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②【損益計算書】

 

 

第58期

(自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日)

第59期

(自 平成17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

百分比(%)

金額(千円)

百分比(%)

Ⅰ 売上高

 

 

 

 

 

 

 

1.商品売上高

 

28,404,286

 

 

27,873,807

 

 

2.製品売上高

 

8,136,632

36,540,919

100.0

10,018,397

37,892,204

100.0

Ⅱ 売上原価

 

 

 

 

 

 

 

1.商品期首棚卸高

 

670,905

 

 

1,102,933

 

 

2.製品期首棚卸高

 

551,835

 

 

478,492

 

 

3.当期商品仕入高

 

27,176,353

 

 

26,381,822

 

 

4.当期製品製造原価

※5

5,989,813

 

 

7,461,806

 

 

合計

 

34,388,907

 

 

35,425,054

 

 

5.商品期末棚卸高

 

1,102,933

 

 

1,207,683

 

 

6.製品期末棚卸高

 

478,492

32,807,481

89.8

855,304

33,362,066

88.1

売上総利益

 

 

3,733,437

10.2

 

4,530,138

11.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費

※1,5

 

3,111,313

8.5

 

3,116,482

8.2

営業利益

 

 

622,124

1.7

 

1,413,655

3.7

Ⅳ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

1.受取利息

 

491

 

 

615

 

 

2.受取配当金

 

16,233

 

 

19,711

 

 

3.為替差益

 

7,650

 

 

16,868

 

 

4. 特許権収入

 

 

 

19,000

 

 

5. その他

 

14,966

39,341

0.1

11,824

68,020

0.2

Ⅴ 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

1.支払利息

 

25,713

 

 

31,219

 

 

2.コミットメントライン

組成費用

 

15,000

 

 

 

 

3.手形売却損

 

11,102

 

 

 

 

4. 売上債権売却損

 

 

 

18,813

 

 

5. コミットメント・フィー

 

 

 

7,499

 

 

6.その他

 

31,198

83,014

0.2

6,787

64,320

0.2

経常利益

 

 

578,451

1.6

 

1,417,355

3.7

 

 

第58期

(自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日)

第59期

(自 平成17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

百分比(%)

金額(千円)

百分比(%)

Ⅵ 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

1.固定資産売却益

※2

758

 

 

115

 

 

2.特許権売却益

 

38,000

 

 

 

 

3.貸倒引当金戻入額

 

24,377

 

 

25,841

 

 

4.その他

 

63,135

0.2

800

26,757

0.1

Ⅶ 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

1.固定資産売却損

※3

6,788

 

 

12,477

 

 

2.固定資産除却損

※4

43,609

 

 

70,033

 

 

3.投資有価証券評価損

 

99,655

 

 

 

 

4. 減損損失

※6

 

 

173,143

 

 

5.貸倒引当金繰入額

 

1,950

 

 

70

 

 

6.その他

 

152,003

0.4

30

255,754

0.7

税引前当期純利益

 

 

489,584

1.4

 

1,188,358

3.1

法人税、住民税及び事業税

 

23,000

 

 

21,000

 

 

法人税等調整額

 

−5,515

17,484

0.1

−7,143

13,856

0.0

当期純利益

 

 

472,099

1.3

 

1,174,501

3.1

前期繰越利益

 

 

934,357

 

 

1,219,383

 

中間配当額

 

 

97,704

 

 

97,593

 

当期未処分利益

 

 

1,308,752

 

 

2,296,290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造原価明細書

 

 

第58期

(自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日)

第59期

(自 平成17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

Ⅰ 材料費

 

3,854,930

 

64.5

5,281,972

 

70.6

Ⅱ 労務費

 

864,005

 

14.5

907,722

 

12.1

Ⅲ 経費

※1

1,257,894

 

21.0

1,293,705

 

17.3

当期総製造費用

 

 

5,976,831

100.0

 

7,483,400

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

 

202,461

 

 

168,465

 

合計

 

 

6,179,293

 

 

7,651,865

 

期末仕掛品棚卸高

 

 

168,465

 

 

168,232

 

他勘定振替高

※2

 

21,014

 

 

21,826

 

当期製品製造原価

 

 

5,989,813

 

 

7,461,806

 

 (注) 

第58期

(自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日)

第59期

(自 平成17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日)

原価計算の方法は部門別総合原価計算を採用しております。

同左

※1.経費のうち主なものには、減価償却費 417,057千円、外注加工費 60,344 千円があります。

※1.経費のうち主なものには、減価償却費 371,617千円、外注加工費 66,165 千円があります。

※2.他勘定振替高は、研究材料等の自家消費及び不良品廃棄等による払出高であります。

※2.         同左

 

 





出典: ソマール株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書