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セクション一覧

② 【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成15年9月1日

至 平成16年3月31日)

当事業年度

(自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅰ 売上高

 

 

12,078,409

100.0

 

21,162,086

100.0

Ⅱ 売上原価

 

 

 

 

 

 

 

 1 期首商品たな卸高

 

3,066,295

 

 

2,852,868

 

 

 2 当期商品仕入高

 

3,223,015

 

 

6,177,430

 

 

   合計

 

6,289,311

 

 

9,030,298

 

 

 3 他勘定振替高

※1

64,431

 

 

3,661

 

 

 4 期末商品たな卸高

 

2,852,868

3,372,011

27.9

2,954,349

6,072,288

28.7

   売上総利益

 

 

8,706,398

72.1

 

15,089,798

71.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

 1 販売手数料

 

418,745

 

 

707,661

 

 

 2 広告宣伝費

 

855,327

 

 

1,389,632

 

 

 3 貸倒引当金繰入額

 

821

 

 

 

 

 4 役員報酬

 

80,937

 

 

143,540

 

 

 5 給料・手当

 

2,513,268

 

 

4,439,988

 

 

 6 賞与引当金繰入額

 

342,000

 

 

234,000

 

 

 7 退職給付費用

 

 

 

167,346

 

 

 8 福利厚生費

 

500,089

 

 

873,889

 

 

 9 賃借料

 

1,945,134

 

 

3,189,159

 

 

 10 減価償却費

 

332,570

 

 

694,767

 

 

 11 水道光熱費

 

275,674

 

 

473,180

 

 

 12 その他

 

1,076,497

8,341,067

69.1

2,619,938

14,933,103

70.6

   営業利益

 

 

365,330

3.0

 

156,694

0.7

Ⅳ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

 1 受取利息

※2

23,699

 

 

36,935

 

 

 2 受取配当金

※2

113

 

 

80,165

 

 

 3 受取賃貸料

※2

166,371

 

 

362,406

 

 

 4 退職給付費用減額差益

 

38,068

 

 

 

 

 5 システム利用料

※2

 

 

51,251

 

 

 6 その他の営業外収益

※2

23,216

251,470

2.1

75,365

606,125

2.9

Ⅴ 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払利息

 

72,878

 

 

118,841

 

 

 2 社債利息

 

4,130

 

 

14,540

 

 

 3 社債発行費

 

23,400

 

 

 

 

 4 賃貸収入原価

 

63,721

 

 

180,217

 

 

 5 その他の営業外費用

 

2,523

166,654

1.4

32,384

345,984

1.6

   経常利益

 

 

450,146

3.7

 

416,836

2.0

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成15年9月1日

至 平成16年3月31日)

当事業年度

(自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅵ 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

 1 固定資産売却益

※3

1,372

 

 

27,642

 

 

 2 投資有価証券売却益

 

 

 

25,440

 

 

 3 退職給付制度終了益

 

225,446

226,818

1.9

53,082

0.2

Ⅶ 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

 1 固定資産売却損

※4

 

 

62,454

 

 

 2 固定資産除却損

※5

72,627

 

 

197,344

 

 

 3 投資有価証券売却損

 

 

 

3,537

 

 

 4 役員退職金

 

13,337

 

 

7,732

 

 

 5 商品廃棄損

 

64,606

150,571

1.2

3,661

274,730

1.3

   税引前当期純利益

 

 

526,394

4.4

 

195,187

0.9

   法人税、住民税

   及び事業税

 

158,224

 

 

110,800

 

 

   法人税等調整額

 

142,679

300,903

2.5

69,370

180,171

0.8

   当期純利益

 

 

225,490

1.9

 

15,016

0.1

   前期繰越利益

 

 

182,597

 

 

125,768

 

   中間配当額

 

 

 

 

49,130

 

   当期未処分利益

 

 

408,088

 

 

91,653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社メガネトップ、2005-03-31 期 有価証券報告書