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セクション一覧
②【損益計算書】
   
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
百分比(%)
金額(千円)
百分比(%)
Ⅰ 売上高
 
 
77,616,297
100.0
 
80,271,606
100.0
Ⅱ 売上原価
 
           
1.商品期首棚卸高
 
3,772,141
   
4,186,265
   
2.当期商品仕入高
 
60,692,549
   
63,365,576
   
合計
 
64,464,691
   
67,551,841
   
3.商品期末棚卸高
 
4,186,265
60,278,426
77.7
4,700,935
62,850,905
78.3
売上総利益
   
17,337,871
22.3
 
17,420,700
21.7
Ⅲ 販売費及び一般管理費
             
1.荷造運賃
 
2,098,856
   
2,209,003
   
2.倉庫料
 
1,911,258
   
1,949,549
   
3.広告宣伝費
 
57,564
   
87,158
   
4.販売促進費
 
701,839
   
798,928
   
5.旅費交通費
 
600,016
   
617,242
   
6.役員報酬
 
146,447
   
120,685
   
7.役員賞与引当金繰入
 
   
30,000
   
8.給与手当
 
3,925,228
   
3,926,473
   
9.退職給付費用
 
145,480
   
130,849
   
10.福利厚生費
 
747,028
   
750,544
   
11.研修費
 
8,286
   
6,655
   
12.人事募集費
 
5,706
   
8,845
   
13.交際費
 
63,894
   
53,766
   
14.会議費
 
24,113
   
30,851
   
15.通信費
 
136,791
   
146,646
   
16.水道光熱費
 
50,678
   
51,499
   
17.消耗品費
 
206,284
   
227,575
   
18.図書新聞費
 
3,827
   
3,881
   
19.支払手数料
 
495,217
   
517,209
   
20.調査費
 
22,171
   
16,706
   
21.租税公課
 
174,681
   
135,894
   
22.減価償却費
 
135,604
   
123,006
   
23.修繕費
 
42,079
   
73,600
   
24.保証修理費
 
8,976
   
10,018
   
25.保険料
 
24,640
   
22,925
   
26.賃借料
 
390,973
   
379,137
   
27.諸会費
 
6,023
   
5,343
   

 

   
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
区分
注記番号
金額(千円)
百分比(%)
金額(千円)
百分比(%)
28.長期前払費用償却
 
6,811
   
7,312
   
29.貸倒引当金繰入額
 
675
   
32,447
   
30.雑費
 
66,330
12,207,488
15.7
67,137
12,540,898
15.6
営業利益
   
5,130,382
6.6
 
4,879,802
6.1
Ⅳ 営業外収益
             
1.受取利息
※2
3,545
   
9,985
   
2.受取配当金
 
3,693
   
12,036
   
3.投資有価証券売却益
 
241,479
   
58,308
   
4.諸債務整理益
※1
58,688
   
68,021
   
5.貸倒引当金戻入益
 
6,192
   
   
6.関係会社受取業務管理料
 ※2
   
20,596
   
7.雑収入
※2
86,949
400,548
0.5
33,538
202,486
0.3
Ⅴ 営業外費用
             
1.支払利息
 
18,545
   
14,261
   
2.支払手数料 
 
8,775
   
18,547
   
3.賃貸借契約解約金
 
6,244
   
860
   
4.雑損失
 
686
34,251
0.0
6,422
40,090
0.1
経常利益
   
5,496,679
7.1
 
5,042,197
6.3
Ⅵ 特別利益
             
1.固定資産売却益
※3
247,797
 
 
 
 
2.移転補償金
 
247,797
0.3
471,438
471,438
0.6
Ⅶ 特別損失
             
1.投資有価証券評価損
 
80,747
   
   
2.固定資産除却損
※4
6,694
   
   
3.不正事故損失
※5
   
153,453
   
4.関係会社株式評価損
 
   
38,926
   
5.ゴルフ会員権評価損
 
87,441
0.1
17,000
209,380
0.3
税引前当期純利益
   
5,657,035
7.3
 
5,304,256
6.6
法人税、住民税及び事業税
 
1,660,701
   
2,232,603
   
法人税等調整額
 
688,386
2,349,088
3.0
△31,635
2,200,967
2.7
当期純利益
   
3,307,947
4.3
 
3,103,288
3.9
前期繰越利益
   
1,379,972
   
 
土地再評価差額取崩高
   
683,578
   
 
中間配当額
   
289,018
   
 
当期未処分利益
   
3,715,322
   
 
               




出典: 株式会社ドウシシャ、2007-03-31 期 有価証券報告書