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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資産の部)
             
Ⅰ 流動資産
             
1.現金及び預金
   
11,683,085
   
12,923,805
 
2.受取手形
※8 
 
240,570
   
248,367
 
3.売掛金
   
10,455,788
   
10,016,985
 
4.商品
   
4,186,265
   
4,700,935
 
5.未着商品
   
741,180
   
585,499
 
6.前渡金
   
736,457
   
493,878
 
7.前払費用
   
34,230
   
42,052
 
8.繰延税金資産
   
126,464
   
142,813
 
9.短期貸付金
   
54,769
   
128,034
 
10.未収入金
   
1,029,581
   
267,360
 
11.その他
   
73,701
   
39,629
 
貸倒引当金
   
△9,465
   
△16,269
 
流動資産合計
   
29,352,630
80.0
 
29,573,093
78.6
Ⅱ 固定資産
             
1.有形固定資産
             
(1)建物
 
4,834,181
   
4,688,820
   
減価償却累計額
 
1,508,799
3,325,381
 
1,638,110
3,050,709
 
(2)構築物
 
287,437
   
288,203
   
減価償却累計額
 
204,016
83,421
 
212,732
75,470
 
(3)車両運搬具
 
20,649
   
20,649
   
減価償却累計額
 
10,511
10,138
 
14,163
6,485
 
(4)器具備品
 
262,118
   
289,690
   
減価償却累計額
 
183,859
78,258
 
220,455
69,234
 
(5)土地
 
 
1,759,278
   
1,759,278
 
有形固定資産合計
   
5,256,478
14.3
 
4,961,178
13.2

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
2.無形固定資産
             
(1)電話加入権
   
6,129
   
6,147
 
(2)ソフトウェア
   
1,863
   
2,053
 
(3)商標権
   
6,754
   
5,720
 
(4)意匠権
   
166
   
97
 
(5)借地権
   
14,459
   
14,459
 
無形固定資産合計
   
29,373
0.1
 
28,479
0.1
3.投資その他の資産
             
(1)投資有価証券
   
411,953
   
857,321
 
(2)関係会社株式
   
353,476
   
836,703
 
(3)長期貸付金
   
132,875
   
90,348
 
(4)従業員長期貸付金
   
3,904
   
1,914
 
(5)関係会社長期貸付金
   
76,000
   
192,712
 
(6)差入保証金
   
329,127
   
324,967
 
(7)破産、更生債権等
   
354,986
   
410,628
 
(8)長期前払費用
   
21,041
   
18,199
 
(9)再評価に係る繰延税金資産
   
189,777
   
189,777
 
(10)繰延税金資産
   
203,783
   
185,737
 
(11) その他
   
279,937
   
295,908
 
貸倒引当金
   
△325,713
   
△338,443
 
投資その他の資産合計
   
2,031,151
5.6
 
3,065,774
8.1
固定資産合計
   
7,317,002
20.0
 
8,055,431
21.4
資産合計
   
36,669,632
100.0
 
37,628,525
100.0
               

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(負債の部)
             
Ⅰ 流動負債
             
1.買掛金
   
2,274,867
   
3,086,384
 
2.短期借入金
   
   
500,000
 
3.1年以内返済予定長期借入金
   
762,500
   
 
4.未払金
※1
 
770,782
   
854,940
 
5.未払法人税等
   
1,231,943
   
1,319,715
 
6.未払消費税等
   
100,278
   
72,156
 
7.未払費用
   
246,755
   
267,178
 
8.前受金
   
60,377
   
67,999
 
9.預り金
   
71,989
   
91,404
 
10.前受収益
   
83,228
   
89,577
 
11.役員賞与引当金
   
   
30,000
 
12.その他
   
19,685
   
1,235
 
流動負債合計
   
5,622,408
15.3
 
6,380,591
17.0
Ⅱ 固定負債
             
1.長期借入金
 
 
500,000
   
 
2.退職給付引当金
   
298,891
   
108,442
 
3.その他
   
116,288
   
106,846
 
固定負債合計
   
915,180
2.5
 
215,289
0.5
負債合計
   
6,537,588
17.8
 
6,595,880
17.5

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資本の部)
             
Ⅰ 資本金
※3
 
4,937,030
13.5
 
Ⅱ 資本剰余金
             
1.資本準備金
 
5,938,514
   
   
2.その他資本剰余金
 
 
   
 
   
 (1)自己株式処分差益
 
39
   
   
資本剰余金合計
   
5,938,554
16.2
 
Ⅲ 利益剰余金
             
1.利益準備金
 
166,333
   
   
2.任意積立金
             
(1)圧縮記帳積立金
 
45,071
   
   
(2)別途積立金
 
15,600,000
   
   
3.当期未処分利益
 
3,715,322
   
   
利益剰余金合計
   
19,526,727
53.3
 
Ⅳ 土地再評価差額金
   
△277,309
△0.8
 
Ⅴ その他有価証券評価差額金
   
24,071
0.1
 
Ⅵ 自己株式
※3
 
△17,030
△0.1
 
資本合計
   
30,132,043
82.2
 
負債及び資本合計
   
36,669,632
100.0
 
               

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(純資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 株主資本
 
 
 
 
 
 
 
1.資本金
 
 
 
 
4,993,003
 
2.資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
資本準備金
 
 
 
5,994,487
 
 
資本剰余金合計
 
 
 
 
5,994,487
 
3.利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)利益準備金
 
 
 
166,333
 
 
(2)その他利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
圧縮記帳積立金
 
 
 
38,654
 
 
別途積立金
 
 
 
17,600,000
 
 
繰越利益剰余金
 
 
 
3,958,812
 
 
利益剰余金合計
 
 
 
 
21,763,800
 
4.自己株式
 
 
 
 
△1,514,116
 
株主資本合計
 
 
 
31,237,175
83.0
Ⅱ 評価・換算差額等
 
 
 
 
 
 
 
1.その他有価証券評価差額金
 
 
 
 
52,389
 
2.繰延ヘッジ損益
 
 
 
 
20,389
 
3.土地再評価差額金
 
 
 
 
△277,309
 
評価・換算差額等合計
 
 
 
△204,530
△0.5
純資産合計
 
 
 
31,032,644
82.5
負債純資産合計
 
 
 
37,628,525
100.0
               




出典: 株式会社ドウシシャ、2007-03-31 期 有価証券報告書