7,900
63,100
資産除去債務
4,616
1,386
その他
80,153
120,824
流動負債合計
3,239,882
1,991,735
固定負債


長期借入金
※1 2,300,000
繰延税金負債
45,579
198,412
再評価に係る繰延税金負債
※2 56,505
※2 56,505
退職給付引当金
3,055,624
2,574,772
資産除去債務
169,832
177,059
その他
33,246
15,521
固定負債合計
3,360,787
5,322,270
負債合計
6,600,670
7,314,006
純資産の部


株主資本


資本金
100,000
100,000
資本剰余金
11,629,566
11,629,566
利益剰余金
364,812
796,024
自己株式
△792,480
△792,690
株主資本合計
11,301,898
11,732,900
その他の包括利益累計額


土地再評価差額金
※2 89,879
※2 94,103
為替換算調整勘定
△239,819
151,037
その他の包括利益累計額合計
△149,940
245,141
新株予約権
85,572
172,916
純資産合計
11,237,531
12,150,958
負債純資産合計
17,838,201
19,464,965




出典: 株式会社TASAKI、2013-10-31 期 有価証券報告書