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セクション一覧
②【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当事業年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
売上高
89,625,505
97,776,733
売上原価


商品期首たな卸高
5,692,646
7,333,981
当期商品仕入高
69,472,324
72,287,401
合計
75,164,970
79,621,382
商品期末たな卸高
7,333,981
5,653,763
商品売上原価
67,830,989
73,967,619
売上総利益
21,794,516
23,809,114
販売費及び一般管理費


荷造運搬費
2,870,787
3,244,810
保管費
2,262,318
2,435,434
広告宣伝費
106,454
72,370
販売促進費
957,502
1,038,786
旅費及び交通費
653,924
667,224
役員報酬
144,783
132,685
役員賞与引当金繰入額
80,000
59,540
賞与引当金繰入額
35,460
給料及び手当
4,485,258
4,602,301
退職給付費用
115,286
116,273
福利厚生費
851,854
907,215
株式報酬費用
10,992
研修費
1,400
614
採用費
4,979
5,325
交際費
56,125
60,634
会議費
44,798
40,608
通信費
129,668
132,555
水道光熱費
61,816
58,796
消耗品費
220,512
242,722
図書費
3,229
2,963
支払手数料
684,494
717,943
調査費
23,423
12,158
租税公課
225,668
193,133
減価償却費
147,415
245,337
修繕費
57,414
50,922
保証修理費
16,217
17,807
保険料
17,447
13,845
賃借料
427,315
417,291
諸会費
6,420
6,803
長期前払費用償却
1,345
1,313
雑費
98,003
85,080
販売費及び一般管理費合計
14,766,858
15,617,960
営業利益
7,027,657
8,191,154
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当事業年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業外収益


受取利息
8,217
11,251
受取配当金
25,427
33,917
投資有価証券売却益
369
22,576
貸倒引当金戻入額
4,598
108,817
債務勘定整理益
※1 38,252
※1 33,465
関係会社受取業務管理料
15,038
33,642
雑収入
53,320
24,758
営業外収益合計
145,224
268,428
営業外費用


支払利息
7,148
8,601
社債利息
3,735
11,206
社債発行費償却
23,875
支払手数料
11,330
16,417
為替差損
64,178
79,381
投資有価証券売却損
6,098
貸倒引当金繰入額
32,603
減価償却費
3,056
17,981
雑損失
8,576
12,492
営業外費用合計
160,604
146,081
経常利益
7,012,277
8,313,501
特別利益


固定資産売却益
5,205
新株予約権戻入益
※2 1,194
特別利益合計
5,205
1,194
特別損失


資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
20,232
寄付金
50,000
固定資産売却損
※3 311,302
投資有価証券評価損
30,079
関係会社株式評価損
16,170
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額
2,800
9,080
特別損失合計
119,282
320,382
税引前当期純利益
6,898,200
7,994,313
法人税、住民税及び事業税
2,660,837
3,338,533
法人税等調整額
179,605
4,794
法人税等合計
2,840,442
3,343,327
当期純利益
4,057,757
4,650,986




出典: 株式会社ドウシシャ、2012-03-31 期 有価証券報告書