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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
資産の部


現金預け金
80,329
68,521
現金
20,966
22,124
預け金
※8 59,363
※8 46,397
コールローン
10,158
161
買入金銭債権
8
0
有価証券
※1, ※8, ※15 336,944
※1, ※8, ※15 375,169
国債
233,663
202,223
地方債
5,201
48,268
社債
54,362
85,347
株式
13,974
11,417
その他の証券
29,742
27,912
貸出金
※2, ※3, ※4, ※5, ※7, ※9 1,338,213
※2, ※3, ※4, ※5, ※7, ※9 1,339,469
割引手形
※6 19,156
※6 19,281
手形貸付
89,991
86,822
証書貸付
1,175,616
1,184,061
当座貸越
53,449
49,303
外国為替
808
787
外国他店預け
605
677
買入外国為替
※6 58
※6 3
取立外国為替
143
105
その他資産
7,467
7,495
未決済為替貸
1
前払費用
122
128
未収収益
1,727
1,737
金融派生商品
115
59
その他の資産
※8 5,500
※8 5,569
有形固定資産
※11, ※12 19,084
※11, ※12 19,690
建物
4,181
4,154
土地
※10 14,080
※10 14,080
リース資産
269
599
建設仮勘定
40
403
その他の有形固定資産
512
453
無形固定資産
946
795
ソフトウエア
584
439
リース資産
26
21
その他の無形固定資産
335
335
繰延税金資産
15,366
11,855
支払承諾見返
2,461
2,786
貸倒引当金
△35,348
△22,304
資産の部合計
1,776,440
1,804,428
(単位:百万円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
負債の部


預金
※8 1,632,136
※8 1,677,117
当座預金
69,771
69,045
普通預金
486,433
518,114
貯蓄預金
22,840
21,519
通知預金
30,698
19,227
定期預金
970,061
996,106
定期積金
22,426
22,835
その他の預金
29,905
30,269
コールマネー
31
借用金
※8 5,980
借入金
5,980
外国為替
0
0
未払外国為替
0
0
社債
※13 10,000
※13 10,000
その他負債
15,085
8,958
未払法人税等
150
118
未払費用
4,382
4,017
前受収益
1,342
1,303
従業員預り金
1,407
1,386
給付補てん備金
33
29
金融派生商品
803
894
リース債務
311
651
資産除去債務
59
その他の負債
※14 6,653
※14 498
賞与引当金
643
827
退職給付引当金
6,192
6,301
役員退職慰労引当金
304
250
投資損失引当金
287
170
睡眠預金払戻損失引当金
165
186
偶発損失引当金
216
218
再評価に係る繰延税金負債
※10 3,468
※10 3,468
支払承諾
2,461
2,786
負債の部合計
1,670,992
1,716,265
(単位:百万円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
純資産の部


資本金
38,300
38,300
資本剰余金
34,600
24,600
資本準備金
24,600
24,600
その他資本剰余金
10,000
利益剰余金
26,652
19,181
利益準備金
※16 324
その他利益剰余金
26,652
18,857
繰越利益剰余金
26,652
18,857
自己株式
△140
△142
株主資本合計
99,413
81,939
その他有価証券評価差額金
1,615
1,902
繰延ヘッジ損益
△370
△468
土地再評価差額金
※10 4,789
※10 4,789
評価・換算差額等合計
6,034
6,223
純資産の部合計
105,447
88,162
負債及び純資産の部合計
1,776,440
1,804,428




出典: 株式会社東日本銀行、2011-03-31 期 有価証券報告書