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②【損益計算書】

 

 

第57期

(自 平成15年 4月 1日

至 平成16年 3月31日)

第58期

(自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

百分比(%)

金額(千円)

百分比(%)

Ⅰ 売上高

 

 

 

 

 

 

 

1.商品売上高

 

26,360,655

 

 

28,404,286

 

 

2.製品売上高

 

8,325,109

34,685,764

100.0

8,136,632

36,540,919

100.0

Ⅱ 売上原価

 

 

 

 

 

 

 

1.商品期首棚卸高

 

854,046

 

 

670,905

 

 

2.製品期首棚卸高

 

601,127

 

 

551,835

 

 

3.当期商品仕入高

 

24,572,581

 

 

27,176,353

 

 

4.当期製品製造原価

※5

6,234,728

 

 

5,989,813

 

 

合計

 

32,262,483

 

 

34,388,907

 

 

5.商品期末棚卸高

 

670,905

 

 

1,102,933

 

 

6.製品期末棚卸高

 

551,835

31,039,742

89.5

478,492

32,807,481

89.8

売上総利益

 

 

3,646,022

10.5

 

3,733,437

10.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費

※1,5

 

3,110,724

9.0

 

3,111,313

8.5

営業利益

 

 

535,297

1.5

 

622,124

1.7

Ⅳ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

1.受取利息

 

580

 

 

491

 

 

2.受取配当金

 

20,317

 

 

16,233

 

 

3.為替差益

 

 

 

7,650

 

 

4.その他

 

17,085

37,983

0.1

14,966

39,341

0.1

Ⅴ 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

1.支払利息

 

30,171

 

 

25,713

 

 

2.コミットメントライン

組成費用

 

 

 

15,000

 

 

3.手形売却損

 

 

 

11,102

 

 

4.その他

 

59,090

89,261

0.2

31,198

83,014

0.2

経常利益

 

 

484,020

1.4

 

578,451

1.6

 

 

第57期

(自 平成15年 4月 1日

至 平成16年 3月31日)

第58期

(自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

百分比(%)

金額(千円)

百分比(%)

Ⅵ 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

1.固定資産売却益

※2

71,289

 

 

758

 

 

2.特許権売却益

 

6,000

 

 

38,000

 

 

3.貸倒引当金戻入額

 

77,289

0.2

24,377

63,135

0.2

Ⅶ 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

1.固定資産売却損

※3

3,564

 

 

6,788

 

 

2.固定資産除却損

※4

68,692

 

 

43,609

 

 

3.固定資産評価損

 

8,493

 

 

 

 

4.投資有価証券評価損

 

11,231

 

 

99,655

 

 

5.電話加入権評価損

 

11,072

 

 

 

 

6.役員保険解約損

 

17,347

 

 

 

 

7.貸倒引当金繰入額

 

6,968

 

 

1,950

 

 

8.会員権評価損

 

1,000

128,370

0.4

152,003

0.4

税引前当期純利益

 

 

432,939

1.2

 

489,584

1.4

法人税、住民税及び事業税

 

25,000

 

 

23,000

 

 

法人税等調整額

 

−1,749

23,250

0.0

−5,515

17,484

0.1

当期純利益

 

 

409,689

1.2

 

472,099

1.3

前期繰越利益

 

 

681,125

 

 

934,357

 

中間配当額

 

 

58,661

 

 

97,704

 

当期未処分利益

 

 

1,032,153

 

 

1,308,752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造原価明細書

 

 

第57期

(自 平成15年 4月 1日

至 平成16年 3月31日)

第58期

(自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

Ⅰ 材料費

 

3,848,768

 

62.7

3,854,930

 

64.5

Ⅱ 労務費

 

865,509

 

14.1

864,005

 

14.5

Ⅲ 経費

※1

1,420,411

 

23.2

1,257,894

 

21.0

当期総製造費用

 

 

6,134,689

100.0

 

5,976,831

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

 

330,545

 

 

202,461

 

合計

 

 

6,465,234

 

 

6,179,293

 

期末仕掛品棚卸高

 

 

202,461

 

 

168,465

 

他勘定振替高

※2

 

28,044

 

 

21,014

 

当期製品製造原価

 

 

6,234,728

 

 

5,989,813

 

 (注) 

第57期

(自 平成15年 4月 1日

至 平成16年 3月31日)

第58期

(自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日)

原価計算の方法は部門別総合原価計算を採用しております。

同左

※1.経費のうち主なものには、減価償却費 459,291千円、外注加工費 130,668千円があります。

※1.経費のうち主なものには、減価償却費 417,057千円、外注加工費 60,344 千円があります。

※2.他勘定振替高は、研究材料等の自家消費及び不良品廃棄等による払出高であります。

※2.         同左

 

 





出典: ソマール株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書