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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

前事業年度
(平成18年5月31日)
当事業年度
(平成19年5月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
 1 現金及び預金
2,375,112
1,239,825
 2 受取手形
557,642
702,214
 3 売掛金
※1
5,050,575
4,993,556
 4 有価証券
200,012
1,099,599
 5 商品
1,137,211
1,372,789
 6 貯蔵品
5,043
5,166
 7 前払費用
144,329
146,216
 8 繰延税金資産
46,103
37,781
 9 関係会社短期貸付金
22,000
 10 その他
22,152
23,829
   貸倒引当金
△  9,281
△   8,834
   流動資産合計
9,528,901
70.8
9,634,144
72.1
Ⅱ 固定資産
 1 有形固定資産
  (1) 建物
1,578,414
1,542,669
    減価償却累計額
△ 584,899
993,515
△ 516,148
1,026,521
  (2) 構築物
99,396
97,838
    減価償却累計額
△ 64,891
34,505
△  64,322
33,515
  (3) 車両運搬具
1,500
5,380
    減価償却累計額
△  1,425
75
△   1,627
3,752
  (4) 器具備品
485,448
522,709
    減価償却累計額
△ 307,948
177,499
△ 361,623
161,085
  (5) 土地
1,893,217
1,785,125
  (6) 建設仮勘定
1,081
   有形固定資産合計
3,098,812
23.0
3,011,082
22.5
 2 無形固定資産
  (1) ソフトウェア
60,231
45,557
  (2) 電話加入権
13,597
13,597
   無形固定資産合計
73,828
0.6
59,155
0.4
 3 投資その他の資産
  (1) 投資有価証券
339,026
333,383
  (2) 関係会社株式
27,000
10,453
  (3) 関係会社長期貸付金
22,000
15,000
  (4) 破産更生債権等
15,728
  (5) 長期前払費用
1,942
2,153
  (6) 繰延税金資産
126,226
  (7) 敷金及び保証金
238,336
291,988
    貸倒引当金
△  15,728
   投資その他の資産合計
754,533
5.6
652,978
5.0
   固定資産合計
3,927,174
29.2
3,723,215
27.9
   資産合計
13,456,075
100.0
13,357,360
100.0

 

前事業年度
(平成18年5月31日)
当事業年度
(平成19年5月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
 1 支払手形
5,154,533
5,064,764
 2 買掛金
※1
2,077,642
2,039,367
 3 未払金
192,287
188,312
 4 未払法人税等
184,664
72,137
 5 前受金
129,133
127,168
 6 預り金
91,217
62,969
 7 賞与引当金
33,717
34,500
 8 役員賞与引当金
23,200
   流動負債合計
7,886,395
58.6
7,589,220
56.8
Ⅱ 固定負債
 1 退職給付引当金
222,214
141,620
 2 役員退職慰労引当金
129,284
144,134
 3 繰延税金負債
42,870
   固定負債合計
351,499
2.6
328,625
2.5
   負債合計
8,237,894
61.2
7,917,846
59.3
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
 1 資本金
494,025
3.7
494,025
3.7
 2 資本剰余金
  (1) 資本準備金
627,605
627,605
    資本剰余金合計
627,605
4.7
627,605
4.7
 3 利益剰余金
  (1) 利益準備金
12,500
12,500
  (2) その他利益剰余金
    別途積立金
3,100,000
3,400,000
    繰越利益剰余金
831,873
738,907
    利益剰余金合計
3,944,373
29.3
4,151,407
31.1
   株主資本合計
5,066,003
37.7
5,273,037
39.5
Ⅱ 評価・換算差額等
   その他有価証券
   評価差額金
152,177
166,476
   評価・換算差額等合計
152,177
1.1
166,476
1.2
   純資産合計
5,218,181
38.8
5,439,513
40.7
   負債純資産合計
13,456,075
100.0
13,357,360
100.0

 





出典: 山下医科器械株式会社、2007-05-31 期 有価証券報告書