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セクション一覧
②【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当事業年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
売上高


役務収益
※1 253,024
※1 255,999
賃貸収入
※1 121,474
※1 115,504
売上高合計
374,499
371,503
売上原価


役務原価
※2 163,351
※2 155,600
賃貸原価
※3 24,338
※3 23,887
売上原価合計
187,690
179,487
売上総利益
186,808
192,015
販売費及び一般管理費


支払手数料
35,969
39,586
役員報酬
4,268
5,327
給料及び手当
11,712
12,661
賞与
806
765
退職給付費用
4,146
2,452
福利厚生費
4,655
2,124
旅費及び交通費
4,934
5,412
交際費
1,714
4,482
通信費
4,023
3,951
水道光熱費
7,147
5,595
消耗品費
8,991
8,780
租税公課
8,676
9,517
減価償却費
4,065
3,925
修繕費
4,134
4,494
賃借料
24,182
6,996
諸会費
2,172
2,238
その他
4,386
2,169
販売費及び一般管理費合計
135,987
120,481
営業利益
50,820
71,534
営業外収益


受取利息
※1 32,799
※1 34,480
受取配当金
33,366
33,886
受取手数料
2,487
1,882
貸倒引当金戻入額
32,821
41,176
資産除去債務履行差額
12,574
雑収入
8,848
4,339
営業外収益合計
122,896
115,766
営業外費用


支払利息
108
97
関係会社貸倒引当金繰入額
170,000
雑損失
498
営業外費用合計
607
170,097
経常利益
173,110
17,203
特別利益


投資有価証券売却益
15,673
特別利益合計
15,673
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当事業年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
特別損失


固定資産除却損
※4 5,017
固定資産処分損
※5 1,432
投資有価証券売却損
9,585
減損損失
※6 10,210
※6 1,401
関係会社貸倒引当金繰入額
374,000
特別損失合計
390,660
10,987
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
△217,550
21,889
法人税、住民税及び事業税
27,213
44,456
法人税等合計
27,213
44,456
当期純損失(△)
△244,763
△22,567




出典: 株式会社銀座山形屋、2013-03-31 期 有価証券報告書