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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年3月31日)

当事業年度

(平成27年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

506

5,670

 

 

受取手形

2,055

1,537

 

 

電子記録債権

1,311

2,316

 

 

売掛金

※1 21,013

※1 17,029

 

 

商品

4,721

4,166

 

 

繰延税金資産

447

237

 

 

短期貸付金

※1 268

※1 200

 

 

その他

443

173

 

 

貸倒引当金

16

23

 

 

流動資産合計

30,752

31,307

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

4,622

4,364

 

 

 

構築物

74

56

 

 

 

機械及び装置

69

60

 

 

 

工具、器具及び備品

152

143

 

 

 

土地

3,296

3,208

 

 

 

リース資産

82

85

 

 

 

建設仮勘定

0

18

 

 

 

有形固定資産合計

8,297

7,938

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

428

334

 

 

 

電話加入権

33

32

 

 

 

無形固定資産合計

461

366

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,234

1,453

 

 

 

関係会社株式

1,519

1,639

 

 

 

長期貸付金

※1 208

※1 196

 

 

 

差入保証金

214

192

 

 

 

その他

305

230

 

 

 

貸倒引当金

57

52

 

 

 

投資その他の資産合計

3,425

3,659

 

 

固定資産合計

12,184

11,964

 

資産合計

42,936

43,272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年3月31日)

当事業年度

(平成27年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

96

102

 

 

買掛金

※1 9,755

※1 9,275

 

 

短期借入金

※1 666

※1 820

 

 

未払金

※1 720

※1 544

 

 

未払費用

225

195

 

 

未払法人税等

24

59

 

 

賞与引当金

610

480

 

 

その他

66

361

 

 

流動負債合計

12,164

11,839

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,200

2,200

 

 

役員退職慰労引当金

139

228

 

 

退職給付引当金

236

147

 

 

資産除去債務

147

180

 

 

その他

69

72

 

 

固定負債合計

2,792

2,829

 

負債合計

14,956

14,669

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,001

5,001

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

5,137

5,137

 

 

 

その他資本剰余金

0

0

 

 

 

資本剰余金合計

5,137

5,137

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

369

369

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

特別償却準備金

1

2

 

 

 

 

別途積立金

16,514

16,884

 

 

 

 

繰越利益剰余金

950

1,034

 

 

 

利益剰余金合計

17,835

18,290

 

 

自己株式

539

539

 

 

株主資本合計

27,434

27,888

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

545

705

 

 

繰延ヘッジ損益

0

7

 

 

評価・換算差額等合計

545

713

 

純資産合計

27,979

28,602

負債純資産合計

42,936

43,272

 

 





出典: 株式会社テクノアソシエ、2015-03-31 期 有価証券報告書