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セクション一覧
② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

当事業年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

売上高

※1 41,855,292

※1 45,929,858

売上原価

※1 35,580,774

※1 39,153,402

売上総利益

6,274,518

6,776,456

販売費及び一般管理費

※1,※2 3,603,259

※1,※2 3,730,565

営業利益

2,671,258

3,045,891

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 257,954

※1 235,712

 

その他

※1 51,536

※1 51,116

 

営業外収益合計

309,491

286,829

営業外費用

 

 

 

為替差損

2,484

976

 

その他

9,199

22,442

 

営業外費用合計

11,683

23,418

経常利益

2,969,066

3,309,301

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

43,990

 

特別利益合計

43,990

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

1,467

1,749

 

関係会社出資金評価損

15,132

 

減損損失

93,685

 

その他

0

50

 

特別損失合計

16,600

95,485

税引前当期純利益

2,952,465

3,257,806

法人税、住民税及び事業税

872,850

958,531

法人税等調整額

62,337

11,942

法人税等合計

935,187

946,588

当期純利益

2,017,277

2,311,218

 

 

【売上原価明細書】
イ. 商品売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成27年9月1日

至 平成28年8月31日)

当事業年度

(自 平成28年9月1日

至 平成29年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

期首商品たな卸高

 

870,394

 

1,160,884

 

当期商品仕入高

 

27,980,808

 

29,496,435

 

他勘定受入高

※1

284

 

3,167

 

合計

 

28,851,487

100.0

30,660,487

100.0

他勘定振替高

※2

26,163

 

14,546

 

期末商品たな卸高

 

1,160,884

 

1,005,596

 

商品売上原価

 

27,664,440

 

29,640,344

 

 

 

   ※1  他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

材料からの受入高

284

3,167

284

3,167

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

材料への振替高

24,997

14,420

補助材料への振替高

7

その他流動資産への振替

313

製造経費への振替高

12

販売費及び一般管理費への振替高

833

125

26,163

14,546

 

 

 

ロ. 製品売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成27年9月1日

至 平成28年8月31日)

当事業年度

(自 平成28年9月1日

至 平成29年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

5,361,822

77.6

6,278,006

78.3

Ⅱ 労務費

 

864,885

12.5

958,688

12.0

Ⅲ 経費

※1

680,434

9.9

777,441

9.7

  当期総製造費用

 

6,907,142

100.0

8,014,136

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

512,595

 

695,593

 

合計

 

7,419,737

 

8,709,729

 

  期末仕掛品たな卸高

 

695,593

 

671,091

 

  当期製品製造原価

 

6,724,144

 

8,038,638

 

  期首製品たな卸高

 

72,204

 

199,443

 

  他勘定受入高

※2

 

27,584

 

合計

 

6,796,349

 

8,265,666

 

  他勘定振替高

※3

57,939

 

47,632

 

  期末製品たな卸高

 

199,443

 

158,806

 

  製品売上原価

 

6,538,966

 

8,059,228

 

 

 

   ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

302,134

355,499

減価償却費

87,544

109,803

工場消耗品費

35,051

38,873

修繕費

23,137

25,630

水道光熱費

75,787

76,672

運賃

22,965

18,880

 

 

   ※2  他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

有形固定資産からの受入高

27,584

27,584

 

 

 

※3  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

有形固定資産への振替高

55,247

46,861

無形固定資産への振替高

2,346

製造経費への振替高

748

販売費及び一般管理費への振替高

345

21

57,939

47,632

 

 

(原価計算の方法)

 原価計算の方法は、ろう付加工品については等級別総合原価計算を、その他の製品については個別原価計算を採用しております。
 

ハ. サービス売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自 平成27年9月1日

至 平成28年8月31日)

当事業年度

(自 平成28年9月1日

至 平成29年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

62,569

4.4

116,863

8.0

Ⅱ 労務費

 

141,586

10.0

138,641

9.4

Ⅲ 経費

※1

1,207,791

85.5

1,213,565

82.6

  当期総製造費用

 

1,411,947

100.0

1,469,070

100.0

  期首仕掛品たな卸高

 

38,937

 

73,517

 

合計

 

1,450,885

 

1,542,587

 

  期末仕掛品たな卸高

 

73,517

 

88,758

 

  サービス売上原価

 

1,377,368

 

1,453,829

 

 

 

   ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

1,094,340

1,097,987

減価償却費

38,839

41,975

工場消耗品費

8,242

11,920

修繕費

4,037

2,692

水道光熱費

11,790

12,168

運賃

8,869

7,443

 

 

(原価計算の方法)

 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。

 





出典: 株式会社進和、2017-08-31 期 有価証券報告書