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セクション一覧
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。ただし、前連結会計年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)ついては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。ただし、第29期事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)ついては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.監査証明について
 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)及び当連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の連結財務諸表並びに第29期事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)及び第30期事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
  
前連結会計年度
(平成17年3月31日)
当連結会計年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資産の部)
       
Ⅰ 流動資産
       
1.現金及び預金
  
11,527,829
  
12,043,795
 
2.受取手形及び売掛金
 
 
11,112,763
  
10,826,026
 
3.たな卸資産
  
4,415,491
  
4,963,612
 
4.繰延税金資産
  
374,876
  
128,282
 
5.短期貸付金
  
36,935
  
4,769
 
6.その他
  
755,837
  
1,883,445
 
貸倒引当金
  
△8,952
  
△9,639
 
流動資産合計
  
28,214,781
72.4
 
29,840,292
75.1
Ⅱ 固定資産
       
1.有形固定資産
       
(1)建物及び構築物
 
5,512,255
  
5,500,236
  
減価償却累計額
 
△1,589,638
3,922,617
 
△1,748,504
3,751,731
 
(2)土地
 
 
4,521,106
  
4,248,296
 
(3)建設仮勘定
  
6,154
  
 
(4)その他
 
304,085
  
361,803
  
減価償却累計額
 
△189,928
114,157
 
△242,235
119,568
 
有形固定資産合計
  
8,564,036
22.0
 
8,119,596
20.4
2.無形固定資産
       
その他
  
35,694
  
30,546
 
無形固定資産合計
  
35,694
0.1
 
30,546
0.1
3.投資その他の資産
       
(1)投資有価証券
※1
 
563,519
  
540,849
 
(2)長期貸付金
  
35,227
  
136,779
 
(3)再評価に係る繰延税金資産
  
657,586
  
189,777
 
(4)繰延税金資産
  
191,739
  
203,783
 
(5)その他
  
1,032,403
  
988,919
 
貸倒引当金
  
△340,461
  
△325,713
 
投資その他の資産合計
  
2,140,012
5.5
 
1,734,397
4.4
固定資産合計
  
10,739,743
27.6
 
9,884,540
24.9
資産合計
  
38,954,525
100.0
 
39,724,832
100.0
        

 

  
前連結会計年度
(平成17年3月31日)
当連結会計年度
(平成18年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(負債の部)
       
Ⅰ 流動負債
       
1.買掛金
  
2,439,731
  
2,571,259
 
2.短期借入金
  
500,000
  
 
3.1年以内返済予定長期借入金
  
1,625,000
  
762,500
 
4.1年以内償還予定社債
  
62,500
  
62,500
 
5.未払法人税等
  
1,590,005
  
1,251,024
 
6.その他
  
1,153,317
  
1,156,348
 
流動負債合計
  
7,370,554
18.9
 
5,803,632
14.6
Ⅱ 固定負債
       
1.社債
 
 
2,437,500
  
2,375,000
 
2.長期借入金
 
 
1,353,083
  
500,000
 
3.退職給付引当金
   
248,331
  
308,797
 
4.その他
  
116,178
  
116,288
 
固定負債合計
  
4,155,093
10.7
 
3,300,085
8.3
負債合計
  
11,525,647
29.6
 
9,103,718
22.9
        
(少数株主持分)
       
少数株主持分
  
170,458
0.4
 
229,718
0.6
        
(資本の部)
       
Ⅰ 資本金
※5
 
4,779,011
12.3
 
4,937,030
12.4
Ⅱ 資本剰余金
  
5,780,526
14.8
 
5,938,554
14.9
Ⅲ 利益剰余金
  
17,668,396
45.4
 
19,779,686
49.8
Ⅳ 土地再評価差額金
  
△960,888
△2.5
 
△277,309
△0.7
Ⅴ その他有価証券評価差額金
  
3,225
0.0
 
24,071
0.1
Ⅵ 為替換算調整勘定
 
 
△11,399
△0.0
 
6,392
0.0
Ⅶ 自己株式
※6
 
△452
△0.0
 
△17,030
△0.0
資本合計
  
27,258,419
70.0
 
30,391,396
76.5
負債、少数株主持分及び資本合計
  
38,954,525
100.0
 
39,724,832
100.0
        




出典: 株式会社ドウシシャ、2006-03-31 期 有価証券報告書